• Sonuç bulunamadı

7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2016 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔ olup;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2016 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔ olup; "

Copied!
244
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

2016 MAL7 YILI BÜTÇES7 BAbKANLIK GEREKÇES7

7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2016 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔ olup;

G7DER BÜTÇES7

Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalarŦnda birim teklifleri ile belediyemizce yŦl içinde yapŦlacaŒŦ tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarŦndan oluƔmaktadŦr. 2016 Mali yŦlŦ Gider Bütçemiz 4.485.000.000,00 TL olarak teklif edilmiƔtir.

Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sŦnŦflandŦrma maliyetleri aƔaŒŦda gösterilmiƔtir.

2016 Mali YŦlŦ Gider Bütçesi:

Personel Giderleri içinde yer alan memur aylŦklarŦndan maaƔ katsayŦsŦ 0,083084, taban aylŦŒŦ 1,30054 yan ödeme katsayŦsŦ 0,026347 olarak alŦnmŦƔtŦr. 7Ɣçi ücretleri yeni toplu sözleƔmenin getireceŒi artŦƔlar ile memur aylŦklarŦnda yŦlŦ içinde yapŦlacak yasal artŦƔlar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmuƔtur.

1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.203.336.000,00

3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 358.641.000,00

4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.085.563.000,00

5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 94.542.000,00

6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 279.873.000,00

7 SAĞLIK HİZMETLERİ 77.165.000,00

8 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 266.189.000,00

9 EĞİTİM HİZMETLERİ 3.473.000,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 116.218.000,00

4.485.000.000,00 FONKSİYONEL

KODU

İ İ

AÇIKLAMA

2 203 336 000 00

2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

( ¨ )

GENEL TOPLAM 4.485.000.000,00 4 4 4 4 4 4 4.48 48 48 48 48 48 48 485 5 5 5 5 5 5.00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0.00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0,00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 0

EKONOMİK

KODU AÇIKLAMA

2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

(TL)

1 PERSONEL GİDERLERİ 315.380.000,00

2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 45.265.000,00

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 708.691.000,00

4 FAİZ GİDERLERİ 69.025.000,00

5 CARİ TRANSFERLER 300.526.000,00

6 SERMAYE GİDERLERİ 1.830.913.000,00

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 130.200.000,00

8 BORÇ VERME 700.000.000,00

9 YEDEK ÖDENEKLER 385.000.000,00

4.485.000.000,00 GENEL TOPLAM

EK EK K EK

EKON ON ONOM OM O OM OMİ İK İK İK KO KODU DU EKONOMİK

KODU AÇIKLAMA AÇIKLAMA

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 011 11 11 11 1 11 11 11 11 11 Y Y Y Y Y Y Y Y Y YIL IL IL IL IL IL IL IL IL ILI L I I I I I I I I I BÜTÇE ÖDENEĞİ İ

( (T (T L) L) )

315 380 000 00

2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

( ¨ )

GE GE GE GE GE

GENE NE NE NE NE NEL L L L L L TO TO TO TO TOPL PL PL PL PLAM AM AM AM AM M

GENEL TOPLAM 4.485.000.000,00 4 4 4 4 4 4.48 48 48 48 48 485 5 5 5 5 5.00 00 00 00 000 0 0 0 0.00 00 0 00 00 000 0 0 0 0,00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0



(30)

BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:

BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:

5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:

5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Fazla Mesai Ücreti:

Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta ve 7tfaiye personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.

DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.

GEL7R BÜTÇES7

Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,

F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI

FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 635.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.

Gelir Bütçesi 3.850.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 635.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 4.485.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.

TAR7FE CETVELLER7

2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.

1 Vergi Gelirleri 54.220.000,00

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 219.118.000,00

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 66.000,00

5 Diğer Gelirler 3.542.997.000,00

6 Sermaye Gelirleri 33.636.000,00

9 Red ve İadeler (-) 37.000,00

3.214.000.000,00 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GELİRİN KODU

İZ Z ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ

İ AÇIKLAMA

2016 YILI GELİR TAHMİNİ

( ¨ )

( )

NET GELİR

, 3

3 3 3 3 3 3.

3.

3.

3.

