• Sonuç bulunamadı

VII. KAMU İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 4-14 MAYIS 2016 ANTALYA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VII. KAMU İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 4-14 MAYIS 2016 ANTALYA"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

VII. KAMU İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI

4-14 MAYIS 2016

ANTALYA

(2)

09:30-09:45 AÇILIŞ İ. İLHAN HATİPOĞLU

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı 09:45-10:30 İÇ DENETİMDE LİDERLİK Dr. BERTAN KAYA, CIA

Control Solution Ortak 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DENETİM STRATEJİSİ ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA Bank of Tokyo Mitsubishi Türkiye YK Üyesi 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 İÇ DENETİM YÖNETİMİ Dr. NAZİF BURCA

Türk Telekom İç Denetim Başkanı 14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE İLETİŞİM A. KAMİL UZUN, CFE, CRMA, CPA, CAC, MA

TİDE Onursal Başkanı

09:30-09:45 AÇILIŞ H. ABDULLAH KAYA

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi Konuşmacı:

Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

09:45-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

SALON I

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI SALON I I

1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

4 MA YIS 2016

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)

(3)

09:30-10:30 BİLGİ GÜVENLİĞİNİ DENETİM PROGRAMINA ALMAK

KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 İÇ DENETİMDE SON GELİŞMELER

IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA PwC İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri Lideri

ONUR VURUŞKANER, CISA, CRISC, CRMA PwC Kurumsal Yönetim Hizmetleri Lideri 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLER VE ÖRNEKLEM

Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MODERATÖR: İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISI YÖNLENDİRME KOMISYONU

Konuşmacı:

HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür

09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI

SALON I

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI SALON I I

1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

5 MA YIS 2016

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)

(4)

09:30-10:30 KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME REHBERİNİN TANITIMI

BULUT TUNCA

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Maliye Uzmanı 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 UZUN VADELİ İHTİYAÇ PLANLAMASINDA KAMU ALIMLARI

YÜCEL SÜZEN

Maliye Bakanlığı Kamu Alımları Daire Başkanı 12:00-13:45 ÖĞLE ARASI

13:45-15:00 İÇ DENETİM BİRİMLERİNİN TECRÜBE PAYLAŞIMI

13:45-14:05 İÇ DENETİMDE İNSAN KAYNAĞININ YETKİNLİĞİNİ ARTIRMA Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği

14:05-14:25 PERFORMANS DENETİMİNİN KURUMA KATKISI Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği

14:25-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği 14:45-15:00 SORU-CEVAP

15:00-15:15 ARA

15:15-15:45 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN SONUÇ BELGESİ SUNUMU

İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı Yönlendirme Komisyonu 15:45-16:00 KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. MUHİTTİN ŞİMŞEK

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ

Konuşmacı:

KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak

09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER

12:00-13:45 ÖĞLE ARASI

13:45-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER

14:45-15:00 ARA

15:00-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

SALON I

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI SALON I I

1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

6 MA YIS 2016

1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)

(5)

Konuşmacılar:

A. BORA ÖZTEKİN, CGAP

Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi BULUT TUNCA

Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı ERKAN ÖZTÜRK, CGAP

Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi

EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi GÖKHAN MACİT, CIA

Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi 09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ GELİŞMELER

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP HAZIRLAMA SÜRECİ

Konuşmacı:

KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak 09:15-09:30 AÇILIŞ

HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı

09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

8 MA YIS 2016

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)

(6)

09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Planlama ve Saha Çalışması)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması)

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması)

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması)

Konuşmacı:

Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

9 MA YIS 2016

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)

(7)

09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Raporlama)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 14:30-14:45 ARA

14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

Konuşmacı:

HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür

09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI

16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

10 MA YIS 2016

2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)

(8)

Konuşmacılar:

A. BORA ÖZTEKİN, CGAP

Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi BULUT TUNCA

Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı ERKAN ÖZTÜRK, CGAP

Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi

EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi GÖKHAN MACİT, CIA

Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi 09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ GELİŞMELER

