B. Performans Bilgileri
2. Performans Sonuçları Tablosu
2.1. Performans Hedefi-1
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Açıklama: Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin To pla m Kapalı Alanı / Ön Lisans, Lis ans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıd ır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Laboratuvar ve Klinik Başına Öğrenci Sayısı
Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lis ans, Doktora, I. Öğretim ve I I. Öğretim Öğrenci / Toplam La bora tuvarlar ile K linik Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Açıklama:(Makine-Teçhizat, Mefruşa t Alımı ve Bakım Onarımı Ya pılarak, Do nanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı / Toplam Eğitim Lab oratuvarla rı ve Klinik Sayısı) * 100’ dür.
Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
İdare Adı ANKARA ÜNİ VERSİTESİ
Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
Hede f 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek
Performans Hede fi 1. Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lis ans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğ retim ve Uzaktan Öğretim Öğ rencileri Top lamı / Toplam Akademik P ersonel Sayısıdır.
Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Öğrenci Başına Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)
Açıklama: Eğitim Donanımı Yatırımı (TL) / Ön Lisans, Lis ans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Topla mıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni Sorumlu Birim
Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alan (m2)
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Mevcut Laboratuvar-Klinikler İçinde Donanımı Sağlananlar (%)
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
ÖYEP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayıs ı Açıklama: ÖYEP Kapsamında ki Araştırma Görevlisi Sayısıd ır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Açıklama: Akredite Ola n Eğitim Programı Sa yısıdır Performans
Hede finin Sapma
Dış Değerlendirmeden Geçen P rogram Sayısı
Açıklama: Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lis ans, Doktora, I. ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / To pla m Amfi ve Sınıf Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Mevcut Derslikler İçinde Donanımı Sağlananlar (%)
Açıklama:(Makine-Teçhizat, Mefruşa t Alımı ve Bakım Onarımı Ya pılarak, Do nanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı / Toplam Eğitim Lab oratuvarla rı ve Klinik Sayısı) * 100’ dür.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Açıklama: Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısıdır Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Açıklama: Akredite Ola n Laboratuvar Sa yısıdır Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Akredite Olan Eğitim P rogramı Sayısı Akredite Olan Laboratuvar Sayısı
S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı
Akredite Olan Laboratuvar Sayısı Akredite Olan Eğitim Programı Sayısı
Donanımı Geliştirilen Laboratuvar-Klinik Sayısı
(Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılan Laboratuvar Klinik Sayısı Yazılacaktır.) Toplam Kapalı Alan (m2)
(Amfi, Sınıf, Atölye, Laboratuvar ve Kliniklerin Toplam Kapalı Alanı) Toplam Derslik Sayısı
(Amfi ve Sınıf Sayısı Yazılacaktır.)
Eğitim Donanımı Yatırımı (TL)
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.) Donanımı Geliştirilmiş Derslik Sayısı
(Makine-Teçhizat, Mefruşat Alımı ve Bakım Onarımı Yapılan Amfi ve Sınıf Sayısı Yazılacaktır.)
Dış Değerlendirmeden Geçen Program Sayısı
BİLGİ İÇİN Toplam Akademik Personel Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim, II. Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri
Toplam Laboratuvar ve Klinik Sayısı
(Toplam Laboratuvarlar ile Klinik Sayısı Yazılacaktır.) ÖYP Kapsamındaki Araştırma Görevlisi Sayısı
(Birimlerin Kendi Birimlerinde Görevli Olan, ÖYP Koordinatörlüğü de Üniversite Geneli Sayı Yazmalıdırlar.)