3.21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 214 4 4 4 4 4 4 4. 4. 4. 4.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 0, ,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 3.850.000.000,00



(31)

2016 MAL7 YILI BÜTÇES7 MAL7 H7ZMETLER B7R7M7 GEREKÇES7

7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir Ɣekilde hazŦrlanan 2016 Mali YŦlŦ Bütçe TasarŦsŦ incelenmiƔ olup;

G7DER BÜTÇES7

Bütçede yer alan Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Prim Giderleri, Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri, Faiz Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ödenek harcamalarŦnda birim teklifleri ile belediyemizce yŦl içinde yapŦlacaŒŦ tahmin edilen Borç Verme ve Yedek Ödenek harcamalarŦndan oluƔmaktadŦr. 2016 Mali yŦlŦ Gider Bütçemiz 4.485.000.000,00 TL olarak teklif edilmiƔtir.

Belediyemiz birimlerinin harcama tekliflerini içeren fonksiyonel sŦnŦflandŦrma maliyetleri aƔaŒŦda gösterilmiƔtir.

2016 Mali YŦlŦ Gider Bütçesi:

Personel Giderleri içinde yer alan memur aylŦklarŦndan maaƔ katsayŦsŦ 0,083084, taban aylŦŒŦ 1,30054 yan ödeme katsayŦsŦ 0,026347 olarak alŦnmŦƔtŦr. 7Ɣçi ücretleri yeni toplu sözleƔmenin getireceŒi artŦƔlar ile memur aylŦklarŦnda yŦlŦ içinde yapŦlacak yasal artŦƔlar için 09 Yedek Ödenekler Harcama kalemine gerekli ödenek konulmuƔtur.

1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.203.336.000,00

3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 358.641.000,00

4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.085.563.000,00

5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 94.542.000,00

6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 279.873.000,00

7 SAĞLIK HİZMETLERİ 77.165.000,00

8 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 266.189.000,00

9 EĞİTİM HİZMETLERİ 3.473.000,00

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 116.218.000,00

4.485.000.000,00 FONKSİYONEL

KODU

İ İ

AÇIKLAMA

2 203 336 000 00

2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

( ¨ )

GENEL TOPLAM 4.485.000.000,00 4 4 4 4 4 4 4 4.48 48 48 48 48 48 48 485 5 5 5 5 5 5 5.00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0.00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0,00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 0 0

EKONOMİK

KODU AÇIKLAMA

2011 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

(TL)

1 PERSONEL GİDERLERİ 315.380.000,00

2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 45.265.000,00

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 708.691.000,00

4 FAİZ GİDERLERİ 69.025.000,00

5 CARİ TRANSFERLER 300.526.000,00

6 SERMAYE GİDERLERİ 1.830.913.000,00

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 130.200.000,00

8 BORÇ VERME 700.000.000,00

9 YEDEK ÖDENEKLER 385.000.000,00

4.485.000.000,00 GENEL TOPLAM

EK EK EK

EKON ON ONOM O OM OMİ İK İK İK KO KODU DU EKONOMİK

KODU AÇIKLAMA AÇIKLAMA

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 011 11 11 11 1 11 11 11 11 11 Y Y Y Y Y Y Y Y YIL IL IL IL IL IL IL IL ILI L I I I I I I I I BÜTÇE ÖDENEĞİ İ

( (T (T L) L) )

315 380 000 00 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ

( ¨ )

GE GE GE GE GE

GENE NE NE NE NE NEL L L L L L TO TO TO TO TOPL PL PL PL PLAM AM AM AM AM M

GENEL TOPLAM 4.485.000.000,00 4 4 4 4 4 4.48 48 48 48 48 485 5 5 5 5 5.00 00 00 00 000 0 0 0 0.00 00 0 00 00 000 0 0 0 0,00 00 00 00 00 0 0 0 0 0



(32)

BaƔkanlŦk ÖdeneŒi:

BaƔkanlŦk ödeneŒi 5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 39.maddesi gereŒince ve BaƔkan Vekil ödeneŒi de 5393 sayŦlŦ kanununun 40. maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Meclis Üyeleri ÖdeneŒi:

5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 32.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Encümen ÜyeliŒi ÖdeneŒi:

5393 sayŦlŦ Belediye Kanununun 36.maddesine göre ödeneŒi hesaplanmŦƔtŦr.

Fazla Mesai Ücreti:

Görevin niteliŒi gereŒi günün 24 saatinde devamlŦlŦk gösteren ZabŦta ve 7tfaiye personelleri fazla çalŦƔma ücretleri görevin yapŦlmasŦ esnasŦnda veya görevden dolayŦ hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavileri süresince dahi ödenmeye devam olunur. Fazla çalŦƔma ücretleri Bütçe Kanununda belirtilen miktarŦ geçmemek üzere Bütçe Kanunundaki en üst miktar uygulanŦr.

