2. PERFORMANS BİLGİLERİ
2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı : BAFRA BELEDİYESİ
F.1.1.1.1 Personele Yönelik Kurs ve Eğitim
Programları Düzenlemek 35.000,00
0,04% 0,00 0,00%
35.000,00
0,04%
F.1.1.1.2 Çevre ve Sağlık Eğitimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.1.1.3 Mesleki Seminer ve Toplantılara Katılma 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.1.1.1.4 Yabancı Dil Eğitiminin Desteklenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.1.1.5 Personele Yönelik Etkinlik ve Sosyal
Program Düzenlemek 10.000,00
0,01% 0,00 0,00%
Mali Yapının Geliştirilmesi F.1.2.1.1 Vergi Vb. Borçlarını Ödemeyenlerin Takip Edilerek Çağrı Mektubu ve Ödeme Emri Göndererek Etkili Yasal Takip İşlemlerini
Başlatmak. 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.2.1.2 Belediye Gelirlerini Artırma Konusunda
Eğitim Almak ve Çalışmalar Yürütmek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.2.1.3 E-Belediye Uygulamalarının Kullanılması ile Tahakkuk ve Tahsil Oranının Artırılması 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.2.1.4 Harcama Birimlerinin, Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına Uygun Şekilde Hazırlamaları ve Yıl için De Düzenli Olarak Takip Etmelerinin
Sağlanması 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.2.1.5 Bütçenin ve Muhasebenin Etkin Yönetimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.2.1.6 Mali Raporlama Sisteminin Analizi ve Yönetici Özet Mali Raporlarının
Hazırlanması 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.2.1.7 İç Kontrol Alt Biriminin Oluşturulması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.2.1.8 Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Pay
Göndermek 720.000,00
0,86% 0,00 0,00%
720.000,00
0,86%
Performans Hedefi 1.3.1
E-Belediyecilik ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
F.1.3.1.1 Web Sitesinin Yenilenmesi ve
Güncellenmesi 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.3.1.2 Vatandaşların Uzaktan İletişim Altyapısını
Sağlamak 10.000,00
0,01% 0,00 0,00%
10.000,00
0,01%
F.1.3.1.3 E-Belediye Sistemi Entegrasyonunu
Tamamlamak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
F.1.4.1.1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların
Görülmesini Sağlamak 150.000,00
0,18% 0,00 0,00%
F.1.5.1.1 Belediyenin Çalışma Alanı Doğrultusunda Bilim ve Teknolojinin Gelişmesini Sağlayacak Yeni Bilgileri Elde Etmek veya Mevcut Bilgilerle Yeni Malzeme, Ürün ve Hizmet Üretmek, Yapılan İş ve Hizmetleri Geliştirip Kolaylaştırıp Hızlandırmak, Yeni Sistem, Süreç ve Hizmetler Oluşturmak
veya Mevcut Olanları Geliştirmek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefi 1.6.1
Hizmet Araçlarının ve Ekipmanları
Kullanılabilirliğini ve Modernizasyonunu Sağlamak
F.1.6.1.1 Akaryakıt Yağ ve Araç Ekipmanları Alımları
Yapmak 4.300.000,00
5,12% 0,00 0,00%
4.300.000,00
5,12%
F.1.6.1.2 Belediye Araçlarının ve Ekipmanlarının Bakım ve Onarım İşlerini Yapmak
2.530.000,00
Kurumun Gelir Kaynaklarını Arttırmak ve Kamulaştırma Faaliyetlerini Yürütmek
F.1.7.1.1 Beyanların Güncellenmesi. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.7.1.2 Rayiç Bedellerinin Güncellenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.1.7.1.3 Kamulaştırma Faaliyetleri Yapmak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%
F.1.7.1.4 Gayrimenkulllerimizin Kiraya Verilmesi
İşlemlerini Yürütmek. 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.7.1.5 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin
Envanterini Güncelleştirmek. 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.7.1.6 İşgal Edilmiş Olan Gayrimenkullerin Tespiti Suretiyle, Alınacak Ecri misil ve Kira Bedellerini Belirlemek ve İlgili Kişiler Adına Borç Olarak Tahakkuk Ettirmek. 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.1.7.1.7 Belediyeye Ait Artık Parsellerin Satış
İşlemlerini Yürütmek. 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefi 1.8.1
Temizlik hizmet araçlarının sayısını arttırmak.
