• Sonuç bulunamadı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi"

Copied!
24
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Harcama Birimlerinin

Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu

Nisan-2010

(2)

İÇİÇİİNNDDEEKKİİLLEERR

G

GİİRRİİŞ ...3 Ş FFAATTUURRAA BBİİLLGGİİ GGİİRRİİŞŞİ ...6 İ 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri ...6 2. Harcama Biriminin Fatura Bilgi Girişi ...7 3. “Fatura Tanımlama” Ekranından Kontrol İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ...11 ÖÖDDEEMMEE EEMMRRİİ BBEELLGGEESSİİNNİİNN OOLLUUŞŞTTUURRUULLMMAASSI ...14 I ÖÖDDEEMMEE EEMMRRİİ BBEELLGGEESSİİNNİİ MMUUHHAASSEEBBEE BBİİRRİİMMİİNNEE GGÖÖNNDDEERRMMEE ...20 MMUUHHAASSEEBBEE BBİİRRİİMMLLEERRİİNNCCEE YYAAPPIILLAACCAAKK İİŞŞLLEEMMLLEER ...23 R 1. Muhasebe Kayıt Formu(KBS) ‘nin Özellikleri ...24 2. Muhasebe Kayıt Formu(KBS) ‘de Yapılacak Kontroller ve İşlemler ...24

(3)

G G İ İ R R İ İ Ş Ş

Kamu kurumları adına yapılan ödemelerin daha kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve muhasebeleşme sürecinin daha şeffaf olarak uygulanabilmesi için yapılan çalışmaların birisi de telefon ve ttnet fatura ödemelerinin ÖEB sistemi üzerinden otomatik olarak yapılmasıdır.

Sabit telefon ve adsl hizmet giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır;

Harcama birimlerine ait sabit telefon ve adsl hizmet giderlerine ilişkin ödeme emri belgeleri, KBS-Ödeme Emri Uygulaması üzerinden oluşturulacak ve elektronik ortamda ödemelerini yapan muhasebe birimlerine gönderilecektir.

Harcama birimleri, ödeme emri belgelerini sistemden oluşturup, elektronik ortamda ödemelerini yapan muhasebe birimlerine göndermekle birlikte, sistemden ödeme emri belgelerinin dökümlerini alarak imza süreçlerini tamamlayacaklar ve eki harcama belgeleri (fatura vs.) ile birlikte muhasebe birimlerine teslim edeceklerdir.

Muhasebe birimleri, harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin sistemden dökümünün alınmış olup olmadığını (sistemden dökümü alınmış ödeme emri belgelerinde tahakkuk işlem no ve tahakkuk işlem tarihi alanları doludur) kontrol edeceklerdir. Sistemden döküm alınmamış ödeme belgelerinin sistem üzerinden oluşturulması yönünde ilgili harcama birimleri uyarılacak ve ödeme emri belgelerinin sistem üzerinden gönderilmesi istenecektir. Ancak, güvenlik ve gizlilik (MİT, TSK ve Emniyet birimleri için geçerli) nedeniyle daha önce sisteme tanımlanmamış aboneliklere ilişkin ödemelerle, sistemsel sorun vs. sebeplerden dolayı, sistem üzerinden ödeme emri belgesi oluşturulamayan ödemelerde, sistemden döküm alınma şartı aranmayacaktır. Bu durumda olan ödemelere ilişkin ödeme emri belgeleri, muhasebe birimlerince say2000i sistemine manuel girilecektir.

Muhasebe birimleri, kendilerine intikal eden sistemden dökümü alınmış ödeme emri belgelerini, belge üzerindeki tahakkuk işlem numarası ile say2000i sisteminden sorgulayarak, ödeme emri belgesi ile sistemdeki bilgileri karşılaştıracaklardır. Hatalı veya eksik hususların tespit edilmesi halinde, düzeltmelerin yapılması için harcama birimine elektronik ortamda iade edeceklerdir. Aynı şekilde ıslak imzalı ödeme emri belgesinin de düzeltilmiş olarak yeniden dökümünün alınarak getirilmesi istenilecektir.

Uygulama sırasında harcama birimlerince karşılaşılan sorunlar, öncelikle ödemelerini yapan muhasebe birimine iletilecektir. İlgili muhasebe birimi, pilot uygulamada koordinatör muhasebe birimi olan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ile birlikte sorunu değerlendirip çözüm geliştirecektir. Soruna çözüm bulunamaması halinde, sorun, ilgili muhasebe birimi veya koordinatör muhasebe birimi tarafından uygulama@muhasebat.gov.tr adresine bildirecektir.