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP HAZIRLAMA SÜRECİ

Konuşmacı:

Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

09:15-09:30 AÇILIŞ

HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP

İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı

09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI (Temel Tanım ve Kavramlar)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ 14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE DAYALI VAKA ÇALIŞMASI

SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

12 MA YIS 2016

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)

(9)

09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Planlama ve Saha Çalışması)

10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması)

12:00-13:45 ÖĞLE ARASI

13:45-14:45 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması)

14:45-15:00 ARA

15:00-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ (Saha Çalışması ve Raporlama)

Konuşmacı:

SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür

09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN PAYLAŞILMASI

SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

13 MA YIS 2016

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)

(10)

09:30-10:30 İçDen ÜZERİNDEN KALİTE GÜVENCE 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 14:30-14:45 ARA

14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME 15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ

Konuşmacı:

KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak

09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ 10:30-10:45 ARA

10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE OLASI ETKİLER

12:00-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE KONTROLLER

14:30-14:45 ARA

14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ 16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ SALON I

2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ

VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)

SALON I I

1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR

14 MA YIS 2016

3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)

(11)

KONUŞMACILAR

EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM

1976 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümün- den mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında T.Halk Bankası A.Ş., 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (SHÇEK) Müfettişlik görevlerinde bu- lundu. 2007 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakan- lığı’nın kurulması ile İç Denetçiliğe atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Kamu İç Denetim Rehberinin ve Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması, bu program kapsamında kamu idarelerinde dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetçi Adaylarının Eğitimi ve Kamu İç Denetçiliğine yönelik eğitim çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası ile CGAP ve SMMM sertifikalarına sahiptir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İç Denetim ve İç Kontrol Yük- sek Lisans Programında İç Denetim Teorisi ve Standartları konulu dersi vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Kahyaoğlu, 1996-1997 yılları arasın- da İngiltere’de Sheffield University’de yüksek öğrenim görmüştür. Ekonometri dalında doktora almıştır.

İş yaşamına bankacılık alanında MT olarak başlamış olup, daha sonra Teftiş Kurulu’nda görev yapmıştır.

İzmir’de Kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın Kurucu Teftiş Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 2007- 2012 yılları arasında uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (KPMG) Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bölümünde Kıdemli Müdür olarak çok çeşitli sektörlerde iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim projelerinin sorumlu yöneticiliğini üstlenmiştir. 2012-2014 döneminde uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (Grant Thornton) İşletme Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu kurucu ortağı olarak görev yapmıştır. 2014 Eylül ayından itibaren SMM Bilişim şirket ortağı olup, Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerinden sorumlu olarak görevine devam et- mektedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.

Birisi uluslararası akademik yayınevi olan “Lambert Academic Publications” – Para politikası üzerine; diğeri ise, Efil Yayınevinden çıkan “Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri” üzerine olan iki kitabı bulun- maktadır. Hakemli dergilerde yayınlanan, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Dr. Kahyaoğlu’nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Halka Açılma Süreci ile ilg- ili deneyimi bulunmaktadır. Halen %100 halka açık olan bir şirketin KAP’ta duyurusu yapılan iç denetçisi olarak görev yapmaktadır.

SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA, ISO9001

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren görev almaktadır. Öncesinde PwC Türkiye’de risk, süreç ve teknoloji hizmetleri alanında çalışmıştır. ODTÜ İktisat bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (IDKK) tarafın- dan yürütülen şu projelerde proje yöneticisi olarak yer almıştır: Kamu Sektöründe Performans Denetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi ve İç Denetçiler İçin Performans Denetimi Rehberi’nin Hazırlanması, Kamu Kurumlarında Pilot İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Organizasyon Yapısının Yeninden Tasarlanması ve Süreç Analizi, BEBKA (Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafın- dan yürütülen projelerde proje koordinasyonundan ve kalitesinden sorumlu yönetici olarak görev almıştır.

