• Sonuç bulunamadı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kırıkkale Üniversitesi

2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Temmuz 2011

(2)

Üst Yönetici Sunuşu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz- Aralık 2011 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ

Rektör

(3)

I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2011 yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma esasına göre aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.

2011 mali yılında Üniversitemiz bütçesi 116.216.000 TL olarak öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 56.914.416 TL’lik gider gerçekleşerek, 2011 başlangıç ödeneğinin %48,97’lik kısmı harcanmıştır. 2010 yılının aynı dönemine göre %19,24 oranında artış gerçekleşmiştir.

-Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşme Eğilimleri

2010 2011 2010 2011

105.678.971 116.216.000 47.729.099 56.914.416 19,24 45,16 48,97 01 Personel Giderleri 42.239.467 47.945.000 21.700.525 25.440.568 17,23 51,37 53,06 02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri 7.535.968 8.182.000 3.870.764 4.367.489 12,83 51,36 53,38

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.715.704 9.566.000 3.822.524 4.047.449 5,88 39,34 42,31

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0 - - -

05 Cari Transferler 4.262.020 5.421.000 839.642 6.298.999 650,20 19,70 116,20

06 Sermaye Giderleri 38.575.812 45.102.000 15.950.232 16.759.911 5,08 41,35 37,16

07 Sermaye Transferleri 3.350.000 0 1.545.412 0 - 46,13 -

08 Borç Verme 0 0 0 0 - - -

09 Yedek Ödenkeler 0 0 0 0 - - -

BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI

2010 GERÇEKLEŞME

2011 KESĐNTĐLĐ BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞĐ

OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ ORANI (% )

OCAK - HAZĐRAN GERÇEKLEŞME

ORANI (% ) AÇIKLAMA

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme

(4)

01 - Personel Giderleri Personel giderleri 2010 25.440.568 TL olmuş ve person ödeneğin %53,06’sı kullanılmış

02 - Sosyal Güvenlik Kurum Sosyal Güvenlik Kurum başlangıç ödeneği konulmuş, kullanılarak 4.367.489 TL’si ha oranı %12,83 olarak gerçekleşm

03 – Mal ve Hizmet Alım Gid 2011 Ocak – Haziran dö bir önceki yılın aynı dönemine TL olurken 9.566.000 TL olan

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Personel Giderleri

S.G.K D.Pr.

2010 21.700.525 3.870.

2011 25.440.568 4.367.

OCAK - HAZİRAN

2010 yılı Ocak – Haziran dönemine göre %17,23 ersonel giderleri için 2011 yılı bütçesinde öngörüle nılmıştır.

umuna Devlet Primi Giderleri

urumuna Devlet Primi Giderleri ekonomik kodu uş, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bu öd

’si harcanmış olup, 2010 yılının aynı dönemine gö kleşmiştir.

Giderleri

iran döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ek mine oranla %5,88’lik bir artış olmuştur. Harcama olan başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %

.G.K.'na .Pr. Gid.

Mal ve H.

Alım Gid.

Faiz Giderleri

Cari Trans.

Sermay Giderler 870.764 3.822.524 0 839.642 15.950.2 367.489 4.047.449 0 6.298.999 16.759.9

RAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME

17,23 artış göstererek görülen 47.945.000 TL

koduna 8.182.000 TL bu ödeneğin %53,38’i ine göre 2011 yılı artış

leri ekonomik kodunda arcama tutarı 4.047.449 oranı %42,31 olmuştur.

aye erleri

Sermaye Tran.

0.232 1.545.412

9.911 0

ŞMELERİ

(5)

05 – Cari Transferler

2011 yılı Ocak – Haziran döneminde Cari transferler ekonomik kodunda 6.298.999 TL gider gerçekleşmiştir. 2010 yılının aynı dönemine göre %650,20’lik artış ve 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre %116,20’lik gerçekleşme görülmektedir. Bu farklılık, transferlerin tamamına yakının I. altı aylık dönemde gerçekleşmesinden kaynaklanmış ve 2010/987 sayılı

“Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara Đlişkin Karar” gereği Maliye Bakanlığı Yedek Ödeneğinden Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesine aktarılan 1.320.000 TL’lik yardım ödeneğinin transferinden kaynaklanmıştır.