Fen işleri hizmet araçlarının sayısını arttırmak.
Belediyenin Hizmet Üretim Gücünü Arttırmak
F.1.10.1.1 Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve
Onarımını Yapmak 150.000,00
0,18% 0,00 0,00%
150.000,00
0,18%
F.1.10.1.2 Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi için Mal
ve Hizmet Alımı Yapmak 5.800.000,00
6,90% 0,00 0,00%
5.800.000,00
6,90%
F.1.10.1.3
Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Satın
Almak 200.000,00
0,24% 0,00 100,00%
200.000,00
0,24%
Performans Hedefi 2.1.1
Kentsel Altyapıya Önem Verilmesi ve Mevcut Durumun Geliştirilmesi
F.2.1.1.1 İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Yol Yapımı
(Asfalt, Parke Taşı, Stabilize) 5.200.000,00
6,19% 0,00 0,00%
5.200.000,00
6,19%
F.2.1.1.2 Kaldırım ve Refüj Yapmak 400.000,00 0,48% 0,00 0,00% 400.000,00 0,48%
F.2.1.1.3 İmar Yolu Düzenlemesi ve Yol Bakım
Onarımı Yapmak 1.000.000,00
1,19% 0,00 0,00%
1.000.000,00
1,19%
Performans Hedefi 2.2.1
Planlı Bir Kent Olmak için Çalışmalar Yürütmek
F.2.2.1.1 İlçenin Planlamasıyla İlgili Projeler
Hazırlamak 100.000,00
0,12% 0,00 0,00%
100.000,00
0,12%
F.2.2.1.2 İmar Uygulama Çalışmaları Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%
F.2.2.1.3 İklim Değişikliğine Bağlı Afetlerin Önüne
Geçmek için İmar Çalışmaları Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.2.2.1.4 Kentsel Dönüşüm için Uygun Alan Tespiti
Yapmak ve Kentsel Dönüşümü Uygulamak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.2.2.1.5 Yatırım Programına Göre Kamulaştırma
Çalışmaları Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefi 2.4.1
Ticari ve Ekonomik Hayatı Desteklemek
F.2.4.1.1 Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Kurulması için Gerekli Çalışmaları Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.2.4.1.3 Pazar Yerlerinin Yenilenmesi 1.500.000,00 1,79% 0,00 0,00% 1.500.000,00 1,79%
Performans Hedefi 2.5.1
Trafik Sorunlarını Gidermek F.2.5.1.1 Şehir Merkezindeki Trafik Yoğunluğunu
Azaltmak için Yeni Otopark Yerleri Açmak 70.000,00
0,08% 0,00 0,00%
70.000,00
0,08%
Performans Hedefi 2.6.1
Yeşil Alanların ve Parkların Sayısını Arttırmak Korumak Güzelleştirmek ve
Kullanımını Yaygınlaştırmak
F.2.6.1.1 Mahalle Dinlenme ve Çocuk Oyun Park
Projelerini Hazırlamak ve Uygulamak 150.000,00
0,18% 0,00 0,00%
150.000,00
0,18%
F.2.6.1.2 Çocuk Oyun Park Projelerini Hazırlamak ve
Uygulamak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
F.2.6.1.6 Yeşil Alan ve Parkların Bakım ve Onarımını
Yapmak 40.000,00
0,05% 0,00 0,00%
40.000,00
0,05%
Performans Hedefi 2.7.1
Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak için Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak
F.2.7.1.1 Konteyner İlaçlama ve Yıkama Hizmeti
Yapmak 50.000,00
0,06% 0,00 0,00%
50.000,00
0,06%
F.2.7.1.2 İlçede Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetini
Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.2.7.1.3 Sıfır Atık Projesi Kapsamında Faaliyetler
Düzenlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefi 2.8.1
İbadethane, Okul, Ulaşım ve Belediye Organizasyonlarının Eksikliklerini Gidermek
F.2.8.1.1 İhtiyaçları Tespit Edilen İbadethanelerin, Okulların Bakım Onarım Çalışmalarını
Yapmak 300.000,00
0,36% 0,00 0,00%
300.000,00
0,36%