DiŒer hallerde ise maktu fazla çalŦƔma ücretleri fiilen çalŦƔŦldŦŒŦ sürece ve bu süre ile orantŦlŦ olarak ödenir.

GEL7R BÜTÇES7

Bölümler itibariyle Gelir Bütçesi,

F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI

FinansmanŦn Ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ tablosunda 635.000.000,00 TL borçlanma tahmin edilmiƔtir.

Gelir Bütçesi 3.850.000.000,00 TL tahmin edilmiƔ olup, FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ tablosundaki 635.000.000,00 TL net finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir Ɣekilde 4.485.000.000,00 TL olarak teklif olunmuƔtur.

TAR7FE CETVELLER7

2464 sayŦlŦ Yasa’nŦn 96/B maddesi ile 97’nci maddesi gereŒince günün ekonomik koƔullarŦna göre hazŦrlanan ücret tarifesi BaƔkanlŦŒŦmŦn bilgisi dahilinde ve birimlerin teklifleri dikkate alŦnarak teklif edilmiƔtir.

2016 Mali YŦlŦ Bütçemiz SayŦn BaƔkanlŦk MakamŦ’nŦn tetkiklerine arz olunur.

1 Vergi Gelirleri 54.220.000,00

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 219.118.000,00

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 66.000,00

5 Diğer Gelirler 3.542.997.000,00

6 Sermaye Gelirleri 33.636.000,00

9 Red ve İadeler (-) 37.000,00

3.214.000.000,00 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GELİRİN KODU

İZ Z ZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ

İ AÇIKLAMA

2016 YILI GELİR TAHMİNİ

( ¨ )

( )

NET GELİR

, 3

3 3 3 3 3 3.

3.

3.

3.21 21 21 21 21 21 21 21 21 214 4 4 4 4 4 4. 4. 4. 4.00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0. 0. 0. 0. 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0, 0, 0, 0 0, ,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 3.850.000.000,00



(33)



(34)

1G E N E L K A M U H 7ZME TLE R 7 2.203.336.000, 00 3 K AMU DÜZE N 7 VE G Ü VENL 7K H 7ZME TLE R 7 358.641.000, 00 4E K O N O M 7K 7b LE R V E H 7Z M E T LER 1.085.563.000, 00 E V R E K O R U M A H 7ZME TLE R 7 94.542.000, 00 6 7S K AN V E TOPL UM REF A HI H 7ZME TLE R 7 279.873.000, 00 7S A ) LI K H 7ZME TLE R 7 77.165.000, 00 8D 7NL ENME,KÜL TÜR V E D 7N H 7ZME TLE R 7 266.189.000, 00 9E )7 T 7M H 7ZME TLE R 7 3.473.000, 00 10 SOSY AL VENL 7K V E S O S Y AL YARD IM H 7ZME TLE R 7 116.218.000, 00 4.485.000.000,00

T.C. 7ZM 7R BÜ YÜK b EH 7R B E LE D 7YES 7 FONKS 7YONEL S INIF LANDIR M AYA GÖR E TÇE ÖDENE )7 7 CM AL 7 FONKS 7YON E L KODU AÇIKLAMA 2016 YILI BÜT Ç E ÖDENE )7 ( ¨ ) GENE L TOPLAM 4444444. 48484848484848 5555555. 00000000000000 0000000. 00000000000000 0000000, 00000000 0 000000000000 4.485.000.000,00



(35)

GE N EL KA M U H İZM ETLE R İ 2.203.336.000 49%

EKON OM İK İŞ LER V E H İZM ETLE R 1.085.563.000 24%

KA MU DÜZEN İ VE GÜVEN K H İZM ETLE R İ 358.641.000 8% İSK AN VE T O P LU M RE FAHI H İZM ETLE R İ 279.873.000 6%

D İN .,KÜLTÜR VE D İN H İZM ETLE R İ 266.189.000 6% SO SY AL G Ü VE NL İK VE SO SY A L YA RDIM H İZM ETLE R 116.218.000 3% ÇEV R E KOR U MA H İZM ETLE R İ 94.542.000 2% SA Ğ LI K H İZM ETLE R İ 77.165.000 2% EĞİ T İM H İZM ETLE R İ 3.473.000 0%