Ayrıca Türk Patent Enstitüsü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, SGK, Hazine Müsteşarlığı, Yurtkur, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda iç denetim, iç kontrol ve süreç analizi projelerinde görev almıştır.

(12)

Dr. BERTAN KAYA, CIA

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamasının ardından,Başkent Üniversite- si’nden Yüksek Lisans (MBA), Ankara Üniversitesi’nden İşletme alanında Doktora derecesini almıştır. Süreç yönetimi, verimlilik, kurumsal performansın artırılması, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üze- rine akademik çalışmalar yürütmüştür. Özel ilgi ve uzmanlık alanı “örgütsel değişim” ve kurumsal yeniden yapılandırmalardır. Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlamıştır. Bu görevini takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapmıştır. 2003 yılının Eylül ayında Denetim Müdürü ünvanı ile sürdürdüğü bu görevinden ayrılarak, Merkez Bankası’nda denetçi olarak göreve başlamış, bu görevini aralıksız 7,5 sene sürdürmüştür. Kamu sektöründe ilk uluslar- arası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer alan Kaya, aynı zamanda Merkez Bankası iç kon- trol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. 2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmış, 800’ den fazla iç denetçiye eğitim vermiştir. 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası’ndaki görevinden ayrılarak, Control Solu- tions International firmasında İç Denetim & Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başlamıştır. Halen görevini, firmanın Türkiye ortağı olarak devam ettirmektedir.

KONUŞMACILAR

HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2010-2012 yılları arasında University of Illinois Urbana-Champaign’de İktisat alanında yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde doktora tez aşamasındadır. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kon- trol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevini daha sonra sırasıyla Devlet Bütçe Uzmanı ve Maliye Uzmanı olarak sürdürdü. Mayıs 2014 tarihinden itibaren İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. İç Denetim “Yönetime Değer Katmak” ki- tabının editörü olan Kıral, iç denetim ve risk yönetimi konularında çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleri bulunmakta olup, “Kurumsal Risk Yönetimi: Bütünleşik ve Uygulanabilir Model Önerisi”

kitap çalışması devam etmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi bünyesinde İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans programında “Risk Yönetimi ve Uygulamaları” dersi vermektedir.

HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren müdür olarak görev almaktadır. Daha önc- esinde kıdemli danışman olarak çalışmıştır. EY’a katılmadan önce Eurobank Tekfen A.Ş. şirketinde Operasy- onel Risk Departmanı bölümünde yönetici yardımcısı olarak çalışmıştır. Pricewaterhouse Coopers şirkentin- de ise Sistem ve Süreç Denetimi bölümünde danışman olarak görev almıştır. 2007 yılında Panthéon-Assas Paris II Üniversitesi Ticaret ve Uluslararası İşletme bölümünden Yüksek Lisans derecesine; 2006 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Lisans derecesine sahip olmuştur. Saint-Jo- seph Fransız Lisesi’nden 2002 yılında mezun olmuştur.

(13)

KONUŞMACILAR

ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA

1965 yılında Konya’da doğan Özbek Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Temple Univer- sity Fox Business School’dan MBA derecesi mevcuttur. Meslek yaşamına özel bir bankada müfettiş olarak başlamış ve aynı bankada Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2002 Yılında TC Merkez Bankası İç Denetim Genel Müdürlüğüne atanmış, 5 yıl bu görevde kaldıktan sonra sırasıyla aynı kurumda Japonya Temsilciliği ve Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) Kurucu üyesi olup 1996-2001 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve 2002-2003 yıl- larında da TİDE Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir. 2016 yılı başından itibaren Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

A. BORA ÖZTEKİN, CGAP

1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan Tankçı Subay (Sistem Mühendi- si) olarak mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Genel Yönetim Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.1997-2011 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde Birlik Komutanlığı, Proje Subaylığı, İrtibat Subaylığı ile Konsept Geliştirme ve Deneme Subaylığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığına İç Denetçi olarak atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi çalışması, Kamu İç Denetim Otomasyon Programı Kullanıcı Eğitimleri, Kamu İç Dene- timi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Dış Değerlendirme El Kitabının güncellenmesi çalışmaları ile Kamu İç Denetçi Adayları Eğitimlerinde görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü İç Denetim ve İç Kontrol yüksek lisans programında “İç Denetim Teorisi ve Standartları” konulu ders vermektedir. A2 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖKHAN MACİT, CIA

1977 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümün- den mezun oldu. Söz konusu bölümde “Yapım Yönetimi” alanında 2002 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.