(4)

Harcama Birimlerinde “Ödeme Emri Uygulaması” üzerinden aşağıda belirtilen rollere sahip olan kişiler sisteme giriş yapabileceklerdir.

Kullanıcı “Ödeme Emri Uygulamasına” giriş yapabilmesi için öncelikle http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Hesapları Bilgi Sisteminin ana sayfasına bağlanır. Burada yer alan “Ödeme Emri Belgesi” linki tıklanılır.

Ya da kullanıcı http://www.kbs.gov.tr/OEB web adresinden bağlanarak doğrudan Ödeme Emri Uygulaması giriş ekranına ulaşır.

Harcama Yetkilisi Kullanıcısı Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı

(5)

Giriş ekranında; kullanıcı adı alanına TC Kimlik No, Şifre alanına da sisteme giriş için verilmiş şifre bilgisi girilir.

Belirtilen Kimlik Yönetimi sayesinde her bir kullanıcı sadece kendisinin tanımlı olduğu harcama birimine ait faturaları görebilecek ve sadece bu faturalara ait Ödeme Emri Belgelerini onaylayabilecektir.

Harcama yetkilisi kullanıcılarının yetkilendirilmeleri ve şifreleri, “ilgili muhasebe birimleri” tarafından; gerçekleştirme görevlisi kullanıcılarının yetkilendirilmeleri ve şifreleri,

“harcama yetkilisi kullanıcıları” tarafından yapılmaktadır.

Ödeme Emri Uygulamasının sol tarafında aşağıda belirtilen menü yapısı bulunmaktadır. Menü ekranı istenirse sol tarafa doğru kaydırılıp modüller tam ekran olarak da kullanılabilir. Ana ekrandaki Ödeme Emri Uygulaması yazısının altında sistemin hangi harcama birimi tarafından kullanıldığı gösterilmektedir.

Ödeme Emri Belgesi

Aboneliğe Bağlı Ödemeler Fatura Tanımlama ÖEB Oluşturma ÖEB Gönderme

(6)

B İ R R İN İ NC C İ İ B ÖL ÜM M

F F A A T T U U R R A A B B İ İ L L G G İ İ G G İ İ R R İ İ Ş Ş İ İ

Aboneliğe Bağlı Ödemeler klasörünün altındaki “Fatura Tanımlama” modülü tıklanır.

Ve ÖEB ekranın sağ tarafında modül açılır.

“Fatura Tanımlama” ekranı iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

Harcama Biriminin Adres Bilgileri Harcama Biriminin Fatura Bilgi Girişi

1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri

Harcama Birimleri tarafından “Adres Bilgileri” bölümünde üç aşamalı veri girişi yapılacaktır.

“Adres Bilgisi” kısmına harcama biriminin adres bilgileri yazılacaktır.

“İl” kısmında harcama biriminin ikametgâhının bulunduğu il seçilecektir.

“İlçe” kısmında, bir önceki bölümde seçilen ile ait bulunan ilçeler arasından ilgili ilçe seçilir.

(7)

Adres bilgileri ile ilgili kontrol yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

2. Harcama Biriminin Fatura Bilgi Girişi

Abone numaralarını tanımlamadan önce mutlaka adres bilgilerinizin girilip kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Bu bölümde harcama birimlerinin tanımlama yapabileceği abone numaralarının türleri aşağıda belirtilmiştir.

Kullanıcı fatura tanımlamasını aşağıdaki sıralamada yapacaktır;

“Yeni” butonu tıklanır.

“Fatura Tipi” tanımlanacak abone numarasına göre seçilir.

“Abone Numarası” yazılır.

“Faturadaki İsim/Unvan” yazılır.

“Kaydet” butonuna tıklanır.

Soru: Tanımlanacak her bir abone numarası için ayrı ayrı adres tanımlaması yapılacak mı?

Cevap: Hayır. Adres tanımlaması sadece bir defa yapılacaktır. Bu kısma tanımlanan adres, ÖEB uygulamasını kullanan harcama biriminin adresi olacaktır.

Soru – Cevap (1)

Telefon faturaları - sadece sabit telefon hizmeti- TTNET faturaları –sadece adsl hizmeti-

(8)

Veri girişinin yapıldığı bölümde altı buton bulunmaktadır

Listele : Harcama Birimince tanımlanmış olan abone numaralarına ilişkin son bilgilerin ekranda güncellenmesi için kullanılır. Belirtilen butona basılınca verilerin en son hali ekrana gelir.