Uzaktan Öğretim Öğrenci Sayısı
Faaliyet Maaliyetleri-1
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 1, 729,1 77.53 0.001,7 29,17 7.53 1 ,729, 177.5 3 5,000.001, 734,1 77.53 1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 1,729, 177.53 1,7 29,17 7.53 1,729 ,177.5 3 5,000.001, 734,1 77.53
2
Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)
0.00 0.00
3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının
Artırılması Ve İyileştirilmesi 0.00 0.00
4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve
İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 0.00 0.00
5 Öğretim Elemanlarının Sayısının Artırılması 0.00 0.00
6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 1,715,947.33 0.00 1,715,947.3399.23% 99.23% 99.23% 98.95%
1 Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 1,715,9 47.33 1,715,947.33 99.23% 99.23% 99.23% 98.95%
2
Akademik Binaların İyileştirilmesi, Dersliklerin Sayısının Artırılması Ve İyileştirilmesi (Bakım/Onarım)
0.00
3 Eğitim Laboratuvar Ve Kliniklerin Sayısının
Artırılması Ve İyileştirilmesi 0.00
4 Eğitim Donanımlarının Artırılması Ve
İyileştirilmesi (Makine-Teçhizat Alımları) 0.00
5 Öğretim Elemanlarının Sayısının
Artırılması 0.00
6 Uzaktan Eğitim Hizmetinin Sürdürülmesi 0.00
7 Öğretim Üyesi Yetiştirilmesine İlişkin
Eğitim Faaliyetleri 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.2. Performans Hedefi-2
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır.
Engelli Tuvaleti Sayısı
Toplam Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Tuvalet Sayısıdır.
Asansör Başına Engelli Öğrenci Sayısı
Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Mevcut Toplam Asansör Sayısıdır.
Engelli Öğrenci Sayısı
2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi
Toplam Rampa Sayısı Engelli Tuvaleti Sayısı
Performans Hedefi 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması
Performans Göstergeleri
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek Hedef
Faaliyet Maaliyetleri-2
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi 0.00 0.00
9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri
Oluşturulması 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0.00 0.00 0.00
8 Fiziki Alanların Engelliler İçin
Düzenlenmesi 0.00
9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri
Oluşturulması 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.3. Performans Hedefi-3
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliğine Katılan Öğrenci Sayısı Toplamıdır.
Müsabakalara Katılan Öğrencilerin Oranı (%)
Açıklama: (Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Turnuva Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamı / Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II.
Katılım Sağlanan Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısı Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı
Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kazı Etkinliği Toplamıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Hedef 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Kazılara Katılan Öğrencilerin Oranı (%)
Tüm Akademik Birimler ve Sağlık, Kültür ve SporDaire Başkanlığı
Performans Hedefi 3. İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması
Performans Göstergeleri Sorumlu Birim
Açıklama: Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı
1
2
3 100 120
4
Müsabakalara Katılan Öğrenci Sayısı
Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıTurnuva Etkinliğine Katılan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)
Kazılara Katılan Öğrenci Sayısı
(Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/UluslararasıKazı Etkinliğine Katılan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencileri Toplamıdır.)
Katılım Sağlanan Eğitim Amaçlı Teknik Gezi Sayısı
(Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Eğitim BİLGİ İÇİN
Faaliyet Gösterilen Arkeolojik Kazı Sayısı
(Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, I. Öğretim ve II. Öğretim Öğrencilerinin Katıldığı, Üniversitemiz veya Diğer Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal/Uluslararası Kazı Etkinliği Toplamıdır.)
Faaliyet Maaliyetleri-3
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
3
İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Arkeolojik Kazılar 0.00 0.00
11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma
Faaliyetleri 0.00 0.00
12 Müsabakalar 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe
İnceleme, Uygulama, Bilgi Artırma Faaliyetleri ve Müsabakalara Katılım Desteğinin Artırılması
0.00 0.00 0.00
10 Arkeolojik Kazılar 0.00
11 İnceleme, Uygulama ve Bilgi Artırma
Faaliyetleri 0.00
12 Müsabakalar 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.4. Performans Hedefi-4
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı
(Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır)
1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak Hedef
Amaç
Tüm Akademik Birimler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
BİLGİ İÇİN Öğretim Üyesi Başına Düşen Araştırma Proje Sayısı
Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi Sayısı / Toplam Öğretim Üyesi Sayısıdır.
Sorumlu Birim
Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı (%)
Toplam Akademik Personel Sayısı
Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı Toplam Öğretim Üyesi Sayısı (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Toplam Sayısı) Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*100'dür.
Performans Hedefi 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Performans Göstergeleri
Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı
Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır.