F.2.8.1.2 Festival ve Organizasyonların Altyapı
Hazırlığını Yapmak 350.000,00
0,42% 0,00 0,00%
350.000,00
0,42%
F.2.8.1.3 Ulaşım İhtiyacı Olan Dernek, Okul, Kulüp, Cenazelere Toplu Taşıma Aracı Temin
Etmek 0,00
Kent Mobilyaları Yapıp Halkımızın Kullanımına Sunmak
F.2.9.1.1 Belirlenen Caddelerde Yolcu Durakları
Yapmak 150.000,00
0,18% 0,00 0,00%
150.000,00
0,18%
F.2.9.1.2 Belirlenen Yerlere Bank Yapmak 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.2.9.1.3 Şehrin Belirli Cadde ve Sokaklarında Işık
Direği Dikmek ve Tamirini Yapmak. 50.000,00
0,06% 0,00 0,00% için Çalışmalar Yapmak
F.2.10.1.1 İlçemizin Muhtelif Yerlerine Yenilenebilir
Enerji Sistemleri ile Şarj Noktaları Kurmak 50.000,00
0,06% 0,00 0,00%
50.000,00
0,06%
F.2.10.1.2 Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Elektrik
Enerjisi Üretmek Üzere Proje Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
Yapı Denetim Faaliyetlerini Yürütmek
F.2.12.1.1 İnşaat Ruhsatı Düzenlenme Verme Faaliyetleri, Yapı Kullanım İzin Belgesinin Verilmesi, Asansör İşletme Ruhsatının Verilmesi ve Şikâyet Dilekçelerini
Cevaplamak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.2.12.1.2 Numarataj Çalışması Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.2.12.1.3 Ruhsata Aykırı Yapıların Kontrolünü
Yapmak ve Ruhsatsız Yerleri Yıkmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
Toplumun Sosyal, Kültüre ve Sanatsal Hayatını
Geliştirmek, Erişilebilirliğini
F.2.13.1.1 Resim Sergi Salonu İnşa Etmek 600.000,00 0,71% 0,00 0,00% 600.000,00 0,71%
F.2.13.1.6 Çocuk Trafik Parkuru İnşa Etmek 300.000,00 0,36% 0,00 0,00% 300.000,00 0,36%
F.2.13.1.7 Millet Bahçesi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Arttırmak için Sosyal, Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Tesisleri Kurmak Performans
Hedefi 3.1.1
Toplum ve Çevre Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak
F.3.1.1.1 Haşere İlaçlaması Yapımı. 95.000,00 0,11% 0,00 0,00% 95.000,00 0,11%
F.3.1.1.2 Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.3.1.1.3 Evsek Atık Toplama İşinin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.1.1.4 Geri Dönüşüm Toplama İşleminin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.1.1.5 Temizlikle İlgili Halkı Bilinçlendirmeye Yönelik Olarak Broşür El İlanı Dağıtımı, Okullarda Öğrencilere Eğitimler Vermek, Kişilere Temizlik Alışkanlıklarının
Kazandırılmasına Yönelik Olarak Eğitimler
Vermek 0,00
Bafra’nın Kültür ve Turizm Potansiyelini Ortaya Çıkartarak Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtımına Yönelik Çalışmalar Yapmak
F.3.2.1.1 Kapıkaya Festivali Düzenlemek 600.000,00 0,71% 0,00 0,00% 600.000,00 0,71%
F.3.2.1.2 Selesepet Festivali Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.3.2.1.3 Hıdırellez Şenlikleri Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.3.2.1.4 Sürmeli Mahallesi Tohum Takası Şenliğini
Düzenlemek 50.000,00
0,06% 0,00 0,00%
50.000,00
0,06%
F.3.2.1.5 Kavun Karpuz Festivali Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.3.2.1.6 Sünnet Şöleni Düzenlemek 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%
F.3.2.1.7 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yapmak 250.000,00 0,30% 0,00 0,00% 250.000,00 0,30%
Performans Hedefi 3.3.1