Yeni: Forma yeni bir fatura bilgisi satırı eklemek için kullanılır.

Sil : Eklenmiş ya da eklenmekteyken yanlış yapılmış olan bir fatura bilgi satırının silinmesi için kullanılır. İlgili satır tıklanarak seçilir ve sil butonuyla kayıtlardan çıkartılır. Aynı anda birden fazla satır işaretlenip silinebilir.

Kaydet : Fatura bilgilerinin girildiği ekranda yapılan son değişikliklerin kayda alınması için kullanılır.

Kontrol: Kullanıcılar kendi tanımlamış oldukları abone numaraları ile Telekom ve TTnet sistemlerinde tanımlı olan abone numara içerik bilgilerini belirtilen buton sayesinde kontrol ederler.

Kılavuz : İlgili form hakkında ayrıntılı bir açıklama içeren döküme ulaşmanızı sağlar.

Veri girişinin yapıldığı bölümler ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

Fatura Tipi

Fatura tipi kısmında herhangi bir manuel veri girişi yapılmayacaktır. Sadece ilgili fatura tipi seçilecektir.

Fatura tipi olarak “Telefon Faturaları” veya “TTNET Faturaları” seçilecektir.

(9)

Abone Numarası (Fatura tipi: Telefon Faturası olanlar) Sadece rakamsal veriler girilecektir.

İlk rakam sıfır “0” olarak girilmemelidir.

Kullanıcı tarafından yedi karakterden oluşan abone numarası girilecektir. (ör:4161665)

İlk üç rakam adres kısmındaki ilin telefon kodu olarak otomatik gelecektir. (ör:3124161665).

Toplam 10 karakterden oluşması gerekir.

Abone Numarası (Fatura tipi: TTNET Faturası olanlar) Sadece rakamsal veriler girilecektir.

İlk rakam sıfır “0” olarak girilmemelidir.

Toplam 10 karakterden oluşması gerekir.

Faturadaki İsim/Ünvan

Harcama Biriminin ilgili telefon numarasına ait faturadaki ismin girilmesi gerekmektedir.

Telekom/TTNET Sistemindeki Ad Soyad/Unvan

Harcama Biriminin ilgili abone numarasına ait Telekom ve TTNET sisteminde tanımlı olan Ad Soyad veya Unvan karşılıkları bu sütuna otomatik olarak gelmektedir.

“Fatura Tanımlama” ekranında görünen abone numaralarının bilgileri harcama birimi tarafından ödeme emri belgelerinin oluşturulmasında kullanılacaktır. Buradaki abone numaralarına ait ödemeyi başka bir harcama biriminin yapacak olması halinde; ilgili satırın buradan silinip, ödemeyi yapacak harcama birimi yetkilisi kullanıcısı veya gerçekleştirme görevlisi kullanıcısı tarafından kendi “Fatura Tanımlama” ekranına tanımlanması gerekmektedir.

(10)

Soru: Harcama birimimiz başka harcama birimlerin de abone numaralarına ait faturalarını ödemektedir. Fakat ödemesini yaptığımız diğer harcama birimlerinin bir kısmı farklı illerde bulunmaktadır. Bu durumda nasıl tanımlama yapabiliriz?

Cevap: Hangi ile ait tanımlama yapılacaksa “Adres” kısmından geçici olarak belirtilen il seçilip adres kaydetmesi yapılır. Farklı illerdeki abone no tanımlamaları bittikten sonra harcama biriminin kendi adres bilgisindeki il seçilip yeniden adres kaydetme işlemi yapılır.

Soru – Cevap (2)

Soru: Abone numarası tanımlaması yapmak isterken tanımlama yapmaya çalıştığım abone numarasının başka bir birimde tanımlı olduğu şeklinde uyarı almaktayım.

Aslında ilgili abone numarasının benim harcama biriminde tanımlı olması gerekmektedir. Bu durumda ne yapmalıyım?

Cevap: Eğer belirtilen abone numarasını tanımlayamıyorsanız uyarıda ifade edilen harcama birimi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Uyarıda ifade edilen harcama birimi kendi sisteminden abone numarasını sildikten sonra siz tanımlama yapabilirsiniz.

Soru – Cevap (3)

Soru: Telekomun “noktadan noktaya” hizmeti ile ilgili abone numarasını tanımlayamamaktayım. Ne yapmam gerekir?