Aynı zamanda, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.

2000-2007 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Müfettişlik görevinde bulundu. 2007 yılın- da yine aynı kurumda İç Denetçi pozisyonuna atandı. İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen eğitimlerde eğiticilik yaptı. Bunun yanı sıra dış değerlendirme uzmanı ve gözetim sorumlusu olarak Ku- rulun dış değerlendirme faaliyetlerinde yer aldı. “İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı”, “Ka- lite Değerlendirme Rehberi” ve “Kamu İç Denetim Rehberi” yayımlarının hazırlanması ve Kamu İç Dene- tim Standartlarının güncellenmesi gibi mevzuatı geliştirme çalışmalarına katkı sağladı. Kamu İç Denetim Yazılımı’nın (İçDen) iş analizi ve kullanıcı eğitimi çalışmalarında da yer aldı. Kamu İç Denetçileri Derneğinde genel sekreter ve eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca Dernek tarafından düzenlenen iç denetim uygulamaları ve Sertifikalı Kamu Denetçiliği (CGAP) sertifika eğitimlerinde eğiticilik faaliyetinde bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu yıl başlatılan İç Denetim İç Kon- trol Yüksek Lisans programı “İç Denetim Uygulamaları” dersine öğretim görevlisi olarak katkı sağladı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetim Sertifikasına sahiptir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

(14)

KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA

Kağan Temel, YTU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1994 yılı mezunudur. Ayrıca 2011 yılı Bilkent Üniversitesi executive MBA mezunudur. ISACA derneği üyesidir ve CISA sertifikasına sahiptir.

ISO 27001 baş denetçi ve eğitmendir. Sektörde kendi firması ve denetim belgelendirme kuruluşları adına ISO 27001 Baş denetçi eğitimleri, 27001:2013 baş denetçi geçiş eğitimleri, 27001 iç denetçi, 27001 sistem ve farkındalık eğitimleri vermekte, denetim ve danışmanlık yapmaktır. Ayrıca TEBIT Bilgi ve İletişim Tekno- lojileri Ltd. Şti. de Kurumsal Risk Yönetimi, İç kontrol ve iç denetim, BT denetim, ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Toplam 18 yıl iş deneyimi sahibi olup bu süre içerisinde Turkcell’de COBIT çerçevesine uygun olarak iç kontrol yapısının kurulması, veri operasyon şebekesinin yönetimi, birçok Turkcell BT projesinin yönetimini gerçekleştirmiştir. Birçok firmada BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kurulum ve denetimi projelerini yönetmiştir. Türk Telekom grubunda veri ta- banları güvenlik denetimleri, işletim sistemleri güvenliği ve operasyonu denetimleri, ağ güvenliği denetimi, müşteri bilgi güvenliği denetimleri, BT operasyon, proje yönetimi ve planlama süreç denetim projeleri yö- netmiştir.

KONUŞMACILAR

YÜCEL SÜZEN

1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İktisat” bölümünden mezun oldu. Mas- ter eğitimini 2008-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi ”Finansal Ekonomi”

bölümünde yaptı. Maliye Bakanlığında 1992-1998 yılları arasında Vergi Denetmenliği, 1998-2007 yılları arasında Bütçe Kontrolörlüğü, 2007-2011 yılları arasında İç Denetçilik yaptı. 2011 yılı Mart ayında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi yapmaktadır. Kamuda taşıt kullanımı, iç denetim ve kamu alımları ile ilgili yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