Gençlik ve Spora Gerekli Desteği vermek
F.3.3.1.1 Spor Kültürünü Geliştirmek ve Gençlerin
Topluma Kazandırılması için Kurslar Açmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.3.1.2 Turnuvalar Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.3.1.3 Amatör Spor Kulüplerinin İhtiyaçlarını Giderebilmeleri için Aynî ve Nakdî
Yardımlar Yapmak 100.000,00
0,12% 0,00 0,00% Esaslarına Uygun Olarak Sosyal Yardımlar Yapmak
F.3.4.1.1 Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında
Yönetmelik Gereği Yardımlar Yapmak 250.000,00
0,30% 0,00 0,00%
250.000,00
0,30%
F.3.4.1.2 İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye ve Giysi
Yardımı Yapmak 25.000,00
0,03% 0,00 0,00%
25.000,00
0,03%
F.3.4.1.3 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Aynî ve
Nakdî Yardım Yapmak 250.000,00
0,30% 0,00 0,00%
250.000,00
0,30%
F.3.4.1.4 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Aşevinden
Yemek Yardımı Yapmak 1.300.000,00
1,55% 0,00 0,00%
1.300.000,00
1,55%
F.3.4.1.5 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%
F.3.4.1.6 Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti Sunmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.4.1.7 Hasta Medikal Destek Hizmeti Vermek 40.000,00 0,05% 0,00 0,00% 40.000,00 0,05%
F.3.4.1.8 Her Yıl Vatandaşlarımıza İletişim ve Sosyal İhtiyaçlara Yönelik Organizasyonlar
Düzenlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00% için Çalışmalar Yapmak
F.3.5.1.1 Belediyemizin Sorumluluğunda Bulunan Tüm Kaldırım, Ana Arter, Cadde, Sokak ve Parklarda Tüm Engel Gruplarının Erişimini
Sağlayacak Şekilde Düzenlemeler Yapmak 70.000,00
0,08% 0,00 0,00%
70.000,00
0,08%
F.3.5.1.2 Belediyenin Ruhsat Verdiği ve Denetleme Yükümlüğü Bulunan Tüm Özel ya da Kamusal Hizmet Binalarında Ruhsat Verilmesi Sırasında Yönetmelik Uyarınca Tüm Engelli Gruplarını İçerecek Şekilde
Erişim Düzenleme Şartını Uygulamak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.5.1.3 Engelli Koordinasyon Merkezimize Gelen Talepleri Dikkate Alarak Engelli
Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak 50.000,00
0,06% 0,00 0,00%
50.000,00
0,06%
Performans Hedefi 3.6.1
Kadına Şiddetle Mücadele Etmek için Gerekli Çalışmaları Yapmak
F.3.6.1.1 Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Konulu
Konferans Düzenlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.6.1.2 Aile ve Çocuk Gelişimi ile İlgili Eğitim
Seminerleri Düzenlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.6.1.3 Şiddete Uğrayan ve Uğrama Tehlikesi Bulunan Kadınlara ve Varsa Çocuklarına Yönelik Ulaşılabilir Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Daha Etkili Verilmesi ve Yaygınlaştırılması ile Bu Kişilerin Sosyoekonomik Olarak Güçlenmesini
Sağlamak 0,00
Belediye İştiraklerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
F.3.7.1.1 Belediyemizin Sosyal Tesislerinde
Vatandaşlarımızın Hizmetine Sunmak Üzere
Hizmet ve Malzeme Almak 700.000,00
0,83% 0,00 0,00%
700.000,00
0,83%
F.3.7.1.2 Yeni Faaliyet Alanları Oluşturup
Geliştirmek. 250.000,00
0,30% 0,00 0,00%
250.000,00
0,30%
Performans Hedefi 3.8.1
Toplumun Sosyal, Kültür ve Sanat Hayatını Geliştirmek, Erişilebilirliğini Arttırmak için Sosyal, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yapmak.