Di ğer 557.587.000 13%

2016 MAL İ YIL I FO NK YO NEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYDE BÜT Ç E ÖDENEKLER İ



(36)

EKONOM 7K KODU AÇIKLAMA 2011 YILI BÜT Ç E ÖDENE )7 (TL) 1P E R S O N E L G 7DE RLE R 7 315.380.000, 00 2 S OSYAL GÜVENL 7K KURUML ARI NA DE V LET PR 7M 7 G 7DE RLE R 7 45.265.000, 00 3M A L V E H 7ZME T A LI M G 7DE RLE R 7 708.691.000, 00 4F A 7Z G 7DE RLE R 7 69.025.000, 00 5C A R 7 TRAN S F ERL E R 300.526.000, 00 6S E R M A Y E G 7DE RLE R 7 1.830.913.000, 00 7 S ER M A YE T R ANSF ER LE R 7 130.200.000, 00 8B O R Ç V E R M E 700.000.000, 00 9 Y ED EK ÖD ENEK LE R 385.000.000, 00 4.485.000.000,00 GE NE L TOPLAM T.C. 7ZM 7R BÜ YÜK b EH 7R B E LE D 7YES 7 E K ONOM 7K S INIF LANDIR M AYA GÖR E TÇE ÖDENE )7 7 CM AL 7 EK ON OM 777K KO DU EKONOM 7K KODU IKLAM A AÇIKLAMA 20202020202020202020 11111111111111111111 YYYYYYYYYY ILILILILILILILILILIL IIIIIIIIII BÜT Ç E ÖDENE )7 (T(T(T(( L)L)L) )))

2016 YILI BÜT Ç E ÖDENE )7 ( ¨ ) GEGEGEGEGEGEGEGE NENENENENENENENE LLLLLLLL TOTOTOTOTOTOTOTO PLPLPLPLPLPLPL L P AMAMAMAMAMAMAMAM GE NE L TOPLAM 4444444.4 48484848 8 4848484 55555555. 0000000000000000 00000000. 00000000000000 0 0 0000000,0 0000 0 00 0 0000 0 000000 0 000 4.485.000.000,00



(37)

SE RM AY E G İDE RL ER İ 1.830.913.000 41%

MA L V E H İZM ET A LIMLA RI 708.691.000 16%

BORÇ VE RM E 700.000.000 16%

PE RS ON EL G İDE RL ER İ 315.380.000 7% CA R İ TRA N SF ERLER 300.526.000 7%

FA İZ G İDERLER İ 69.025.000 1%

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 45.265.000 1%

YEDEK ÖDEN EKLER 385.000.000 8%

Di ğer 499.290.000 10%

2016 MAL İ YILI EK ONOM İK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEYDE BÜT Ç E ÖDENEKLER İ



(38)

2011 YILI BÜTÇE ÖDENE)7

(TL)

