• Sonuç bulunamadı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı : BAFRA BELEDİYESİ

F.1.1.1.1 Personele Yönelik Kurs ve Eğitim

Programları Düzenlemek 35.000,00

0,04% 0,00 0,00%

35.000,00

0,04%

F.1.1.1.2 Çevre ve Sağlık Eğitimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.1.1.3 Mesleki Seminer ve Toplantılara Katılma 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.1.1.1.4 Yabancı Dil Eğitiminin Desteklenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.1.1.5 Personele Yönelik Etkinlik ve Sosyal

Program Düzenlemek 10.000,00

0,01% 0,00 0,00%

Mali Yapının Geliştirilmesi F.1.2.1.1 Vergi Vb. Borçlarını Ödemeyenlerin Takip Edilerek Çağrı Mektubu ve Ödeme Emri Göndererek Etkili Yasal Takip İşlemlerini

Başlatmak. 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.2.1.2 Belediye Gelirlerini Artırma Konusunda

Eğitim Almak ve Çalışmalar Yürütmek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.2.1.3 E-Belediye Uygulamalarının Kullanılması ile Tahakkuk ve Tahsil Oranının Artırılması 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.2.1.4 Harcama Birimlerinin, Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına Uygun Şekilde Hazırlamaları ve Yıl için De Düzenli Olarak Takip Etmelerinin

Sağlanması 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.2.1.5 Bütçenin ve Muhasebenin Etkin Yönetimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.6 Mali Raporlama Sisteminin Analizi ve Yönetici Özet Mali Raporlarının

Hazırlanması 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.2.1.7 İç Kontrol Alt Biriminin Oluşturulması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.8 Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Pay

Göndermek 720.000,00

0,86% 0,00 0,00%

720.000,00

0,86%

Performans Hedefi 1.3.1

E-Belediyecilik ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi

F.1.3.1.1 Web Sitesinin Yenilenmesi ve

Güncellenmesi 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.3.1.2 Vatandaşların Uzaktan İletişim Altyapısını

Sağlamak 10.000,00

0,01% 0,00 0,00%

10.000,00

0,01%

F.1.3.1.3 E-Belediye Sistemi Entegrasyonunu

Tamamlamak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

F.1.4.1.1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların

Görülmesini Sağlamak 150.000,00

0,18% 0,00 0,00%

F.1.5.1.1 Belediyenin Çalışma Alanı Doğrultusunda Bilim ve Teknolojinin Gelişmesini Sağlayacak Yeni Bilgileri Elde Etmek veya Mevcut Bilgilerle Yeni Malzeme, Ürün ve Hizmet Üretmek, Yapılan İş ve Hizmetleri Geliştirip Kolaylaştırıp Hızlandırmak, Yeni Sistem, Süreç ve Hizmetler Oluşturmak

veya Mevcut Olanları Geliştirmek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefi 1.6.1

Hizmet Araçlarının ve Ekipmanları

Kullanılabilirliğini ve Modernizasyonunu Sağlamak

F.1.6.1.1 Akaryakıt Yağ ve Araç Ekipmanları Alımları

Yapmak 4.300.000,00

5,12% 0,00 0,00%

4.300.000,00

5,12%

F.1.6.1.2 Belediye Araçlarının ve Ekipmanlarının Bakım ve Onarım İşlerini Yapmak

2.530.000,00

Kurumun Gelir Kaynaklarını Arttırmak ve Kamulaştırma Faaliyetlerini Yürütmek

F.1.7.1.1 Beyanların Güncellenmesi. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.7.1.2 Rayiç Bedellerinin Güncellenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.7.1.3 Kamulaştırma Faaliyetleri Yapmak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

F.1.7.1.4 Gayrimenkulllerimizin Kiraya Verilmesi

İşlemlerini Yürütmek. 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.7.1.5 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin

Envanterini Güncelleştirmek. 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.7.1.6 İşgal Edilmiş Olan Gayrimenkullerin Tespiti Suretiyle, Alınacak Ecri misil ve Kira Bedellerini Belirlemek ve İlgili Kişiler Adına Borç Olarak Tahakkuk Ettirmek. 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.1.7.1.7 Belediyeye Ait Artık Parsellerin Satış

İşlemlerini Yürütmek. 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefi 1.8.1

Temizlik hizmet araçlarının sayısını arttırmak.