06 – Sermaye Giderleri

Üniversitemiz 2011 yılı Ocak – Haziran döneminde 16.759.911 TL gider yapılmış, 2010 yılının aynı dönemine göre artış oranı %5,08 olurken 2011 yılı 45.102.000 TL bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %37,16 olmuştur.

07 – Sermaye Transferleri

2010 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.545.412 TL olarak gerçekleşen sermaye transferleri ekonomik kodunda, 2011 yılı içinde henüz bir transfer gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2011 yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma esasına göre aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.

2010 2011 2010 2011

103.413.350 116.216.000 45.229.167 54.510.962 20,52 43,74 46,90 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.745.308 7.632.000 4.478.461 5.351.418 19,49 41,68 70,12

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler 91.123.976 107.937.000 40.003.238 48.254.317 20,63 43,90 44,71

05 Diğer Gelirler 1.544.066 647.000 747.468 905.227 21,11 48,41 139,91

09 Red ve Đadeler (-) 0 0 0 0 - - -

OCAK - HAZĐRAN GERÇEKLEŞME

ORANI (% ) BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI

AÇIKLAMA 2010

GERÇEKLEŞME

2011 KESĐNTĐLĐ BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞĐ

OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ ORANI (% )

(6)

Üniversitemiz bütçe geli artış göstererek 54.510.962 T 116.216.000 TL olup bu hedefin

- Ocak – Haziran Dönem

2010 yılında olduğu gib Bağış ve Yardımlar (Hazine Ya Ocak – Haziran 2011 dönemind

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000

Teşebbüs ve M Gelirleri

2010 4.478.461

2011 5.351.418

OCAK - HAZİRAN

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

Ocak Şubat

çe gelirleri I. altı aylık dönemde, 2010 yılına göre TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz bü edefin %46,90’ına ulaşılmıştır.

önemi Gelir Gerçekleşme Eğilimleri

ğu gibi 2011 yılında da bütçe gelirlerimizin büy ine Yardımı) ile Özel Gelirler ekonomik kodundan

eminde Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdareler

e Mülkiyet rleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

Diğer Geli

.461 40.003.238 747.46

.418 48.254.317 905.22

RAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME

Mart Nisan Mayıs Haziran

göre %20,52 oranında iz bütçe gelir hedefi

n büyük kısmı, Alınan dundan sağlanmaktadır.

arelerden Alınan Bağış

Gelirler

.468 .227

ŞMELERİ

2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme

(7)

ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ekonomik koduna 47.894.800 TL gelir kaydedilmiş, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar kodundaki gelirlerin eklenmesi ile bu rakam 48.254.317 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 5.351.418 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik koduna gelir kaydedilmiştir. 2011 Ocak – Haziran dönemi gelir artışı 2010 yılına oranla %20,52 olurken, 2011 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %46,90 olmuştur.

C. Finansman

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (F) Cetveli ile Üniversitemize Net Finansman öngörülmemiş olup, gelirlerimiz Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmıştır. 2011 yılının ilk altı ayında gerçekleşen gelirin 48.254.317 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlardan (Hazine Yardımı) sağlanırken, 6.256.645 TL’si Öz Gelirlerden sağlanmış, bunun yanında 2011 yılına devreden likitten 4.360.277 TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

II. 2011 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ – ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

03 – Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

2011 yılı Ocak – Haziran döneminde, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri çerçevesinde mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. II. Altı aylık dönemde de ayrıntılı finansman programı çerçevesinde ihtiyaçlar giderilmeye çalışılacaktır.

