• Sonuç bulunamadı

B. Performans Bilgileri

2. Performans Sonuçları Tablosu

2.1. Performans Hedefi-1

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi

1 7,00 7,73 110,41%

Gölbaşı yerleşkesinde bulunan yeni binalara bölümlerimizin taşınması hedeflere ulaşılmasında kolaylık sağlamıştır.

2 35,00 33,46 95,61%

3

4 15,00 15,90 105,97%

5 75,00 75,69 100,92%

İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

6 15,00 16,67 111,11%

7 8,00 8,42 105,26%

8 5 7 140,00%

9 2 2 100,00%

10 4 4 100,00%

11 4 4 100,00%

Performans Göstergeleri

Açıklama: Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin Toplam Kapalı Alanı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Laboratuvar ve Klinik Başına Öğrenci Sayısı

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrenci / Toplam Laboratuvarlar ile Klinik Sayısıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni Gölbaşı yerleşkesinde bulunan yeni binalara bölümlerimizin taşınması hedeflere ulaşılmasında kolaylık sağlamıştır.

Açıklama: (Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılarak, Donanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı / Toplam Eğitim Laboratuvarları ve Klinik Sayısı) * 100’dür.

Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek

Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek

Performans Hedefi 1. Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Toplamı / Toplam Akademik Personel Sayısıdır.

Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Öğrenci Başına Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)

Açıklama: Eğitim Donanımı Yatırımı (TL) / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni Akademik personel sayısının (emeklilik nedeniyle) azalması ve öğrenci kontenjanının artırılması Sorumlu Birim

Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan (m2)

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Mevcut Laboratuvar-Klinikler İçinde Donanımı Sağlananlar (%)

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

ÖYEP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısı Açıklama: ÖYEP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Açıklama: Akredite Olan Eğitim Programı Sayısıdır Performans

Hedefinin Sapma İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısı

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Toplam Amfi ve Sınıf Sayısıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Mevcut Derslikler İçinde Donanımı Sağlananlar (%)

Açıklama: (Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılarak, Donanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı / Toplam Eğitim Laboratuvarları ve Klinik Sayısı) * 100’dür.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Açıklama: Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısıdır Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: Akredite Olan Laboratuvar Sayısıdır Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Akredite Olan Eğitim Programı Sayısı Akredite Olan Laboratuvar Sayısı

S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı

Akredite Olan Laboratuvar Sayısı Akredite Olan Eğitim Programı Sayısı

Donanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı

(Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılan Laboratuvar Klinik Sayısı Yazılacaktır.) Toplam Kapalı Alan (m2)

(Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin Toplam Kapalı Alanı) Toplam Derslik Sayısı

(Amfi ve Sınıf Sayısı Yazılacaktır.)

Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.) Donanımı Geliştirilmiş Derslik Sayısı

(Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılan Amfi ve Sınıf Sayısı Yazılacaktır.)

Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısı

BİLGİ İÇİN Toplam Akademik Personel Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı

(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri

Toplam Laboratuvar ve Klinik Sayısı

(Toplam Laboratuvarlar ile Klinik Sayısı Yazılacaktır.) ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısı

(Birimlerin Kendi Birimlerinde Görevli Olan, ÖYP Koordinatörlüğü de Üniversite Geneli Sayı Yazmalıdırlar.)

Uzaktan Öğretim Öğrenci Sayısı

 Faaliyet Maaliyetleri-1

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 12.500.912,37 0,00 12.500.912,37 13.562.105,64 0,00 13.562.105,64 1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 12.423.182,37 12.423.182,37 13.469.822,64 13.469.822,64

2

Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

45.330,00 45.330,00 57.525,00 57.525,00

3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının

Artırılması Ve İyileştirilmesi 0,00 0,00

4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve

İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 32.400,00 32.400,00 34.758,00 34.758,00

5 Öğretim Elemanlarının Sayısının Artırılması 0,00 0,00

6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0,00

7 Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin

Eğitim Faaliyetleri 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 13.556.902,64 0,00 13.556.902,64 108,45% 108,45%99,96% 99,96%

1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 13.464.619,64 13.464.619,64 108,38% 108,38%99,96% 99,96%

2

Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

57.525,00 57.525,00126,90% 126,90% 100,00% 100,00%

3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının

Artırılması Ve İyileştirilmesi 0,00

4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve

İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 34.758,00 34.758,00107,28% 107,28% 100,00% 100,00%

5 Öğretim Elemanlarının Sayısının

Artırılması 0,00

6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00

7 Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin

Eğitim Faaliyetleri 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.2. Performans Hedefi-2

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır.

Engelli Tuvaleti Sayısı

Toplam Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Tuvalet Sayısıdır.

Asansör Başına Engelli Öğrenci Sayısı

Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Mevcut Toplam Asansör Sayısıdır.