Cevap: Ödeme emri uygulaması üzerinden sadece sabit telefon ve adsl hizmetlerine ait ödemeler gerçekleştirilecektir. Diğer ödeme işlemleri ileriki zamanlarda sisteme dahil edilecektir.

Soru – Cevap (4)

(11)

3. “Fatura Tanımlama” Ekranından Kontrol İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Harcama birimleri, sadece Telekom ve TTnet’den gelen karşılık bilgileri arasından kontrol ettikleri abone numaraları için ödeme emri belgesi oluşturabilirler.

Kullanıcılar, “Fatura Tanımlama” ekranında “Kontrol” butonunu kullanarak abone numaralarının karşılık bilgilerinin karşılaştırma işlemini gerçekleştireceklerdir.

“Kontrol” butonunun çalışma işlevi aşağıda belirtilmiştir.

Kullanıcı öncelikle kendi tanımlamış olduğu abone numaralarının

“faturadaki isim unvan” bilgilerinin içeriği ile “Türk Telekom / TTnet isim unvan” bilgilerinin içeriğini inceler.

“Türk Telekom / TTnet isim unvan” sütununda bulunan veriler Telekom ve TTnet sisteminde tanımlı olan isim ve unvan karşılıklarını ifade eder.

“Türk Telekom / TTnet isim unvan” sütununda bulunan kontrol edilmemiş veriler kırmızı renkte gösterilmektedir.

Kullanıcı öncelikle karşılaştırma yapacağı abone numaralarını seçer.

“Kontrol” butonuna basar ve “Seçtiğiniz abone numaralarına ilişkin faturalardaki isim içeriği ile Telekom ve TTnet tarafındaki işimlerin içeriğinin eşleştiğini kabul ediyor musunuz?” sorusu ile karşılaşır.

(12)

Eğer kullanıcı soruya “EVET” derse “Türk Telekom / TTnet isim unvan”

sütununda bulunan içerik bilgileri mavi renge dönüşecektir.

Kullanıcı eğer karşılık bilgisi gelmemiş olan yani “Türk Telekom / TTnet isim unvan” bilgisi henüz boş olan bir abone numarasının içeriğini kontrol etmek isterse ”Seçilmiş olan bilgilerden abone numarası karşılığı olmayan bulunduğu için kontrol yapılamaz” uyarısı ile karşılaşacaktır.

Türk Telekom ve TTnet sistemlerden belli periyotlarla isim ve unvan bilgileri ÖEB ekranlarına aktarılacaktır.

Kullanıcılar kendi tanımladıkları her abone numarasına ait içerik bilgisini “Kontrol” butonuyla teyit etmek zorundadırlar.

“Kontrol” butonuna basılıp evet seçeneğinin seçilmesi ile;

Kullanıcı Telekom ve TTnet sistemlerinden gelen isim/unvan bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılır.

Kontrol edilen abone numaraları ödeme işlemi için kullanılabilecektir.

ÖEB uygulaması üzerinden ödeme sürecinin Mart 2010 faturalarında başlayacaktır. Daha detaylı bilgi için 2010/13 sayılı duyuruyu inceleyiniz.

“Kontrol” butonuna basılıp hayır seçeneğinin seçilmesi ile;

Kabul işlemi yapılmamış yani Kontrol butonu ile “Hayır” seçeneği seçilmiş olan abone numaraları için ödeme süreci başlatılmayacaktır.

(13)

Eğer kullanıcı “Türk Telekom / TTnet isim unvan” kısmında bulunan verinin yanlış olduğunu iddia ediyor ve Türk Telekom veya TTnet sistemindeki bilgiyi değiştirmek istiyorsa en yakın Türk Telekom veya TTnet birimiyle iletişime geçebilir.

Soru: Telekom/TTnet sistemindeki Ad Soyad/unvan kısmında bulunan karşılık bilgisi abone numarama ait değil. Ne yapmam gerekir?

Cevap: En yakınınızda bulunan Telekom veya TTnet birimiyle irtibata geçip ilgili abone numaranıza ait isim/unvan bilgisi değişikliği ile ilgili talepte bulunmanız gerekmektedir. Abone numarasına ait isim/unvan değişikliği ilgili kurumlarca gerçekleştirildikten sonra ÖEB sisteminde belirtilen abone numarasını silip yeniden kaydetmeniz yeterlidir. Kaydedilen abone numaralarının karşılık bilgisi Telekom veya TTnet’den kayıtlar geldikten sonra sisteme eklenecektir.

