• Sonuç bulunamadı

Performans Sonuçları Tablosu

B. Performans Bilgileri

2. Performans Sonuçları Tablosu

2.1. Performans Hedefi-1

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

9 Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısı 3

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef

Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek

Sorumlu Birim

Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan (m2)

Laboratuvar Başına Öğrenci Sayısı

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: Akredite Olan Eğitim Programı Sayısıdır

Açıklama: 2547 Sayılı Kanunun 33. ve 35. Maddeleri Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısıdır.

1. Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrenci / Toplam Laboratuvar Sayısıdır.

Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı Performans Hedefi

Performans Göstergeleri

ÖYEP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısı

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Toplam Amfi ve Sınıf Sayısıdır.

Akredite Olan Laboratuvar Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Açıklama: Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin Toplam Kapalı Alanı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Öğrenci Başına Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)

Açıklama: Eğitim Donanımı Yatırımı (TL) / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Toplamı / Toplam Akademik Personel Sayısıdır.

Akredite Olan Eğitim Programı Sayısı Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısıdır Açıklama: Akredite Olan Laboratuvar Sayısıdır

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

S.N. 2014 Yılı 2015 Yılı

ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısı

(Birimlerin Kendi Birimlerinde Görevli Olan, ÖYP Koordinatörlüğü de Üniversite Geneli Sayı Yazmalıdırlar.)

BİLGİ İÇİN Toplam Akademik Personel Sayısı

Akredite Olan Laboratuvar Sayısı Akredite Olan Eğitim Programı Sayısı Toplam Kapalı Alan (m2)

(Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin Toplam Kapalı Alanı) Toplam Derslik Sayısı

(Amfi ve Sınıf Sayısı Toplamı Yazılacaktır.)

Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.) Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısı

Klinik Sayısı

(Toplam Klinik Sayısı Yazılacaktır.) Laboratuvar Sayısı

(Toplam Klinik Sayısı Yazılacaktır.) Toplam Öğrenci Sayısı

(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)

Uzaktan Öğretim Öğrenci Sayısı

 Faaliyet Maaliyetleri-1

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 14.198.101,79 0,00 14.198.101,79 17.814.549,61 0,00 17.814.549,61 1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 14.003.412,79 14.003.412,79 17.619.860,61 17.619.860,61

2

Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

69.400,00 0,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00

3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının

Artırılması Ve İyileştirilmesi 19.089,00 19.089,00 19.089,00 19.089,00

4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve

İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00

5 Öğretim Elemanlarının Sayısının Artırılması 0,00 0,00

6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0,00

7 Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin

Eğitim Faaliyetleri 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 17.802.231,93 0,00 17.802.231,93 125,38% 125,38%99,93% 99,93%

1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 17.607.542,93 17.607.542,93 125,74% 125,74%99,93% 99,93%

2

Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)

69.400,00 69.400,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının

Artırılması Ve İyileştirilmesi 19.089,00 19.089,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve

İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 106.200,00 106.200,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Öğretim Elemanlarının Sayısının

Artırılması 0,00

6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00

7 Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin

Eğitim Faaliyetleri 0,00

(Başlangıç Ödeneğine Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre)

Performans Hedefi Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi

2.2. Performans Hedefi-2

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

Performans Hedefi 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması

Performans Göstergeleri

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef

2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi

Rampa Sayısı

Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır.

Engelli Tuvaleti Sayısı

Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Özel Tuvalet Sayısıdır.

Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısıdır.

 Faaliyet Maaliyetleri-2

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi 0,00 0,00

9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri

Oluşturulması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00

8 Fiziki Alanların Engelliler İçin

Düzenlenmesi 0,00

9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri

Oluşturulması 0,00

Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre) Performans Hedefi

2.3. Performans Hedefi-3

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

4 1,17 1,20 102,94%

Sorumlu Birim

Açıklama: (Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Teknik Gezi Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II.

Öğretim Öğrencileri Toplamı) * 100’dür.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak

Arkeolojik Kazılara Katılan Öğrenci Sayısı

Tüm Akademik Birimler ve Sağlık, Kültür ve SporDaire Başkanlığı

Performans Hedefi 3. İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

Performans Göstergeleri

Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı

Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kazı Etkinliği Toplamıdır.

Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşılmıştır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliğine Katılan Öğrenci Sayısı Toplamıdır.

Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı

Açıklama: (Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Turnuva Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II.

Öğretim Öğrencileri Toplamı) * 100’dür.