Engelli Öğrenci Sayısı

2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi

Toplam Rampa Sayısı Engelli Tuvaleti Sayısı

Performans Hedefi 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması

Performans Göstergeleri

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef

 Faaliyet Maaliyetleri-2

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi 0,00 0,00

9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri

Oluşturulması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00

8 Fiziki Alanların Engelliler İçin

Düzenlenmesi 0,00

9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri

Oluşturulması 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.3. Performans Hedefi-3

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliğine Katılan Öğrenci Sayısı Toplamıdır.

Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Oranı (%)

Açıklama: (Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Turnuva Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II.

Katılım Sağlanan Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısı Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı

Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kazı Etkinliği Toplamıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak

Kazılara Katılan Öğrencilerin Oranı (%)

Tüm Akademik Birimler ve Sağlık, Kültür ve SporDaire Başkanlığı

Performans Hedefi 3. İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

Performans Göstergeleri Sorumlu Birim

Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek

S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı

Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı

Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıTurnuva Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)

Kazılara Katılan Öğrenci Sayısı

(Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıKazı Etkinliğine Katılan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)

Öğrenci Sayısı

(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.) Katılım Sağlanan Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısı

(Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısıdır.)

BİLGİ İÇİN Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı

(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencilerinin Katıldığı, Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliği Toplamıdır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-3

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

3

İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

40.336,00 0,00 40.336,00 40.336,00 0,00 40.336,00

10 Arkeolojik Kazılar 0,00 0,00

11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma

Faaliyetleri 40.336,00 40.336,00 40.336,00 40.336,00

12 Müsabakalar 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

3

İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

40.336,00 0,00 40.336,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 Arkeolojik Kazılar 0,00

11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma

Faaliyetleri 40.336,00 40.336,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 Müsabakalar 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.4. Performans Hedefi-4

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı

(Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır)

1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak Hedef

Amaç

Tüm Akademik Birimler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

BİLGİ İÇİN Öğretim Üyesi Başına Düşen Araştırma Proje Sayısı

Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi Sayısı / Toplam Öğretim Üyesi Sayısıdır.

Sorumlu Birim

Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı (%)

Toplam Akademik Personel Sayısı

Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı Toplam Öğretim Üyesi Sayısı (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Toplam Sayısı) Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*100'dür.

Performans Hedefi 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Performans Göstergeleri

Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı

Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır.

1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak

1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak

 Faaliyet Maaliyetleri-4

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve

Geliştirilmesi 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 0,00 11.850,00

13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0,00

14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin

Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00 0,00

15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve

Geliştirilmesi 11.850,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00

16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,

Uzman) Sayısının Artırılması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve

Geliştirilmesi 11.850,00 0,00 11.850,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00

14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin

Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00

15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve

Geliştirilmesi 11.850,00 11.850,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,

Uzman) Sayısının Artırılması 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.5. Performans Hedefi-5

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi

1 40,00 39,00 97,50%

İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

2 20 18 90,00%

3 80 78 97,50%

4 10,00 9,00 90,00%

Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Hedefi 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları

Performans Göstergeleri

Yurtiçi Toplantılara Katılan Akademik Personel Oranı (%)

Toplam Akademik Personel Sayısı Katılınan Yurtdışı Toplantı Sayısı

(Akademik Personelin Katılım Sağladığı Yurtdışı Toplantı Sayısı) Yurt Dışı Toplantıya Katılan Akademik Personel Sayısı

Açıklama: (Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Yurtiçi Akademik Toplantılara Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı) *100'dür.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Katılınan Yurtdışı Toplantı Sayısı

Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Katılım Sağlanan Yurtdışı Akademik Toplantı Sayısıdır.

Katılınan Yurtiçi Toplantı Sayısı

(Akademik Personelin Katılım Sağladığı Yurtiçi Toplantı Sayısı) Yurt İçi Toplantıya Katılan Akademik Personel Sayısı

BİLGİ İÇİN Katılınan Yurtiçi Toplantı Sayısı

Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Katılım Sağlanan Yurtiçi Akademik Toplantı Sayısıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Yurtdışı Toplantılara Katılan Akademik Personel Oranı (%)

Açıklama: (Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Yurtdışı Akademik Toplantılara Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı) *100'dür.

 Faaliyet Maaliyetleri-5

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım

Desteğinin Artırılması 48.550,00 0,00 48.550,00 82.336,73 0,00 82.336,73

17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım

Desteğinin Artırılması 48.550,00 48.550,00 82.336,73 82.336,73

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara

Katılım Desteğinin Artırılması 82.336,73 0,00 82.336,73169,59% 169,59% 100,00% 100,00%

17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım

Desteğinin Artırılması 82.336,73 82.336,73169,59% 169,59% 100,00% 100,00%

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.6. Performans Hedefi-6

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 1

2

S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı

1 2

3 198 200

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

Ödenen Ortalama Telif Ücreti (TL) Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: Ödenen Telif Ücreti / Toplam Akademik Personel Sayısıdır.

Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Performans Hedefi 6. Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması

Sorumlu Birim

Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Açıklama: 2014 Yılında Basılan Tüm Bilimsel Yayın Sayısıdır.

Performans Göstergeleri

Basılan Bilimsel Yayın Sayısı

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Toplam Akademik Personel Sayısı

(Kadrosunda Akademik Personel Bulunan Birimler Tarafından Doldurulacaktır) Basılan Bilimsel Yayın Sayısı

Ödenen Telif Ücreti (TL)

BİLGİ İÇİN

 Faaliyet Maaliyetleri-6

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

6 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Bilimsel Çalışmaların Basımı ve Telif Ücreti

Ödemesi 0,00 0,00

19 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

6 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0,00 0,00 0,00

18 Bilimsel Çalışmaların Basımı ve Telif Ücreti

Ödemesi 0,00

19 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.7. Performans Hedefi-7

(Eğitim Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları ve Basın Halkla İlişkiler Birimi Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-7

(Eğitim Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, ANKUZEM, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır.)

2.8. Performans Hedefi-8

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi

1 22000 21628,96296 98,31%

S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı

1 50 54

2 1.103.568,00 1.167.964,00

BİLGİ İÇİN İdari Personel Sayısı

(Biriminizde İdari Kadrodaki (657.4/a) Personel ile Sözleşmeli ve İşçi Kadrosundaki yer Alan Tüm İdari Personelin Toplam Sayısı Yazılacaktır.)

Mal ve Hizmet Alımları (TL) Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Açıklama: Mal ve Hizmet Alımları / Toplam İdari Personel Sayısıdır.

Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek

Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak

Performans Hedefi 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Sorumlu Birim

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tüm Harcama Birimleri

Performans Göstergeleri

İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL)

 Faaliyet Maaliyetleri-8

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 1.942.881,63 0,00 1.942.881,63 1.942.881,63 0,00 1.942.881,63

23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 1.942.881,63 1.942.881,63 1.942.881,63 1.942.881,63

24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 1.942.881,63 0,00 1.942.881,63100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 1.942.881,63 1.942.881,63100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.9. Performans Hedefi-9

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-9

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.10. Performans Hedefi-10

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-10

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.11. Performans Hedefi-11

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-11

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.12. Performans Hedefi-12

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır )

 Faaliyet Maaliyetleri-12

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır )

2.13. Performans Hedefi-13

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek

6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek

Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 6.5. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı

Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır.

Sorumlu Birim

Açıklama: (Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel ((657 4/a-b-c) Sayısı / Toplam İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı) * 100’dür.

Performans Göstergeleri

Performans Hedefi 13. Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Oranı (%)

Açıklama: (Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel ((657 4/a-b-c) Sayısı / Toplam İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı) * 100’dür.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Tüm Birimler

Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%)

S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı Toplam İdari Personel Sayısı

(Biriminizde Fiili Olarak Görev Yapan İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı Toplamıdır.)

Akademik Personel Sayısı

(Biriminizde Görev Yapan Akademik Personel Sayısıdır.) Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı-PDB

(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Katınılan Hizmet İçi Program Sayısı Toplamıdır.)

Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı-Birim

(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitimde Kaç Ayrı Program Uygulandığı Verisi Yazılacaktır.)

Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı-Birim

(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır.

Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı-Birim

(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.)

Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı--PDB

(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır.

Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı--PDB

(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-13

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38

Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

0,00 0,00

39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının

Hazırlanması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 0,00 0,00 0,00

38

Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması

0,00

39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının

Hazırlanması 0,00

2.14. Performans Hedefi-14

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-14

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.15. Performans Hedefi-15

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-15

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.16. Performans Hedefi-16

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-16

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.17. Performans Hedefi-17

(AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-17

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)

2.18. Performans Hedefi-18

Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Özkaynaklarının Artırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak

Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam Eden BAP Destekli Araştırma Proje Sayısdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Kalkınma Bakanlığı (DKH) Destekli Proje Sayısı

Performans Hedefi 18. Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğinin Artırılması

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

Performans Göstergeleri

BAP Destekli Araştırma Proje Sayısı

TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı

Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam EdenTÜBİTAK Destekli Proje Sayısdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam Eden SANTEZ Destekli Proje Sayısdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam EdenKalkınma Bakanlığı (DKH) Destekli Proje Sayısdır.

AB ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Destekli Proje Sayısı

AB ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Destekli Proje Sayısı

Benzer Belgeler