ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Aralık 2017 www.erciyes.edu.tr
T.C.
1
2017 YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
2016 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği 397.157.000-TL iken 2017 yılında % 10 oranında artarak 438.467.000-TL olmuştur. Tablo. I.1’de 2016-2017 yılları başlangıç ödeneği ve artış oranı gösterilmiştir.
BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 2016 Yılı 2017 Yılı
% Artış Oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 397.157.000 438.467,000 % 10
01 - PERSONEL GİDERLERİ 251.017.000 260.535.000 % 3
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 38.096.000 39.905.000 % 4
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 44.456.000 49.929.000 % 12
05 - CARİ TRANSFERLER 10.535.000 11.875.000 % 12
06 - SERMAYE GİDERLERİ 53.053.000 76.223.000 % 43
(Tablo. I.1)
2
2017 Yılının harcamalarının önceki yıla göre artışı Tablo. I.2’de gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam harcama oranında % 9,46’lık bir artış vardır.
YILLIK HARCAMA 2016 Yılı 2017 Yılı % Değişim
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 403.760.497 445.973.860 % 9.46
01 - PERSONEL GİDERLERİ 241.107.060 258.925.146 % 6.88
02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET
PRİMİ GİD. 37.737.206 38.966.634 % 3.25
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48.138.830 57.901.177 % 16.86
05 - CARİ TRANSFERLER 10.416.776 12.372.231 % 15.80
06 - SERMAYE GİDERLERİ 66.360.624 77.808.672 % 14.71
(Tablo. I.2)
3
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Harcamalarının 2016 yılına göre grafiksel gösterimi Grafik. I.1’deki verilmiştir.
(Grafik. I.1)
01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 241,107,060
37,737,206 48,138,830
10,416,776
66,360,624 258,925,146
38,966,634
57,901,177
12,372,231
77,808,672
01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ
2016 241,107,060 37,737,206 48,138,830 10,416,776 66,360,624
2017 258,925,146 38,966,634 57,901,177 12,372,231 77,808,672
2016 2017
4
01 - PERSONEL GİDERLERİ
2017 Mali yılında Personel Giderlerinde gerçekleşen miktar 258.925,146 -TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 241.107.060,00-TL.’dir. Bir önceki yıla göre personel giderlerindeki artış oranı % 6,88’dır. Personel giderlerinde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-2’de gösterilmiştir.
(Grafik. I-2)
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 27,086,193 19,990,332 20,714,948 21,722,086 22,172,002 21,096,302 21,753,250 21,577,599 20,723,062 21,235,896 23,966,807 16,886,668 2016 25,350,154 19,483,010 19,821,919 20,772,842 20,484,489 20,896,092 19,985,561 21,577,599 19,001,508 19,003,127 21,558,106 15,141,980
Personel Giderleri
5
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2017 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde gerçekleşen miktar 38.966.634-TL , 2016 mali yılı aynı döneminde 37.737.206-TL.’dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 3,25’dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-3’de gösterilmiştir.
(Grafik I-3)
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 4,377,086 3,043,528 3,172,005 3,057,357 3,055,820 3,050,835 3,234,287 3,163,141 3,089,194 3,727,829 3,110,003 1,656,121 2017 4,574,258 3,111,089 3,241,406 3,142,358 3,159,441 3,130,224 3,366,184 3,467,333 3,356,873 3,325,826 3,326,752 1,764,890
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
6
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2017 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşen miktar 57.901.177-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 48.138.830-TL.’dir. Bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı harcamalarındaki artış oranı % 16,86’dir. Mal ve
Hizmet Alım giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I.-4’de gösterilmiştir.
(Grafik.I-4)
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2017 2,220,877 3,771,776 5,649,551 5,215,622 3,944,704 3,786,368 4,080,957 3,937,508 3,429,261 5,662,438 5,977,989 10,224,127 2016 2,125,692 3,738,853 3,877,408 4,729,384 3,522,119 3,135,278 2,914,310 2,886,943 3,277,077 4,248,281 4,706,137 8,977,348
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
7
05 - CARİ TRANSFERLER
2017 Mali yılında Cari Transferlerde gerçekleşen miktar 12.372.231-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 10.416.776- TL.’dir. Bir önceki yıla göre Cari transferleri harcamalarındaki artış oranı % 15,80’dir. Cari Transferlerde 2017 yılı harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik. I-5’de gösterilmiştir.
(Grafik. I-5)
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2016 0 0 0 3,314,776 438,000 0 5,881,000 0 417,000 0 0 366,000
2017 0 2,663,142 4,347,375 1,695,607 23,325 1,314,491 843,116 32,700 7,500 641,400 182,525 621,050
Cari Transferler
8
06 - SERMAYE GİDERLERİ
2017 Mali yılı Sermaye Giderlerinde gerçekleşen miktar 77.808.672-TL ve 2016 mali yılı aynı döneminde 66.360.624- TL.’dir. Bir önceki yıla göre Sermaye Giderleri harcamalarındaki artış oranı % 14,71’dir. Sermaye Giderlerinde 2017 yılı sonu harcamasının bir önceki yıla göre karşılaştırmalı harcaması grafik I-6’de gösterilmiştir.