Teknik Gezilere Katılan Öğrenci Oranı (%)

S.N. 2014 Yılı 2015 Yılı

1

2

3

Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı

Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıTurnuva Arkeolojik Kazılara Katılan Öğrenci Sayısı

(Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıKazı Etkinliğine Katılan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)

BİLGİ İÇİN Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı

(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencilerinin Katıldığı, Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliği Toplamıdır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-3

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

3

İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

39.561,26 0,00 39.561,26 39.561,26 0,00 39.561,26

10 Arkeolojik Kazılar 0,00 0,00

11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma

Faaliyetleri 39.561,26 39.561,26 39.561,26 39.561,26

12 Müsabakalar 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe

İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması

39.561,26 0,00 39.561,26100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 Arkeolojik Kazılar 0,00

11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma

Faaliyetleri 39.561,26 39.561,26100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 Müsabakalar 0,00

(Başlangıç Ödeneğine Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre)

Performans Hedefi Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi

2.4. Performans Hedefi-4

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Performans Göstergeleri

Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı

Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır.

1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak

1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

Hedef Amaç

Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı (%)

Toplam Akademik Personel Sayısı

(Personel Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır)

(Kadrolu, Yabancı Uyruklu, 2547/35'li Akademik Personel Toplamı Yazılacaktır) Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce Doldurulacaktır)

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*100'dür.

Performans Hedefi 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi

Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı

Performans Hedefinin

Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır)

BİLGİ İÇİN Araştırma Laboratuvarı Sayısı

Açıklama: Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır.

 Faaliyet Maaliyetleri-4

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve

Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0,00

14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin

Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00 0,00

15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve

Geliştirilmesi 0,00 0,00

16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,

Uzman) Sayısının Artırılması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve

Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00

13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00

14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin

Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00

15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve

Geliştirilmesi 0,00

16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,

Uzman) Sayısının Artırılması 0,00

Faaliyet Harcama

2.5. Performans Hedefi-5

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı

(Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır)

(İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) Yurt Dışı Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı

(Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır)

(İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir)

Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.)

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Yurt Dışında Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı

Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.)

BİLGİ İÇİN Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Performans Hedefi 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları

Performans Göstergeleri

Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı

Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak

 Faaliyet Maaliyetleri-5

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım

Desteğinin Artırılması 47.400,00 0,00 47.400,00 47.527,00 0,00 47.527,00

17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım

Desteğinin Artırılması 47.400,00 47.400,00 47.527,00 47.527,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara

Katılım Desteğinin Artırılması 35.474,75 0,00 35.474,7574,84% 74,84% 74,64% 74,64%

17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım

Desteğinin Artırılması 35.474,75 35.474,7574,84% 74,84% 74,64% 74,64%

(Başlangıç Ödeneğine Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre)

Performans Hedefi Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi

2.6. Performans Hedefi-6

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-6

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.7. Performans Hedefi-7

(ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-7

(ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır)

2.8. Performans Hedefi-8

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi

1 21.000,00 21.055,89 100,27%

S.N. 2014 Yılı 2015 Yılı

1 54 61

2 1.167.964,00 1.284.409,32

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tüm Harcama Birimleri

Performans Göstergeleri

İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL)

Açıklama: Mal ve Hizmet Alım Giderleri / Toplam İdari Personel Sayısdır.

Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek

Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak

Performans Hedefi 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Sorumlu Birim

BİLGİ İÇİN İdari Personel Sayısı

(Biriminizde İdari Kadrodaki (657.4/a) Personel ile Sözleşmeli ve İşçi Kadrosundaki yer Alan Tüm İdari Personelin Toplam Sayısı Yazılacaktır.)

Mal ve Hizmet Alım Gideri (TL) Performans Hedefinin

Sapma Nedeni İstenilen hedefe ulaşolmıştır.

 Faaliyet Maaliyetleri-8

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 2.303.936,95 0,00 2.303.936,95 2.303.936,95 0,00 2.303.936,95

23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 2.303.936,95 2.303.936,95 2.303.936,95 2.303.936,95

24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam

Bütçe İçi

Bütçe Dışı Toplam 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve

İyileştirilmesi 2.303.936,95 0,00 2.303.936,95100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 2.303.936,95 2.303.936,95100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Harcama

(Gerçekleşme)

Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Ödeneğine

Göre)

(Toplam Ödeneğe Göre)

2.9. Performans Hedefi-9

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-9

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.10. Performans Hedefi-10

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-10

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.11. Performans Hedefi-11

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-11

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.12. Performans Hedefi-12

(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )

 Faaliyet Maaliyetleri-12

(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )

2.13. Performans Hedefi-13

2.14. Performans Hedefi-14

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-14

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.15. Performans Hedefi-15

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-15

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)

2.16. Performans Hedefi-16

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-16

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)

2.17. Performans Hedefi-17

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-17

(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)

2.18. Performans Hedefi-18

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek

Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek

Sorumlu Birim Tüm Harcama Birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Dizüstü Bilgisayar Sayısıdır.