Soru – Cevap (5)

(14)

İ İ K İ NC N İ B ÖL Ü M M

Ö Ö D D E E M M E E E E M M R R İ İ B B E E L L G G E E S S İ İ N N İ İ N N O O L L U U Ş Ş T T U U R R U U L L M M A A S S I I

Kullanıcılar “Aboneliğe Bağlı Ödemeler” klasörünün altında bulunan “ÖEB Oluşturma” ekranından Telekom ve TTnet ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerini oluşturacaklardır.

Ödeme Emri Belgesi Oluşturma ekranı aşağıda gösterilmiştir.

“ÖEB Oluşturma” ekranı iki ana bölümden oluşmaktadır.

Ödemenin yapılacağı ilgili kuruma ilişkin bilgiler ve ödemenin yapılacağı tertibe ilişkin bilgileri

Ödemenin yapılacağı aboneliklere ilişkin fatura bilgileri

Bu ekranda girilen bilgiler referans alınarak Ödeme Emri Belgesi oluşturulmaktadır.

Otomatik “Ödeme Emri Belgesi” oluşturma işlemi aşağıdaki basamaklara göre yapılır;

Fatura ödemesi yapılacak kurumun TCKimlik /Vergi Kimlik numarası yazılır.

Ödeme yapılacak Banka, il,şube seçilir.

Ödeme yapılacak Banka Hesap Numarası veya IBAN yazılır.

Ödemenin yapılacağı bütçe tertibi ve yansıma hesabı seçilir.

Ödeme detay bilgileri

Abone no detay bilgileri

(15)

“Ödenek Getir” butonuna basılarak seçilen tertipte bulunan ödenek miktarı incelenir.

“Listele” butonu ile ödenmemiş olan faturalar ekranda gösterilir.

Özel görüşme tutarları var ise ilgili alanlara yazılır. “Kaydet” butonuna basılır.

“ÖEB Oluştur” butonu tıklanarak ödeme emri belgesi oluşturulur.

“ÖEB Oluşturma” ekranın ödeme detay bilgileri bölümünde veri girişi yapılan alanların ayrıntılı açıklaması;

İlgilinin TC / V.N

Ödemenin yapılacağı ilgili Telekom Müdürlüğünün Vergi Numarası yazılır.

Numara yazıldıktan sonra kutucuğun yanındaki buton tıklanır ve ödemenin yapılacağı ilgili kurumun ismi sarı renkte ekranda belirir.

İlgilinin Banka Bilgisi

Ödemenin yapılacağı banka, kutucuk içindeki listeden seçilir.

İl

Ödemenin yapılacağı Bankanın bulunduğu il seçilir.

Şube

Ödemenin yapılacağı bankanın ilgili şubesi seçilir.

Hesap Numarası

Ödemenin yapılacağı Telekom Müdürlüğüne ait hesap numarası yazılır.

(16)

Bütçe tertip fonk./ fin. seçimi

Harcama biriminin ödemeyi yapacağı tertip bilgisinin fonksiyon ve finans kodları kutucuktan seçilir.

Bu bölümde harcama biriminin kurumsal kod dört düzeyine (örnek:8.1.0.62) bağlı fonksiyon kodları ekrana gelecektir.

Her bir fonksiyon kodun ne anlama geldiği de seçim yapılan kutucuktaki listede gösterilmiştir.

Yansıtma Hesabı (Bütçe Gideri Hesabı) seçimi

Harcama biriminin Telekom veya TTnet ödemesine karşılık gelen yansıma kayıtları listeden seçilecektir.

Yansıtma hesabının adı seçim sırasında kutucuktaki listede gösterilmiştir.

Kullanılabilir Ödenek

Yansıtma hesabı da seçildikten sonra “Ödenek Getir” butonuna basılır.

Belirtilen butona basılınca harcama biriminin Say2000i deki ödenek kayıtları sistem tarafından kontrol edilir

Harcama biriminin ilgili tertibindeki anlık kullanılabilir ödenek miktarı kutucukta gösterilir.

Açıklama

Ödeme Emri Belgesinin açıklama kısmında görülmesi istenen bilgiler bu bölüme yazılır.

“ÖEB Oluşturma” ekranın abone no detay bilgileri bölümünde veri girişi yapılan alanların ayrıntılı açıklaması;

İkinci bölümün araç çubuğunda Ekle, Sil, Listele, Kaydet, ÖEB Oluştur, E-fatura Döküm ve Kılavuz butonları bulunmaktadır.