F.3.8.1.1 Bafra Belediye Konservatuarında Müzik Aletleri ve Ses Kursları Açarak Kültürel
Faaliyetleri Arttırmak. 10.000,00
0,01% 0,00 0,00%
10.000,00
0,01%
F.3.8.1.2 Resim Sergi Salonu ile Kültürel Faaliyet
Yürütmek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.8.1.4 Çocuk Tiyatrosu ile Çocuklarımızın
Sosyalleşmesini Sağlamak. 5.000,00
0,01% 0,00 0,00%
5.000,00
0,01%
F.3.8.1.7 Çocuk Trafik Parkuru Kurarak Geleceğimiz Olan Çocuklarımızın Trafik Bilgilerini
Geliştirmek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefi 3.9.1
Zabıta Denetim Faaliyetlerini Yürütmek
F.3.9.1.1 Gürültü Kirliliğini Önlemeye Yönelik
Çalışmalar Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.9.1.2 İş Yerlerinin Ruhsat Kontrolünü Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.9.1.3 Reklam Tabelalarının Yönetmeliğe
Uygunluğunu Denetlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.9.1.4 Canlı Müzik Yapan Yerlerin Denetlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.9.1.5 Yaya Kaldırımı İşgaline Yönelik, İşyeri, Seyyar Satıcı, Dilenci, Çevre Kirliliği ve Evsel İnşaat Atıklarına Yönelik Denetimler
Yapmak 0,00
F.3.11.1.1 Cenaze Evlerine Çay Kazanı Kurulup
Vatandaşa Cay İkramı Yapılması 10.000,00
0,01% 0,00 0,00%
10.000,00
0,01%
F.3.11.1.2 Cenaze Nakil Aracının Temini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.11.1.3 Cenaze Yakınlarına Mezarlık Ziyaretinde Kullanmak Üzere Servis Otobüsü Temin
Edilmesi 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.11.1.4 Cenaze Evlerine Sandalye Masa Kurulması 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%
F.3.11.1.5 Cenaze Evlerinin Önüne Taziye Çadırı
Kurulması 20.000,00
0,02% 0,00 0,00%
Vatandaşlarımızla Daha Etkili İletişim Kurmak ve Belediye Faaliyetlerini Halka
Duyurmak
F.3.12.1.1 Billboard ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak 220.000,00 0,26% 0,00 0,00% 220.000,00 0,26%
F.3.12.1.2 Kültürel Yayınlar Gerçekleştirmek 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%
F.3.12.1.3 Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%
F.3.12.1.4 Halkla İlişkiler ve Çözüm Merkezi
Faaliyetleri 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.12.1.5 Basın Bilgilendirme Toplantıları
Düzenlemek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.12.1.6 Sosyal Medya Yönetimi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.12.1.7 Web Sitesi Güncellemesi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
F.3.12.1.8 Faaliyet, Festival ve Organizasyonlar
Tanıtımı Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.12.1.9 Ortak Akıl Buluşmaları Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Performans Hedefi 3.13.1
Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Faaliyetleri Yürütmek.
F.3.13.1.1 Hazırlanan Tanıtım ve Temsil Faaliyetlerini
Gerçekleştirmek 500.000,00
0,60% 0,00 0,00%
500.000,00
0,60%
F.3.13.1.2 Başkanın Halkla Görüşme Toplantılarını
Organize Etmek 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
F.3.13.1.3 Yeni Evlenen Çiftlerin Ziyareti ve Hediye
Takdimi 70.000,00
0,08% 0,00 0,00%
70.000,00
0,08%
F.3.13.1.4 Temsil, Tanıtma ve Vatandaşların Katılımını Artırıcı Faaliyetler Yapmak 0,00
0,00% 0,00 0,00%
0,00
0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 33.055.000,00 39,35% 0,00 0,00% 33.055.000,00 39,35%
Genel Yönetim Giderleri 50.945.000,00 60,65% 0,00 0,00% 50.945.000,00 60,65%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Genel Toplam 84.000.000,00 100,00% 0,00 0,00% 84.000.000,00 100,00%
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
BAFRA BELEDİYESİ
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar
Toplamı
Genel Toplam (TL)
01 Personel Giderleri 0,00 19.445.000,00 0,00 19.445.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.885.000,00 16.780.000,00 0,00 37.665.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
05 Cari Transferler 1.320.000,00 1.980.000,00 0,00 3.300.000,00
06 Sermaye Giderleri 10.850.000,00 330.000,00 0,00 11.180.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
08 Borç verme 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
09 Yedek Ödenek 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 33.055.000,00 50.945.000,00 0,00 84.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 33.055.000,00 50.945.000,00 0,00 84.000.000,00