Aktif Uç Sayısı

Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Uç Sayısıdır.

Performans Hedefi 18. Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Performans Göstergeleri

Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı

Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Masa Üstü Bilgisayar Sayısıdır.

Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı

Aktif Ağ Cihazı Sayısı Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Ağ Cihazı Sayısıdır.

Performans Hedefinin

Aktif Ağ Cihazı Sayısı

Yeni Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı

(Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Dizüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.)

BİLGİ İÇİN

Yeni Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı

(Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Masaüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.)

Aktif Uç Sayısı

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-18

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

18 Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim

Altyapısının Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0,00 0,00

56 Yazılım Geliştirilmesi 0,00 0,00

57 Web Sayfasının Geliştirilmesi, Çoklu Ortam

Habercilik Faaliyetleri İçin Yenilenmesi 0,00 0,00

58 Bilgisayar ve Diğer Donanım İhtiyaçlarının

Karşılanması 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 18 Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim

Altyapısının Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00

55 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0,00

56 Yazılım Geliştirilmesi 0,00

57

Web Sayfasının Geliştirilmesi, Çoklu Ortam Habercilik Faaliyetleri İçin Yenilenmesi

0,00

58 Bilgisayar ve Diğer Donanım İhtiyaçlarının

Karşılanması 0,00

2.19. Performans Hedefi-19

Hedef 2015 Yıl Sonu Gerçekleşen

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) Elektronik Veri Tabanı Aboneliği Sayısı

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) Performans Hedefinin

Sapma Nedeni

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

BİLGİ İÇİN Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı

(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) Elektronik Veri Tabanı Aboneliği Sayısı

İyileştirmesi Yapılan Kütüphane Sayısı

İyileştirmesi Yapılan Kütüphane Sayısı

(2015 Yılı İçerisinde Donanımsal iyileştirme Yapılan Kütüphane Sayısıdır.) Açıklama: 2015 Yılında İyileştirmesi Yapılan Kütüphane Sayısıdır.

Performans Hedefinin Sapma Nedeni

Açıklama: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Süregelen ve Yeni Eklenen Toplam Veri Tabanı Sayısıdır.

Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı

Açıklama: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Süregelen ve Yeni Eklenen Toplam Basılı ve Elektronik Dergi Sayısıdır.

Performans Hedefi 19. Mevcut Bilgi Kaynaklarının Artırılmasına Yönelik Desteğin Sürdürülmesi

Performans Göstergeleri

Dergi Aboneliği Sayısı

Açıklama: 2015 Yıl Sonu İtibariyle Süregelen ve Yeni Eklenen Dergi Aboneliği (Basılı+Elektronik) Sayısıdır.

İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Amaç 5. Üniversitenin Bütün Yerleşkelerinde Öğrenci, Çalışan ve Diğer Paydaşların Gereksinimlerini Karşılamak ve Yaşam Kalitelerini Yükseltmek

Hedef 5.4. Bütün Yerleşkelerde Öğrenci, Akademisyen ve Diğer Yararlanıcıların Akademik Yayınlara Erişimini Sağlamak

Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları

 Faaliyet Maaliyetleri-19

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

19 Mevcut Bilgi Kaynaklarının Artırılmasına

Yönelik Desteğin Sürdürülmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59

Mevcut Abone Olunan Veri Tabanlarının ve Süreli Yayınların Aboneliklerinin Devamının Sağlanması

0,00 0,00

60 Eğitim ve Öğretimde İhtiyaç Duyulacak

Yeni Yayınların Sağlanması 0,00 0,00

61 Kütüphanelerin Onarımı ve İyileştirilmesi 0,00 0,00

Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe

19 Mevcut Bilgi Kaynaklarının Artırılmasına

Yönelik Desteğin Sürdürülmesi 0,00 0,00 0,00

59

Mevcut Abone Olunan Veri Tabanlarının ve Süreli Yayınların Aboneliklerinin Devamının Sağlanması

0,00

60 Eğitim ve Öğretimde İhtiyaç Duyulacak

Yeni Yayınların Sağlanması 0,00

61 Kütüphanelerin Onarımı ve İyileştirilmesi 0,00

Faaliyet Harcama

2.20. Performans Hedefi-20

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)

 Faaliyet Maaliyetleri-20

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)

2.21. Performans Hedefi-21

(Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-21

(Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır)

2.22. Performans Hedefi-22

(Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-22

(Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır)

2.23. Performans Hedefi-23

(ANKÜSEM Tarafından doldurulacaktır)

 Faaliyet Maaliyetleri-23

(ANKÜSEM Tarafından doldurulacaktır)

Benzer Belgeler