Listele

“Listele” butonuna basıldığında, “Fatura Tanımlama” ekranından tanımlaması yapılmış ve “Kontrol” işlemi gerçekleştirilmiş olan abone numaralarına ait fatura bilgileri listelenir.

 Ünvan : Abone numarasının kime ait olduğunu gösteren fatura üzerindeki isim ve/veya ünvanı ifade eder.

 Fatura ID : Fatura ID numarası toplam 18 haneden oluşmaktadır. Her bir e-fatura için mevcut olan bir numaradır.

İlgili numara Telekom faturasında sol üst kısımda gözükmektedir.

(17)

 Abone Numarası: Faturanın hangi sabit telefon numarasına ait olduğunu gösterir.

 Son Ödeme : Faturanın son ödeme tarihini ifade eder.

 Fatura Tutar : Abone numarasına ait olan faturadaki vergiler dahil toplam tutarı gösterir.

 Kdv Tutar : Fatura tutarına dahil olan KDV miktarını ifade eder.

 ÖİV Tutar : Fatura tutarına dahil olan Özel İletişim Vergisini ifade eder.

 Özel Görüşme (Telekom) : Abone numarasının ilgili faturasında hesaplanan özel görüşme miktarından Telekom bayilerine yatırılan tutarın vergisiz miktarını ifade eder.

 Özel Görüşme (Saymanlık) : Abone numarasının ilgili faturasında hesaplanan özel görüşme miktarından Muhasebe Birimine yatırılan tutarın vergisiz miktarını ifade eder.

Bu ekranda “Ekle” yöntemiyle daha önceden kaydedilmiş abone numaralarına ait manuel satırlar da “Listele” butonuna tıklanarak gösterilir.

Bu ekranda ödeme yapılmamış faturaların bilgileri gözükmektedir.

Ödeme yapılmış olan faturalara ilişkin bilgiler bu ekranda tekrardan gösterilmez.

Harcama Birimi tarafından kontrol işlemi yapılmış abone numaralarına ilişkin fatura özet bilgileri ( fatura ıd, son ödeme tarihi, fatura tutarı, KDV tutarı, ÖİV tutarı) otomatik olarak ilgili alanlara aktarılır.

Ekle

Manuel olarak yeni bir satır eklenmesi için kullanılır.

Yeni açılan satırda sadece “Fatura Tanımlama” ekranında e-fatura için izin verilmemiş olan abone numaralarına ait fatura bilgileri girilebilir.

Abone numarası kutucuğunda da bu numaralar arasından seçim yapılabilir.

Sil

Manuel girilmiş olan satırların silinmesi için kullanılır.

Kaydet

Kaydetme işlemi ya e-fatura yöntemi ile fatura bilgileri otomatik olarak ekranda gözüken abone numaralarına ait satırlardaki özel görüşme tutarları yazıldıktan sonra kullanılır ya da fatura bilgileri

(18)

manuel olarak girilecek abone numaralarına ait diğer tüm ayrıntı bilgiler girildikten sonra kullanılır.

Kullanıcı listelenmiş abone numaralarına ait faturalar ile ilgili özel görüşme tutarlarını tespit eder.

Faturadaki özel görüşme tutarları net olarak (vergisiz tutar üzerinden) ilgili alanlara girilir. Bunlara ilişkin vergiler sistem tarafından geri planda hesaplanmakta ve ödeme emri belgesi ona göre oluşturulmaktadır.

Özel görüşme tutarlarından, ilgililerince Telekom merkezlerine yatırılan paraların toplamının vergisiz tutarı, ÖzelGör(Telekom) sütununa girilir.

Özel görüşme tutarlarından muhasebe biriminin veznesine yatırılan kısmın vergisiz toplamı, ÖzelGör(saymanlık) sütununa girilir.

Kullanıcı, yukarda belirtildiği gibi boş alanları doldurup “Kaydet”

butonuna basarak kayıt eder.

E-Fatura Döküm:

ÖEB Oluşturulmadan önce “Fatura Tanımlama” ekranında kontrol işlemi yapılmış abone numarasına ait faturaların elektronik (.pdf formatı) olarak görülmesini sağlar.

Faturanın çıktısı “E-Fatura Döküm” butonuna basılıp ekrana gelen Acrobat Belgesi üzerinden alınabilir.

ÖEB oluşturulmak istenen faturaya ait Fatura ID numarasının Gelir İdaresi Başkanlığının www.efatura.gov.tr adresinde bulunan “Fatura Sorgulama” linkinden kontrol edilebilinir.