1 315.380.000,00

1 1 224.199.260,00

1 2 18.108.800,00

1 3 66.682.400,00

1 4 2.844.040,00

1 5 3.545.500,00

2 45.265.000,00

2 1 28.716.693,00

2 2 3.810.907,00

2 3 12.737.400,00

3 708.691.000,00

3 2 154.168.416,00

3 3 2.079.161,00

3 4 13.334.270,00

3 5 476.834.638,00

3 6 19.230.740,00

3 7 32.970.475,00

3 8 9.338.400,00

3 9 734.900,00

4 69.025.000,00

4 2 25.025.000,00

4 3 44.000.000,00

5 300.526.000,00

5 1 6.276.535,00

5 3 233.420.915,00

5 4 641.000,00

5 6 187.550,00

5 8 60.000.000,00

6 1.830.913.000,00

6 1 391.121.461,00

6 2 16.103.300,00

6 3 19.211.250,00

6 4 404.697.489,00

6 5 858.979.500,00

6 6 1.612.000,00

6 7 139.188.000,00

7 130.200.000,00

7 1 130.200.000,00

8 700.000.000,00

8 1 700.000.000,00

9 385.000.000,00

9 1 13.000.000,00

9 6 371.950.000,00

9 7 50.000,00

4.485.000.000,00

YEN7 KURULACAK DA7RE VE 7DARELER7N 7HT7YAÇLARINI KARbILAMA ÖDENE)7 PERSONEL G7DERLER7N7 KARbILAMA ÖDENE)7

PERSONEL G7DERLER7

SOSYAL GÜVENL7K KURUMLARINA DEVLET PR7M7 G7DERLER7

MAL VE H7ZMET ALIM G7DERLER7

FA7Z G7DERLER7

CAR7 TRANSFERLER

SERMAYE G7DERLER7

SERMAYE TRANSFERLER7 YURT7Ç7 SERMAYE TRANSFERLER7 BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER

GAYR7MENKUL SERMAYE ÜRET7M G7DERLER7 GEL7RLERDEN AYRILAN PAYLAR

MAMUL MAL ALIMLARI

MENKUL SERMAYE ÜRET7M G7DERLER7 GAYR7 MADD7 HAK ALIMLARI

GAYR7MENKUL ALIMLARI VE KAMULAbTIRMASI MEMURLAR

SÖZLEbMEL7 PERSONEL 7bÇ7LER

D7)ER 7Ç BORÇ FA7Z G7DERLER7 DIb BORÇ FA7Z G7DERLER7

TÜKET7ME YÖNEL7K MAL VE MALZEME ALIMLARI

T.C. 7ZM7R BÜYÜKbEH7R BELED7YES7

EKONOM7K SINIFLANDIRMAYA GÖRE 7K7NC7 DÜZEY BÜTÇE ÖDENE)7 7CMAL7

AÇIKLAMA

D7)ER PERSONEL GEÇ7C7 PERSONEL 7bÇ7LER

SÖZLEbMEL7 PERSONEL MEMURLAR

EKONOM7K KODU

GENEL TOPLAM

YOLLUKLAR GÖREV G7DERLER7 H7ZMET ALIMLARI

TEMS7L VE TANITMA G7DERLER7

MENKUL MAL, GAYR7MADD7 HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G7DERLER7 GAYR7MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G7DERLER7

TEDAV7 VE CENAZE G7DERLER7

GÖREV ZARARLARI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUbLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

YURTDIbINA YAPILAN TRANSFERLER

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G7DERLER7 GAYR7MENKUL BÜYÜK ONARIM G7DERLER7

YURT7Ç7 BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEK

E

EKONOM7K 7K K KO KO KODU DU DU EKONOM7K

KODU

GE GE GE GE GE GE

GENE GENEL TOPLAM NE NE N NE NE NE NEL L L L L L L TO TO TO TO TO TO TOPL PL PL PL PL PL PLAM AM AM AM AM AM AM 4.485.000.000,00 4 4 4 4 4 4 4.48 48 48 48 48 48 485 8 5 5 5 5 5 5.00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0.00 00 00 0 00 00 00 000 0 0 0 0 0 0 0,0 00 00 00 0 00 0 0 0 00 00 0 PERSONEL G7 7 7DERLE R7 7 7

AÇIKLAMA P

AÇIKLAMA

20 20 20 20 20 2011 11 11 11 11 11 1 Y Y Y Y Y Y YIL IL IL IL IL ILI I I I I I BÜTÇE ÖDENE)7

(T (T ( ( ( ( ( L) L) ) ) ) ) )

315 380 000 00 2016 YILI BÜTÇE ÖDENE)7

( ¨ )



(39)

KODU A Ç I K L A M A 01 02 03 04 05 06 08 09 PERSO N EL G7 DE RL ER 7 FA 7Z G 7DE RL ER 7 CA R7 TRA N SF ER LE R SER M AYE G7 DE RL ER 7 BORÇ V ERM E YEDEK Ö DEN EK LER

0189.039.588,0013.378.926,00170.309.359,0069.025.000,00256.743.573,00419.639.554,00100.200.000,00700.000.000,00385.000.000,002.203.336.000,00 03102.245.673,0013.739.277,00103.264.050,00100.000,00139.292.000,00358.641.000,00 0430.186.338,004.398.102,0063.313.060,00987.665.500,001.085.563.000,00 0513.656.400,002.133.351,0059.084.900,002.472.349,0017.195.000,0094.542.000,00 0618.086.997,002.496.978,005.073.729,00300.000,00223.915.296,0030.000.000,00279.873.000,00 0731.178.133,004.517.347,0038.565.070,0038.300,002.866.150,0077.165.000,00 0821.372.893,003.178.239,00182.115.090,0021.781.778,0037.741.000,00266.189.000,00 09E)7T7M H7ZMETLER7569.684,0086.216,002.319.600,00497.500,003.473.000,00 109.044.294,001.336.564,0084.646.142,0019.090.000,002.101.000,00116.218.000,00 315.380.000,0045.265.000,00708.691.000,0069.025.000,00300.526.000,001.830.913.000,00130.200.000,00700.000.000,00385.000.000,004.485.000.000,00 ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7 7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7