(Grafik. I-6)
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2016 552,000 290,936 3,192,336 5,198,799 3,493,700 2,869,299 2,009,699 5,734,327 3,410,529 8,526,746 8,683,547 20,319,090 2017 0 1,873,008 1,627,993 3,363,693 3,270,759 2,824,443 4,294,152 6,264,200 11,389,393 10,540,210 7,325,187 25,035,634
Sermaye Giderleri
9
A) Aylar itibariyle Harcamalardaki Değişim Oranları
(Grafik. I-7)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bütçe Giderleri 4.50 22.00 15.50 20.30 4.71 20.27 8.28 16.87 9.59 14.25 6.67 14.80
Personel Giderleri 13.41 20.60 20.06 11.16 16.12 17.03 15.50 14.20 12.11 10.51 10.05 10.33
SGK Primi Giderleri 16.37 18.42 17.97 14.47 17.61 16.52 16.63 13.56 8.79 -12.09 6.52 6.16
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 4.29 0.87 31.37 9.32 10.71 17.20 28.59 26.68 4.44 24.97 21.28 12.19
Cari Transferler 0.00 0.00 0.00 45.76 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 41.07
Sermaye Giderleri 0.00 100.00 -55.75 45.21 -35.72 100.00 -73.79 32.90 -24.03 19.10 -18.54 18.84
-100.00 -80.00 -60.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Harcama Artış-Azalışları
10
B) 2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Harcama Oranı Grafiği
(Grafik. I-8)
01 - PERSONEL GİDERLERİ 58%
02 - SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD.
9%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
13%
05 - CARİ TRANSFERLER 3%
06 - SERMAYE GİDERLERİ 17%
11
Üniversitemiz bütçesi beş ana fonksiyondan oluşmaktadır. 2017 yılı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmaya göre dağılımı tablo. I.4’de ve Grafik. I.9’de gösterilmiştir. Bütçe büyüklüğümüzün %75,78’ini Eğitim Hizmetleri oluşturmaktadır.
Sağlık Hizmetleri ise %15,18 oranındadır.
C) 2017 yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Tablosu
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Gider Gerçekleşmesi
Fonksiyonel Sınıflandırma Yıllık Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama
01- Genel Kamu Hizmetleri 30.426.000 32.270.065
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 7.627.000 5.373.483
07- Sağlık Hizmetleri 75.487.000 67.713.821
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2.544.000 2.629.028
09- Eğitim Hizmetleri 322.383.000 337.987.462
(Tablo. I.4)
12
D) 2017 Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcama Grafiği
(Grafik. I-9)
01- Genel Kamu Hizmetleri 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
07- Sağlık Hizmetleri 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
09- Eğitim Hizmetleri 30,426,000
7,627,000
75,487,000
2,544,000
322,383,000
32,270,065
5,373,483
67,713,821
2,629,028
337,987,462
2017 Ödeneği 2017 Yılı Sonu Harc ama
13
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 Yılı harcamalarının %75,78 ’lik kısmını Eğitim Hizmetleri olmuştur.
E) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama % oranı gösterimi
(Grafik. I-10)
01- Genel Kamu Hizmetleri ; 7%
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1%
07- Sağlık Hizmetleri 15%
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1%
09- Eğitim Hizmetleri 76%
14
Erciyes Üniversitesi 2017 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
Üniversitemiz 2017 yılı gelirlerinin gerçekleşme oranları aşağıdaki Tablo. I.5’de gösterilmiştir. Ocak-Aralık döneminde planlanan gelirlerin tamamı gerçekleşmiştir. Grafik. I.11’de ise Gerçekleşen gelirlerin kendi içerisindeki yüzde dağılımı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin oranı %84,72’dir.
A) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu
2017 Yılı
Planlanan Aralık sonu GerçekleşenGerçekleşme Oranı (%)
Bütçe
Gelirleri Toplam 438.467.000 447.876.502 % 100
03- Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri 16.146.000 43.670.502 % 100
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
407.898.000 379.467.842 % 93.03
05- Diğer Gelirler 14.423.000 24.738.133 % 100
(Tablo. I.5)
15
B) 2017 Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu
(Grafik. I-11)
Bütçe Gelirleri Toplam 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05- Diğer Gelirler
Planlanan 438,467,000 16,146,000 407,898,000 14,423,000
Aralık sonu Gerçekleşen 447,876,502 43,670,502 379,467,842 24,738,133
16
C) 2017 Yılı Gelirlerin Gerçekleşme Yüzde Dağılımları
(Grafik. I-12)
2017 Yılının III.3 aylık Gelir gerçekleşmelerinin önceki yıla göre artışı Tablo. I.6’da gösterilmiştir. Bu tablodaki verilere göre toplam gelirlerde önceki yıla oranla % 7,93 ’lük bir artış olmuştur.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
10%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
85%
05- Diğer Gelirler 5%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler
17
D) 2016-2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi
2017 Yılı Gelir Gerçekleşmesi 2016 2017 Artış Oranı (%)
Bütçe Gelirleri Toplam
414.985.377 447.876.502 7.93%
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
32.373.315 43.670.502 34.90%
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
355.187.564 379.467.842 6.84%
Gelirler
05- Diğer Gelirler
27.424.498 24.738.133 -9.80%
(Tablo. I.6)
18
E) 2016-2017 Yılı Gelirlerin Yıl sonu Gerçekleşme Oranları
(Grafik. I-13)
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000
BÜTÇE GELIRLERI TOPLAM 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER
05- DIĞER GELIRLER
Bütçe Gelirleri Toplam 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 05- Diğer Gelirler
2016 414,985,377 32,373,315 355,187,564 27,424,498
2017 447,876,502 43,670,502 379,467,842 24,738,133