ÖEB Oluştur

Ödeme Emri Belgesini oluşturacağı abone numarasına ait fatura satırının sol kısmında bulunan kutucuk tıklanıp seçilerek ÖEB Oluşturma butonuna basılır.

Sistem Ödeme Emri Belgesini oluşturarak kullanıcıya mesajla tahakkuk işlem numarasını ve hesaplama bilgilerini bildirir.

Ödeme Emri Belgesine tek bir abone numarasına ait faturalar bağlanıp ÖEB oluşturulabileceği gibi birden fazla abone numarasına ait faturalar da birleştirilip ÖEB oluşturulabilir. Hangi faturalar isteniyorsa ilgili satırların sol kısmındaki kutucuklar tıklanarak seçilir.

e-fatura için izin verilmemiş numaralar

(19)

Ödeme Emri Belgesi oluşturulan satırlar ekrandan mükerrer kayıt oluşmaması için ekrandan sistem tarafından kaldırılır. Tekrardan

“Listele” butonuna basıldığında ÖEB oluşturulmamış satırlar gözükecektir.

(20)

ÜÇ Ü Ç ÜN Ü NC Ü B ÖL ÜM M

Ö Ö D D E E M M E E E E M M R R İ İ B B E E L L G G E E S S İ İ N N İ İ M M U U H H A A S S E E B B E E B B İ İ R R İ İ M M İ İ N N E E G G Ö Ö N N D D E E R R M M E E

Kullanıcılar “Aboneliğe Bağlı Ödemeler” klasörünün altında bulunan “ÖEB Gönderme” ekranı ile Telekom ve TTnet ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerini elektronik ortamda muhasebe birimine göndereceklerdir.

“ÖEB Gönderme” başlığına tıklandığında aşağıdaki sayfa açılmaktadır. Ekranda sırasıyla Listele, Düzelt, Detay Göster, ÖEB Döküm ve Muhasebe Birimine Gönder butonları vardır.

Listele

“Listele” butonuna basıldığında tahakkuk işlem numarası almış Ödeme Emri Belgelerine ait bilgiler listelenir.

Tahakkuk İşlem No : Harcama birimi tarafından oluşturulan Ödeme Emri Belgelerine sistem tarafından verilen işlem numarasıdır.

İşlem Tarihi : Harcama birimi tarafından ilgili Ödeme Emri Belgesinin oluşturulduğu tarihi ifade etmektedir.

Açıklama : Ödeme Emri Belgesi üzerinde yazılan açıklama bilgisini ifade eder.

Fiş Durumu :Harcama biriminin oluşturduğu Ödeme Emri Belgesinin uygulama içerisindeki son durumunu gösterir.

(21)

Detay Göster

İlgili tahakkuk işlem numarası seçilip “Detay Göster” butonuna basıldığında; işlem numarası ile ilgili fatura bilgileri ayrıntılı olarak gösterilir.

Düzeltme

Tahakkuk işlem numarası alınmış ÖEB de düzeltme yapılmak istenildiğinde bu butona basılır.

E-faturalı abone numaralarına ait özel görüşme tutarlarında düzeltme yapılmak istenildiğinde;

Manuel girilen fatura özet bilgilerinde düzeltme yapılmak istenilmesi;

T : Ödeme Emri Belgesinin Harcama Biriminde olduğunu ifade eder.

M : Ödeme Emri Belgesinin Muhasebe Birimine gönderildiğini ifade eder.

O : Ödeme Emri Belgesinin Muhasebe Birimi tarafından onaylandığını gösterir.

R : Ödeme Emri Belgesinin Muhasebe Birimi tarafından Harcama Birimine iade edildiğini gösterir.

(22)

Ödeme yapılacak ilgilinin bilgilerinde düzeltme yapılmak istenilmesi halinde bu butona basılır ve tahakkuk işlem numarası düzeltmeye açılır.

Düzeltmeye açılan işlem numarasına ilişkin fatura bilgileri ÖEB Oluşturma ekranında “Listele” butonuna basıldığında ekrana getirilir.

Bunlar üzerinde tekrar düzeltme işlemi yapılıp “Kaydet” butonuna basılı ve aynı tahakkuk işlem numarası ile yeniden ÖEB oluşturulur.

Fiş Durumu T ve R olanlar düzeltme işlemi için açılabilir.

Fiş Durumu M ve O olanlar kesinlikle düzeltmeye açılmaz.

ÖEB Döküm

İlgili Ödeme Emri Belgesinin dökümü bu butona basıldığında açılan Acrobat Belgesi üzerinden alınabilir.