: 46.35.01

GENEL KAMU H7ZMETLER7 KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7

FONKS 7Y O NE L V E E KONOM 7K S IN IF LA N DIRM A DÜZEY 7NDE 2016 YI LI B ÜTÇ E Ö DEN E)7 ( ¨ )

SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM H7ZMETLER7

D7NLENME, KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7

SA)LIK H7ZMETLER7

tçe Y ŦlŦ : 2016 Ku ru m A : : 7 ZM 7R BÜY ÜK bEH 7R BE LED 7YE S7 Ku ru msal Ko d:

EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER

AAÇAÇAÇAÇAAÇAAAÇAÇA AÇAÇA AÇA ÇÇÇ IIIIIIIIIIII KLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLK L AAAAAAAAAAAA MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM AM IK LAM A

KKODKODKKODKODKKKODKODKODKOKOKODKODKOKOD OODOD UUUUUUUUUUUU A KO DU 010101010101010101010101 1 PER SO N EL G7 D ER L ER 7

01 PE RSO NEL G7 DERL ER 7 020202020202020202020202 02 SOS. GÜV . KUR. DEV LET P R7 M 7 G7 D.

030303030303030303030303 03 MAL V E H7 ZMET ALI M G7 DERL ER 7 040404040404040404040404 FFFA A7 Z G 7DE RL E R7R7 050505050505050505050505 5 CA R7 TTRA NS FER LER

05 CA R7 TRANSFERLER

060606060606060606060606 6 SER MAY E G7 D ER L ER 7

06 SERMA YE G7 DERL ER 7

080808080808080808080808 8 BO R Ç VER M E 07 SERMAY E TRANSFERLER 7 090909090909090909090909 9 YED EK ÖDE NE K LER

09 YE DE K ÖDENEKLER TOPLAM TOPLAM

315315315315315315.380380380380380380.000000000000000000,0000000000

315. 380. 000,00

45245245245245245.265065065065065065.0000000000000000,000,0000

45.265. 000,00

708708708708708708.691691691691691691.000000000000000000,000000000000000

708. 691. 000,00

69069069069069069.025025025025025025.000000000000000000,000,00000

69.025. 000,00

300300300300300300.526526526526526526.000000000000000000,000000000000

300. 526. 000,00

1831831831831831.83091091091090910.913003003003003003.00000000,0000000000,000

1. 830. 913. 000,00

13013013030130130.200200200200200200.000000000000000000,00000000000000

130. 200. 000,00

38538538585385385.000000000000000000.000000000000000000,000000000000

385. 000. 000,00

4484484484484484.48500500500505005.00000000000000000.000000000,0000000,00

4. 485. 000. 000,00

08 BORÇ VERME

700700700700700700.000000000000000000.000000000000000000,0000000000000

700. 000. 000,00

04 FA 7Z G 7DERL ER 7



Referanslar

Benzer Belgeler

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺80.000.000,00 olarak Ortaca Belediye

7lgili hizmet birimlerinin teklifleri dikkate alŦnarak, Analitik Bütçe EsasŦna göre Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ ile denk bir

Ula Belediye Başkanlığı'nın 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 13 (on üç) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi

Görevlendirildiği Birim Sayısı Araştırma Görevlisi Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 Araştırma Görevlisi İnönü Üniversitesi

Normal bütçe, sadece personelin maaş, telefon ve SGK primleri ödenecek şekilde para tahsis edildiğinden, Fakültenin ek ders, yolluk, yakıt, temizlik, bina

Bu gelir bölümü içinde yer alan; Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları, Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve Diğer İdarelerden Alınan

BORÇ VERME KAMUSAL AMAÇLARLA, BİR MALİ HAKKA VEYA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK YAPILAN ÖDEMELERDİR. FİNANSMAN DEVLETİN, FİNANSMAN AÇIKLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA KENDİ

2015 yılında kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla ilgili kadro ve pozisyon işlemleri, 2015-2017 Dönemi Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planı, 2015 Yılı Merkezi