(8)

06 – Sermaye Giderleri

-Mamul Mal Alımları

2011 yılı ilk altı aylık dönemde, Üniversitemiz bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi ve çeşitli birimlerinin artan makine teçhizat ihtiyaçları ile yayın alımları yatırım programında yer alan Muhtelif Đşler projeleri kapsamında karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca Tıp Fakültesinde kullanılmakta olan cihazların bir kısmının bakım ve onarımları yapılmış büyük bir kısmının ise sözleşmeleri yapılmış olup, ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Desteklenen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında çeşitli projelerin ihtiyaç duyduğu mamul mal alımları yapılmıştır. Đkinci altı aylık dönemde ise Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Makine-Teçhizat alımına ve Bakım Onarımlarına devam edilecektir

-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2011 yılı I. altı aylık dönemde Rektörlük Binası-Fen Edebiyat Fakültesi Đkmal Đnşaatı için 520.000 TL harcanarak inşaatın 1. Kısmı tamamlanmış ve hizmete açılmış, 2. Kısım için yapılması gereken ihale çalışmaları da tamamlanmış bulunmaktadır.

2011 yılı yatırım programında 8.898.000 TL ödenek tahsis edilen Derslikler ve Merkezi Birimler projesinden, Ocak – Haziran 2011 döneminde 3.605.000 TL harcanarak

%40 nakdi ilerleme sağlanmıştır. II. Altı aylık dilimde proje kapsamında ilerleme çalışmaları devam edecektir.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinden en büyük payı alan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Đnşaatı için mali yılbaşında tahsis edilen 24.000.000 TL ödeneğin 11.264.000 TL’si harcanarak %47 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2011 yılı II. altı aylık dönemde, yatırım programı ve ayrıntılı finansman programı ile belirlenen çerçevede yatırım harcamalarına devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri, I. altı ayda gider gerçekleşmelerine oranla biraz geride kalmış, bu durum özellikle dönem sonunda nakit sıkıntısı yaratarak ödemelerde gecikmelere sebebiyet vermiştir. II. altı aylık dilimde mevcut ihtiyaçlar, personel giderlerindeki artışlar ve muhtemel sermaye gider artışlarına bağlı olarak Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) kaleminde gelir artış ihtiyacı doğabileceği beklenmektedir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılı için kontenjan artışı ve yeni bölümlerin açılmasına bağlı olarak öz gelir gerçekleşmelerinde de artış beklenmektedir.

(9)

C. Finansman

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz (F) Cetvelinde herhangi bir gelir öngörülmemiş olduğundan, 2011 yılı II. altı aylık dilimde, Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden sağlanmaya devam edecektir.

(10)

Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod:

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI 103.413.350 116.216.000 4.602.304 7.765.212 12.029.332 17.506.433 7.427.028 9.741.222 21.392.359 27.949.291 9.363.027 10.442.858 29.306.575 41.057.181 7.914.216 13.107.890 39.923.838 49.962.852 10.617.262 8.905.671 45.229.167 54.510.962 5.305.330 4.548.110 45.229.167 54.510.962 20,52 43,74 46,90 117.198.568

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli Đdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer Đşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.745.308 7.632.000 11.970 89.077 44.300 1.712.419 32.330 1.623.341 97.462 4.707.295 53.161 2.994.876 583.691 5.180.779 486.229 473.484 4.298.630 5.262.525 3.714.939 81.746 4.478.461 5.351.418 179.831 88.893 4.478.461 5.351.418 19,49 41,68 70,12 11.505.549

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.716.500 7.632.000 11.970 89.077 44.300 1.706.489 32.330 1.617.412 97.462 4.694.490 53.161 2.988.001 583.691 5.160.974 486.229 466.484 4.298.630 5.242.210 3.714.939 81.236 4.476.961 5.323.503 178.331 81.293 4.476.961 5.323.503 18,91 41,78 69,75 11.445.531

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KĐT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kira Gelirleri 6.320 0 0 0 0 0 0 0 0 5.009 0 5.009 0 12.009 0 7.000 0 12.520 0 510 1.500 20.120 1.500 7.600 1.500 20.120 1.241,32 23,73 0,00 43.258

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.488 0 0 0 0 5.929 0 5.929 0 7.795 0 1.866 0 7.795 0 0 0 7.795 0 0 0 7.795 0 0 0 7.795 0,00 0,00 0,00 16.760