Fen işleri hizmet araçlarının sayısını arttırmak.

Belediyenin Hizmet Üretim Gücünü Arttırmak

F.1.10.1.1 Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve

Onarımını Yapmak 150.000,00

0,18% 0,00 0,00%

150.000,00

0,18%

F.1.10.1.2 Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi için Mal

ve Hizmet Alımı Yapmak 5.800.000,00

6,90% 0,00 0,00%

5.800.000,00

6,90%

F.1.10.1.3

Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Satın

Almak 200.000,00

0,24% 0,00 100,00%

200.000,00

0,24%

Performans Hedefi 2.1.1

Kentsel Altyapıya Önem Verilmesi ve Mevcut Durumun Geliştirilmesi

F.2.1.1.1 İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Yol Yapımı

(Asfalt, Parke Taşı, Stabilize) 5.200.000,00

6,19% 0,00 0,00%

5.200.000,00

6,19%

F.2.1.1.2 Kaldırım ve Refüj Yapmak 400.000,00 0,48% 0,00 0,00% 400.000,00 0,48%

F.2.1.1.3 İmar Yolu Düzenlemesi ve Yol Bakım

Onarımı Yapmak 1.000.000,00

1,19% 0,00 0,00%

1.000.000,00

1,19%

Performans Hedefi 2.2.1

Planlı Bir Kent Olmak için Çalışmalar Yürütmek

F.2.2.1.1 İlçenin Planlamasıyla İlgili Projeler

Hazırlamak 100.000,00

0,12% 0,00 0,00%

100.000,00

0,12%

F.2.2.1.2 İmar Uygulama Çalışmaları Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.2.2.1.3 İklim Değişikliğine Bağlı Afetlerin Önüne

Geçmek için İmar Çalışmaları Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.2.2.1.4 Kentsel Dönüşüm için Uygun Alan Tespiti

Yapmak ve Kentsel Dönüşümü Uygulamak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.2.2.1.5 Yatırım Programına Göre Kamulaştırma

Çalışmaları Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefi 2.4.1

Ticari ve Ekonomik Hayatı Desteklemek

F.2.4.1.1 Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Kurulması için Gerekli Çalışmaları Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.2.4.1.3 Pazar Yerlerinin Yenilenmesi 1.500.000,00 1,79% 0,00 0,00% 1.500.000,00 1,79%

Performans Hedefi 2.5.1

Trafik Sorunlarını Gidermek F.2.5.1.1 Şehir Merkezindeki Trafik Yoğunluğunu

Azaltmak için Yeni Otopark Yerleri Açmak 70.000,00

0,08% 0,00 0,00%

70.000,00

0,08%

Performans Hedefi 2.6.1

Yeşil Alanların ve Parkların Sayısını Arttırmak Korumak Güzelleştirmek ve

Kullanımını Yaygınlaştırmak

F.2.6.1.1 Mahalle Dinlenme ve Çocuk Oyun Park

Projelerini Hazırlamak ve Uygulamak 150.000,00

0,18% 0,00 0,00%

150.000,00

0,18%

F.2.6.1.2 Çocuk Oyun Park Projelerini Hazırlamak ve

Uygulamak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

F.2.6.1.6 Yeşil Alan ve Parkların Bakım ve Onarımını

Yapmak 40.000,00

0,05% 0,00 0,00%

40.000,00

0,05%

Performans Hedefi 2.7.1

Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak için Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak

F.2.7.1.1 Konteyner İlaçlama ve Yıkama Hizmeti

Yapmak 50.000,00

0,06% 0,00 0,00%

50.000,00

0,06%

F.2.7.1.2 İlçede Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetini

Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.2.7.1.3 Sıfır Atık Projesi Kapsamında Faaliyetler

Düzenlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefi 2.8.1

İbadethane, Okul, Ulaşım ve Belediye Organizasyonlarının Eksikliklerini Gidermek

F.2.8.1.1 İhtiyaçları Tespit Edilen İbadethanelerin, Okulların Bakım Onarım Çalışmalarını