ERKAN ÖZTÜRK, CGAP

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1995 yılında İnönü Üniver- sitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yönetim ve Organizasyon alanındaki yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında İnönü Üniversitesinde, Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2003 yılında Selçuk Üniversitesinde tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde takım komutanlığı, ikmal subaylığı, bölük komutanlığı, atama subaylığı ve müfettişlik görevlerinde bulundu. 2006 yılında Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Biriminin kurulması göreviyle iç denetçi olarak atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Rehberinin Hazırlan- ması, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında kamu idarelerinde dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının güncellenmesi kamu iç denetçi adaylarının eğitimi çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına ve iyi derecede Fransızca bilgisine sahiptir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

(15)

KONUŞMACILAR

IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA, QMSA

2003 yılından itibaren PwC Türkiye ofisinde Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümündedir. Halihazırda Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümünde iç denetim ve iç kontrol hizmetleri lideri olarak görev yap- maktadır. Aynı zamanda, Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Istanbul Chapter ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir.

ALİ KAMİL UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC

Deloitte – Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Finans (Ga- ranti Bankası, Interbank, İktisat Bankası) ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri de- netimi, toplam kalite yönetimi konularında 35 yılı aşan uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir. İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. İstan- bul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunudur. Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi olup Kurumsal Yönetim ve İç Denetim üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır.

BULUT TUNCA

1983 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Dev- let Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinde Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Dünya Bankası hibesiyle gerçekleştirilen Kamu İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi, Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi ile Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberinin hazırlanması ve Kamu İç Denetçi Adaylarının eğitim çalışmalarında görev aldı.

(16)

KONUŞMACILAR

ONUR VURUŞKANER, CRMA, CRISC, CISA

PwC Türkiye İstanbul ofisine 2000 yılında katılmıştır. PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bünye- sinde kurumsal yönetim hizmetlerinin liderliğini yapmaktadır. Ağırlıklı olarak kurumsal risk yönetimi çerçev- elerinin oluşturulması, iç denetim fonksiyonlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, risk raporlama yapılarının oluşturulması, riskin gözetimine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve risk yönetimi yapılarının dene- tlenmesi konularında projelere liderlik etmektedir. Yönetim kurullarına ve risk komitelerine danışmanlık vermektedir. Birçok farklı platformda iç denetim ve risk yönetimine yönelik eğitimler vermektedir. Kendisi aynı zamanda süreç iyileştirmeleri, suistimal risk yönetimi yapılarının kurgulanması ile hayata geçirilmesi ve gözetim mekanizmalarının oluşturulması konusunda uzmanlık sahibidir. Kurumsal Yönetim Derneği, Risk Yöneticileri Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), ve Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol Derneği (ISACA) ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu üyesidir. Purdue Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir

Referanslar

Benzer Belgeler

r) Kanunun geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine istinaden kamu idarelerine atanmış olan iç denetçilerden, 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki şartları sağlayanların

Kurul tarafından, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde standardı sağlamak ve iç denetim birimlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına uyumunu artırmak amacıyla;

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak her kamu

İç denetim, bir taraftan kapsam itibariyle kurumun mali ve mali olmayan bütün faaliyetlerini içine aldığı için, genel olarak konu bazında yapılan sınıflandırmaya giren

75 Holmes, Arthur ve Owemyer, Wayne S., Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, Çev.Oğuz Göktürk, Bilgi Yay. 76 Sayıştay, Avrupa Birliğiyle Entegrasyon

İç denetim, bir taraftan kapsam itibariyle kurumun mali ve mali olmayan bütün faaliyetlerini içine aldığı için, genel olarak konu bazında yapılan sınıflandırmaya giren

Diğer kamu idaresi ve kuruluşlarla ilişkileri: Bağlı ve ilgili kuruluş olmasa bile kamu idaresi faaliyetlerini etkileyen, dış teyide imkân sağlayan, mali

Önce, Parlamentonun, kamu maliyemizin büyük stratejik meseleleri hakkında görüş belirtmesine imkân vermemektedir. Parlamento, kamu harcamalarını, bütün halinde kavrayamamakta