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 91.123.976 107.937.000 4.474.826 7.560.000 11.701.626 15.520.060 7.226.800 7.960.060 20.920.626 22.796.6819.219.000 7.276.621 28.243.026 35.287.784 7.322.400 12.491.103 35.015.526 43.922.136 6.772.500 8.634.352 40.003.238 48.254.317 4.987.712 4.332.180 40.003.238 48.254.317 20,63 43,90 44,71 103.746.780

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 90.890.000 107.937.000 4.412.920 7.550.800 11.632.920 15.499.360 7.220.000 7.948.560 20.832.92022.759.360 9.200.000 7.260.000 28.128.12035.234.800 7.295.200 12.475.44034.878.120 43.634.800 6.750.000 8.400.00039.832.920 47.894.800 4.954.800 4.260.000 39.832.92047.894.800 20,24 43,83 44,37 102.973.820

04.3 Diğer Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 233.976 0 61.906 9.200 68.706 20.700 6.800 11.500 87.706 37.321 19.000 16.621 114.906 52.984 27.200 15.663 137.406 287.336 22.500 234.352 170.318 359.517 32.912 72.180 170.318 359.517 111,08 72,79 0,00 772.960

04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğer Gelirler 1.544.066 647.000 115.507 116.134 283.405 273.955 167.898 157.820 374.271 445.315 90.866 171.361 479.858 588.619 105.587 143.303 609.681 778.190 129.823 189.572 747.468 905.227 137.787 127.037 747.468 905.227 21,11 48,41 139,91 1.946.239

05.1 Faiz Gelirleri 497.793 0 983 13.328 91.739 47.722 90.756 34.394 138.553 104.955 46.814 57.233 189.855 136.614 51.302 31.659 256.829 192.743 66.974 56.129 302.555 224.205 45.726 31.462 302.555 224.205 -25,90 60,78 0,00 482.041

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 862978,46 597000 101256,71 101122,42 163068,68 177596,01 61.812 76.474 194.765 235.158 31.696 57.562 233.080 336.243 38.315 101.085 289.933 455.379 56.853 119.136 375.364 532.592 85.430 77.213 375.364 532.592 41,89 43,50 89,21 1.145.073

05.3 Para Cezaları 4686,6 0 0 0 0 42,07 0 42 0 42 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0 1.317 0 1.275 0 1.317 0,00 0,00 0,00 2.831

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 178608,36 50000 13267,95 1683,59 28597,65 48594,44 15.330 46.911 40.953 105.160 12.355 56.565 56.922 115.719 15.969 10.560 62.919 130.026 5.997 14.307 69.549 147.113 6.630 17.087 69.549 147.113 111,52 38,94 294,23 316.293

06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve Đadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

38.52 - KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ

BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ

MART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

2010 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞĐ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2011 YILSONU

GERÇEKLEŞME TAHMĐNĐ

ŞUBAT GERÇEKLEŞMEMART GERÇEKLEŞME NĐSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZĐRAN GERÇEK. ORANI **

(%) HAZĐRAN

GERÇEKLEŞME HAZĐRAN

GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZĐRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI ARTIŞ ORANI *

(%)

Referanslar

Benzer Belgeler

Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Yayın Takip Sistemi ve Araştırmacı Bilgi

2014 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 740.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde sosyal

7) Yüksek Kurum Başkanı Prof. Derya ÖRS başkanlığında; Başkan Yardımcısı Doç. Muhammed HEKİMOĞLU, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Adem

2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırmanın

2010 yılının ilk altı aylık diliminde hazırlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun Taslağı’nda tanımlanan amaçlarına uygun, bünyesinde bulunan faaliyetlerin

Bu değişiklikle 5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bütçesi içinde harcama birimi olarak yer

 28 Şubat – 08 Mart 2009 tarihleri arasında TÜYAP tarafından düzenlenen “Bursa Kitap Fuarına” Atatürk Araştırma Merkezi yayınlarının tanıtımı ve

2018 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinin aylık bazda gerçekleşmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak izleyen grafik ve