Yapmak 300.000,00

0,36% 0,00 0,00%

300.000,00

0,36%

F.2.8.1.2 Festival ve Organizasyonların Altyapı

Hazırlığını Yapmak 350.000,00

0,42% 0,00 0,00%

350.000,00

0,42%

F.2.8.1.3 Ulaşım İhtiyacı Olan Dernek, Okul, Kulüp, Cenazelere Toplu Taşıma Aracı Temin

Etmek 0,00

Kent Mobilyaları Yapıp Halkımızın Kullanımına Sunmak

F.2.9.1.1 Belirlenen Caddelerde Yolcu Durakları

Yapmak 150.000,00

0,18% 0,00 0,00%

150.000,00

0,18%

F.2.9.1.2 Belirlenen Yerlere Bank Yapmak 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.2.9.1.3 Şehrin Belirli Cadde ve Sokaklarında Işık

Direği Dikmek ve Tamirini Yapmak. 50.000,00

0,06% 0,00 0,00% için Çalışmalar Yapmak

F.2.10.1.1 İlçemizin Muhtelif Yerlerine Yenilenebilir

Enerji Sistemleri ile Şarj Noktaları Kurmak 50.000,00

0,06% 0,00 0,00%

50.000,00

0,06%

F.2.10.1.2 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Elektrik

Enerjisi Üretmek Üzere Proje Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

Yapı Denetim Faaliyetlerini Yürütmek

F.2.12.1.1 İnşaat Ruhsatı Düzenlenme Verme Faaliyetleri, Yapı Kullanım İzin Belgesinin Verilmesi, Asansör İşletme Ruhsatının Verilmesi ve Şikâyet Dilekçelerini

Cevaplamak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.2.12.1.2 Numarataj Çalışması Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.2.12.1.3 Ruhsata Aykırı Yapıların Kontrolünü

Yapmak ve Ruhsatsız Yerleri Yıkmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

Toplumun Sosyal, Kültüre ve Sanatsal Hayatını

Geliştirmek, Erişilebilirliğini

F.2.13.1.1 Resim Sergi Salonu İnşa Etmek 600.000,00 0,71% 0,00 0,00% 600.000,00 0,71%

F.2.13.1.6 Çocuk Trafik Parkuru İnşa Etmek 300.000,00 0,36% 0,00 0,00% 300.000,00 0,36%

F.2.13.1.7 Millet Bahçesi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Arttırmak için Sosyal, Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Tesisleri Kurmak Performans

Hedefi 3.1.1

Toplum ve Çevre Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak

F.3.1.1.1 Haşere İlaçlaması Yapımı. 95.000,00 0,11% 0,00 0,00% 95.000,00 0,11%

F.3.1.1.2 Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.1.1.3 Evsek Atık Toplama İşinin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.1.1.4 Geri Dönüşüm Toplama İşleminin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.1.1.5 Temizlikle İlgili Halkı Bilinçlendirmeye Yönelik Olarak Broşür El İlanı Dağıtımı, Okullarda Öğrencilere Eğitimler Vermek, Kişilere Temizlik Alışkanlıklarının

Kazandırılmasına Yönelik Olarak Eğitimler

Vermek 0,00

Bafra’nın Kültür ve Turizm Potansiyelini Ortaya Çıkartarak Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtımına Yönelik Çalışmalar Yapmak

F.3.2.1.1 Kapıkaya Festivali Düzenlemek 600.000,00 0,71% 0,00 0,00% 600.000,00 0,71%

F.3.2.1.2 Selesepet Festivali Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.2.1.3 Hıdırellez Şenlikleri Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.2.1.4 Sürmeli Mahallesi Tohum Takası Şenliğini

Düzenlemek 50.000,00

0,06% 0,00 0,00%

50.000,00

0,06%

F.3.2.1.5 Kavun Karpuz Festivali Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.2.1.6 Sünnet Şöleni Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.2.1.7 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yapmak 250.000,00 0,30% 0,00 0,00% 250.000,00 0,30%