Muhasebe Birimine Gönder

“Muhasebe Birimine Gönder” butonuna basıldığında Ödeme Emri Belgesi ilgili muhasebe birimine elektronik olarak gönderilir

İlgili ÖEB’nin fiş durumu M olarak değişir.

(23)

D ÖR RD D ÜN Ü NC Ü B ÖL ÜM M

M M U U H H A A S S E E B B E E B B İ İ R R İ İ M M L L E E R R İ İ N N C C E E YA Y A P P I I L L A A C C A A K K İ İ Ş Ş L L E E M M L L E E R R

Muhasebe birimleri, ıslak imzalı olarak gelen ödeme emri belgelerini tahakkuk işlem numarası ile Muhasebe Modülü/ Muhasebe Kayıt Formu (KBS) formundan sorgulayabilirler.

(24)

1. Muhasebe Kayıt Formu(KBS) ‘nin Özellikleri

Bu formda Muhasebe Modülü/Muhasebe Kayıt Formu’ndan girilmiş olan kayıtlar sorgulanamayacaktır. Sadece Harcama Biriminden otomatik olarak gönderilen kayıtlar görülebilecektir.

Muhasebe ile ilgili tüm hesap ve detay kontrolleri bu formda da mevcuttur.

Bu formdan herhangi bir şekilde yeni bir yevmiye kaydı manuel girilmeyecektir. Eğer sehven kayıt girilmek istenirse “Kabul” işlemi sırasında sistem kullanıcıya izin vermeyecektir.

Tahakkuk işlem numaralı olup onaylanmış olan kayıtlar için muhasebe kayıt formunda onay iptal işlemi yapılamayacaktır.

“Tahakkuk İade” butonu ile hatalı kayıtlar Harcama Birimine elektronik olarak gönderilebilecektir.

2. Muhasebe Kayıt Formu(KBS) ‘de Yapılacak Kontroller ve İşlemler

Harcama Biriminden gönderilen ÖEB’nin fiş durumu ilk olarak M şeklinde gözükür.

Fiş durumu M olan belge için Muhasebe birimi, ıslak imzalı gelen ÖEB ile Say2000i deki kaydı karşılaştırır ve kontrol eder.

Fiş durumu M olan kayıt kontrol yapılmadan onaylanamaz. Kontrol yapıldıktan sonra “Kabul” butonuna basılır ve fiş durumu B şekline dönüşür.

Kabul butonuna basılmadan Onay butonuna basılamaz.

Kabul işlemi yapılmış yevmiye, “Onay” butonuna basılarak ilgili yevmiye muhasebeleştirilmiş olur. Onaylanan yevmiyeler için nakit talep ve bankacılık işlemleri mevcuttaki uygulamaya göre gerçekleştirilecektir.

Tahakkuk işlem numaralı kayıtlar üzerinde hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

Hatalı gözüken veya kontrol sonrası yanlışlık fark edilen fişler hakkında Harcama Birimiyle irtibata geçilecektir.

Fişin iade edilmesi gerekirse M veya B durumundaki fişler TAHAKKUK İADE butonuna basılarak iade edilebilir. Fiş durumu R şekline dönüşür.

Fiş durumu R olan kayıtlarda kabul butonuna basılamaz ve onaylanama yapılamaz.

Onaylanmış fişlerin İadesi yapılamayacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Tarife kapsamında alınabilecek internet paketleri ve detayları: Menü 100 MB Data Paketi: 100 MB yurtiçi Data, KDV ve ÖİV dahil 5 TL,Menü 1 GB Data Paketi:1 GB yurtiçi Data, KDV

Cevap: Harcama biriminde her bir ödeme emri belgesini ifade eden tahakkuk işlem numaraları dört farklı durumda olabilirler. T durumu : Ödeme emri belgesi harcama

  “ÖEB  Oluştur”  butonuna  tıklandıktan  sonra  ödeme  emri  belgesi  oluşturulmuş  olup   sistem  tarafından  bir  tahakkuk  iş  numarası  verilmiş

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına e- defter tutma ve e-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir..

Suite 8 sisteminde firma profil kartına ; firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığının takibi için bir alan eklenmiştir ; Profile / Marketing / Defined Attributes bölümünde

ŞUBESİNDE DE UYUMSOFT PORTAL ÜZERİNDEN FATURA KESİLİYOR İSE HER İKİ TARAF SON VERİLEN FATURA NUMARASINI TEYİT EDEREK YENİ KESİLEN FATURAYA NUMARA VERMELİDİR..