1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak
Faaliyet Maaliyetleri-4
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve
Geliştirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0.00 0.00
14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin
Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0.00 0.00
15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve
Geliştirilmesi 0.00 0.00
16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,
Uzman) Sayısının Artırılması 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve
Geliştirilmesi 0.00 0.00 0.00
13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0.00
14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin
Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0.00
15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve
Geliştirilmesi 0.00
16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,
Uzman) Sayısının Artırılması 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.5. Performans Hedefi-5
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Performans Hedefi 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması
Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları
Performans Göstergeleri
Yurtiçi Toplantılara Katılan Akademik Personel Oranı (%)
Toplam Akademik Personel Sayısı Katılınan Yurtdışı Toplantı Sayısı
(Akademik Personelin Katılım Sağladığı Yurtdışı Toplantı Sayısı) Yurt Dışı Toplantıya Katılan Akademik Personel Sayısı
Açıklama: (Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Yurtiçi Akademik Toplantılara Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı) *100'dür.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Katılınan Yurtdışı Toplantı Sayısı
Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Katılım Sağlanan Yurtdışı Akademik Toplantı Sayısıdır.
Katılınan Yurtiçi Toplantı Sayısı
(Akademik Personelin Katılım Sağladığı Yurtiçi Toplantı Sayısı) Yurt İçi Toplantıya Katılan Akademik Personel Sayısı
BİLGİ İÇİN Katılınan Yurtiçi Toplantı Sayısı
Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Katılım Sağlanan Yurtiçi Akademik Toplantı Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Yurtdışı Toplantılara Katılan Akademik Personel Oranı (%)
Açıklama: (Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Yurtdışı Akademik Toplantılara Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı) *100'dür.
Faaliyet Maaliyetleri-5
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım
Desteğinin Artırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım
Desteğinin Artırılması 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam 5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara
Katılım Desteğinin Artırılması 0.00 0.00 0.00
17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım
Desteğinin Artırılması 0.00
Faaliyet Harcama(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüz desi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.6. Performans Hedefi-6
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi
1 2
2
S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı
1 2
2
3 26 38
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Ödenen Ortalama Telif Ücreti (TL) Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Açıklama: Ödenen Telif Ücreti / Toplam Akademik Personel Sayısıdır.
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Performans Hedefi 6. Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması
Sorumlu Birim
Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açıklama: 2014 Yılında Basılan Tüm Bilimsel Yayın Sayısıdır.
Performans Göstergeleri Basılan Bilimsel Yayın Sayısı
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Toplam Akademik Personel Sayısı
(Kadrosunda Akademik Personel Bulunan Birimler Tarafından Doldurulacaktır) Basılan Bilimsel Yayın Sayısı
Ödenen Telif Ücreti (TL)
BİLGİ İÇİN
Faaliyet Maaliyetleri-6
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
6 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Bilimsel Çalışmaların Basımı ve Telif Ücreti
Ödemesi 0.00 0.00
19 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
6 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0.00 0.00 0.00
18 Bilimsel Çalışmaların Basımı ve Telif Ücreti
Ödemesi 0.00
19 Bilimsel Yayın Desteğinin Artırılması 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Baş langıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.7. Performans Hedefi-7
(Eğitim Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları ve Basın Halkla İlişkiler Birimi Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-7
(Eğitim Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, ANKUZEM, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır.)
2.8. Performans Hedefi-8
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi
1 13964.20923
S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı
1 13 13
2 259,456.02 181,534.72
BİLGİ İÇİN İdari Personel Sayısı
(Biriminizde İdari Kadrodaki (657.4/a) Personel ile Sözleşmeli ve İşçi Kadrosundaki yer Alan Tüm İdari Personelin Toplam Sayısı Yazılacaktır.)
Mal ve Hizmet Alımları (TL) Performans Hedefinin
Sapma Nedeni
Açıklama: Mal ve Hizmet Alımları / Toplam İdari Personel Sayısıdır.
Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak
Performans Hedefi 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Sorumlu Birim
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tüm Harcama Birimleri
Performans Göstergeleri
İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL)
Faaliyet Maaliyetleri-8
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 3, 071,7 08.34 0.003,0 71,70 8.34 3 ,071, 708.3 4 0.003, 071,7 08.34 23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 1,535, 854.17 1,5 35,85 4.17 1,535 ,854.1 7 1, 535,8 54.17 24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 1,535, 854.17 1,5 35,85 4.17 1,535 ,854.1 7 1, 535,8 54.17
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 3,068,825.22 0.00 3,068,825.22 99.91% 99.91% 99.91% 99.91%
23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 1,534,4 12.61 1,534,412.61 99.91% 99.91% 99.91% 99.91%
24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 1,534,4 12.61 1,534,412.61 99.91% 99.91% 99.91% 99.91%
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.9. Performans Hedefi-9
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-9
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.10. Performans Hedefi-10
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-10
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.11. Performans Hedefi-11
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-11
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.12. Performans Hedefi-12
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır )
Faaliyet Maaliyetleri-12
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır )
2.13. Performans Hedefi-13
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi
1 66.67
2 31.58
3 18
Amaç
2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 6.5. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı
Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır.
Sorumlu Birim
Açıklama: (Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel ((657 4/a-b-c) Sayısı / Toplam İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı) * 100’dür.
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi 13. Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Oranı (%)
Açıklama: (Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel ((657 4/a-b-c) Sayısı / Toplam İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı) * 100’dür.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Tüm Birimler
Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%)
S.N. 2013 Yılı 2014 Yılı
1 15 15
2 12 18
3
4 8 10
5
6 6 12
7
8 26 38
BİLGİ İÇİN Toplam İdari Personel Sayısı
(Biriminizde Fiili Olarak Görev Yapan İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı Toplamıdır.)
Akademik Personel Sayısı
(Biriminizde Görev Yapan Akademik Personel Sayısıdır.) Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı-PDB
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Katınılan Hizmet İçi Program Sayısı Toplamıdır.)
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı-Birim
(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitimde Kaç Ayrı Program Uygulandığı Verisi Yazılacaktır.)
Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı-Birim
(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır.
Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı-Birim
(Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.)
Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı--PDB
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır.
Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı--PDB
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.)
Faaliyet Maaliyetleri-13
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38
Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması
0.00 0.00
39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının
Hazırlanması 0.00 0.00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödene k
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 0.00 0.00 0.00
38
Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması
0.00
39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının
Hazırlanması 0.00
Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi (Başlangıç Öde neğine
Göre)
(Toplam Ödene ğe Göre) Performans Hedefi
2.14. Performans Hedefi-14
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-14
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.15. Performans Hedefi-15
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-15
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.16. Performans Hedefi-16
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-16
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.17. Performans Hedefi-17
(AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-17
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)
2.18. Performans Hedefi-18
Hedef 2014 Yıl Sonu Gerçekleşen
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.1. Üniversitenin Araştırmaya Yönelik Özkaynaklarının Artırılması, Etkin Yönetilmesi ve Dış Kaynaklardan Azami Düzeyde Yararlanılarak Daha Çok Araştırmanın Destek Bulmasını Sağlamak
Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam Eden BAP Destekli Araştırma Proje Sayısdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Kalkınma Bakanlığı (DKH) Destekli Proje Sayısı
Performans Hedefi 18. Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğinin Artırılması
Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
Performans Göstergeleri
BAP Destekli Araştırma Proje Sayısı
TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı
Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam EdenTÜBİTAK Destekli Proje Sayısdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam Eden SANTEZ Destekli Proje Sayısdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam EdenKalkınma Bakanlığı (DKH) Destekli Proje Sayısdır.
AB ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Destekli Proje Sayısı
Açıklama: 2014 Yıl Sonu İtibariyle Devam Eden AB ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Destekli Proje Sayısdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni Performans Hedefinin Sapma Nedeni
SANTEZ Destekli Proje Sayısı
Fikri Mülkiyet Hakkı Alınan Projeler
Açıklama: 2014 Yılı İçerisinde Fikri Mülkiyet Hakkı Alınan Proje Sayısdır.
Performans Hedefinin
AB, Diğer Uluslararası Kuruluş ve Konsorsiyum Destekli Proje Sayısı BAP Destekli Proje Sayısı
BİLGİ İÇİN
Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje Sayısı
Faaliyet Maaliyetleri-18
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
18 Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğinin
18 Bilimsel Araştırma Projeleri Desteğinin