Performans Hedefi 3.3.1

Gençlik ve Spora Gerekli Desteği vermek

F.3.3.1.1 Spor Kültürünü Geliştirmek ve Gençlerin

Topluma Kazandırılması için Kurslar Açmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.3.1.2 Turnuvalar Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.3.1.3 Amatör Spor Kulüplerinin İhtiyaçlarını Giderebilmeleri için Aynî ve Nakdî

Yardımlar Yapmak 100.000,00

0,12% 0,00 0,00% Esaslarına Uygun Olarak Sosyal Yardımlar Yapmak

F.3.4.1.1 Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında

Yönetmelik Gereği Yardımlar Yapmak 250.000,00

0,30% 0,00 0,00%

250.000,00

0,30%

F.3.4.1.2 İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye ve Giysi

Yardımı Yapmak 25.000,00

0,03% 0,00 0,00%

25.000,00

0,03%

F.3.4.1.3 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Aynî ve

Nakdî Yardım Yapmak 250.000,00

0,30% 0,00 0,00%

250.000,00

0,30%

F.3.4.1.4 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Aşevinden

Yemek Yardımı Yapmak 1.300.000,00

1,55% 0,00 0,00%

1.300.000,00

1,55%

F.3.4.1.5 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.4.1.6 Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti Sunmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.4.1.7 Hasta Medikal Destek Hizmeti Vermek 40.000,00 0,05% 0,00 0,00% 40.000,00 0,05%

F.3.4.1.8 Her Yıl Vatandaşlarımıza İletişim ve Sosyal İhtiyaçlara Yönelik Organizasyonlar

Düzenlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00% için Çalışmalar Yapmak

F.3.5.1.1 Belediyemizin Sorumluluğunda Bulunan Tüm Kaldırım, Ana Arter, Cadde, Sokak ve Parklarda Tüm Engel Gruplarının Erişimini

Sağlayacak Şekilde Düzenlemeler Yapmak 70.000,00

0,08% 0,00 0,00%

70.000,00

0,08%

F.3.5.1.2 Belediyenin Ruhsat Verdiği ve Denetleme Yükümlüğü Bulunan Tüm Özel ya da Kamusal Hizmet Binalarında Ruhsat Verilmesi Sırasında Yönetmelik Uyarınca Tüm Engelli Gruplarını İçerecek Şekilde

Erişim Düzenleme Şartını Uygulamak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.5.1.3 Engelli Koordinasyon Merkezimize Gelen Talepleri Dikkate Alarak Engelli

Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak 50.000,00

0,06% 0,00 0,00%

50.000,00

0,06%

Performans Hedefi 3.6.1

Kadına Şiddetle Mücadele Etmek için Gerekli Çalışmaları Yapmak

F.3.6.1.1 Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Konulu

Konferans Düzenlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.6.1.2 Aile ve Çocuk Gelişimi ile İlgili Eğitim

Seminerleri Düzenlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.6.1.3 Şiddete Uğrayan ve Uğrama Tehlikesi Bulunan Kadınlara ve Varsa Çocuklarına Yönelik Ulaşılabilir Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Daha Etkili Verilmesi ve Yaygınlaştırılması ile Bu Kişilerin Sosyoekonomik Olarak Güçlenmesini

Sağlamak 0,00

Belediye İştiraklerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak

F.3.7.1.1 Belediyemizin Sosyal Tesislerinde

Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunmak Üzere

Hizmet ve Malzeme Almak 700.000,00

0,83% 0,00 0,00%

700.000,00

0,83%

F.3.7.1.2 Yeni Faaliyet Alanları Oluşturup

Geliştirmek. 250.000,00

0,30% 0,00 0,00%

250.000,00

0,30%

Performans Hedefi 3.8.1

Toplumun Sosyal, Kültür ve Sanat Hayatını Geliştirmek, Erişilebilirliğini Arttırmak için Sosyal, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yapmak.

F.3.8.1.1 Bafra Belediye Konservatuarında Müzik Aletleri ve Ses Kursları Açarak Kültürel

Faaliyetleri Arttırmak. 10.000,00

0,01% 0,00 0,00%

10.000,00

0,01%

F.3.8.1.2 Resim Sergi Salonu ile Kültürel Faaliyet

Yürütmek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.8.1.4 Çocuk Tiyatrosu ile Çocuklarımızın

Sosyalleşmesini Sağlamak. 5.000,00

0,01% 0,00 0,00%

5.000,00

0,01%

F.3.8.1.7 Çocuk Trafik Parkuru Kurarak Geleceğimiz Olan Çocuklarımızın Trafik Bilgilerini

Geliştirmek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefi 3.9.1

Zabıta Denetim Faaliyetlerini Yürütmek

F.3.9.1.1 Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik

Çalışmalar Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.9.1.2 İş Yerlerinin Ruhsat Kontrolünü Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.3 Reklam Tabelalarının Yönetmeliğe

Uygunluğunu Denetlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.9.1.4 Canlı Müzik Yapan Yerlerin Denetlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.5 Yaya Kaldırımı İşgaline Yönelik, İşyeri, Seyyar Satıcı, Dilenci, Çevre Kirliliği ve Evsel İnşaat Atıklarına Yönelik Denetimler

Yapmak 0,00

F.3.11.1.1 Cenaze Evlerine Çay Kazanı Kurulup

Vatandaşa Cay İkramı Yapılması 10.000,00

0,01% 0,00 0,00%

10.000,00

0,01%

F.3.11.1.2 Cenaze Nakil Aracının Temini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.11.1.3 Cenaze Yakınlarına Mezarlık Ziyaretinde Kullanmak Üzere Servis Otobüsü Temin

Edilmesi 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.11.1.4 Cenaze Evlerine Sandalye Masa Kurulması 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

F.3.11.1.5 Cenaze Evlerinin Önüne Taziye Çadırı

Kurulması 20.000,00

0,02% 0,00 0,00%

Vatandaşlarımızla Daha Etkili İletişim Kurmak ve Belediye Faaliyetlerini Halka

Duyurmak

F.3.12.1.1 Billboard ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak 220.000,00 0,26% 0,00 0,00% 220.000,00 0,26%

F.3.12.1.2 Kültürel Yayınlar Gerçekleştirmek 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%

F.3.12.1.3 Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.12.1.4 Halkla İlişkiler ve Çözüm Merkezi

Faaliyetleri 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.12.1.5 Basın Bilgilendirme Toplantıları

Düzenlemek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.12.1.6 Sosyal Medya Yönetimi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.7 Web Sitesi Güncellemesi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.8 Faaliyet, Festival ve Organizasyonlar

Tanıtımı Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.12.1.9 Ortak Akıl Buluşmaları Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.13.1

Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Faaliyetleri Yürütmek.

F.3.13.1.1 Hazırlanan Tanıtım ve Temsil Faaliyetlerini

Gerçekleştirmek 500.000,00

0,60% 0,00 0,00%

500.000,00

0,60%

F.3.13.1.2 Başkanın Halkla Görüşme Toplantılarını

Organize Etmek 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

F.3.13.1.3 Yeni Evlenen Çiftlerin Ziyareti ve Hediye

Takdimi 70.000,00

0,08% 0,00 0,00%

70.000,00

0,08%

F.3.13.1.4 Temsil, Tanıtma ve Vatandaşların Katılımını Artırıcı Faaliyetler Yapmak 0,00

0,00% 0,00 0,00%

0,00

0,00%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 33.055.000,00 39,35% 0,00 0,00% 33.055.000,00 39,35%

Genel Yönetim Giderleri 50.945.000,00 60,65% 0,00 0,00% 50.945.000,00 60,65%

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Genel Toplam 84.000.000,00 100,00% 0,00 0,00% 84.000.000,00 100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

BAFRA BELEDİYESİ

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 0,00 19.445.000,00 0,00 19.445.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.885.000,00 16.780.000,00 0,00 37.665.000,00

04 Faiz Giderleri 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

05 Cari Transferler 1.320.000,00 1.980.000,00 0,00 3.300.000,00

06 Sermaye Giderleri 10.850.000,00 330.000,00 0,00 11.180.000,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

08 Borç verme 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

09 Yedek Ödenek 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 33.055.000,00 50.945.000,00 0,00 84.000.000,00

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00

Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 33.055.000,00 50.945.000,00 0,00 84.000.000,00

Benzer Belgeler