• Sonuç bulunamadı

İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.4. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı : BAFRA BELEDİYESİ

Perform ans Hedefi Faaliyet

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi F.1.1.1.1 Personele Yönelik Kurs Ve Eğitim Programları Düzenlemek 30.000,00 0,04% 0,00 0,00% 30.000,00 0,04%

F.1.1.1.2 Çevre Ve Sağlık Eğitimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.1.1.3 Mesleki Seminer Ve Toplantılara Katılma 60.000,00 0,07% 0,00 0,00% 60.000,00 0,07%

F.1.1.1.4 Yabancı Dil Eğitiminin Desteklenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.1.1.5 Personele Yönelik Etkinlik Ve Sosyal Program Düzenlemek 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.1.1.1.6 Maaş Özlük İşlemleri Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.1.1.7 İŞKUR TYP Projeleri Hazırlamak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 1.2.1

Mali Yapının Geliştirilmesi F.1.2.1.1 Vergi Vb. Borçlarını Ödemeyenlerin Takip Edilerek Çağrı Mektubu Ve Ödeme Emri Göndererek Etkili Yasal Takip İşlemlerini Başlatmak.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.2 Belediye Gelirlerini Artırma Konusunda Eğitim Almak Ve Çalışmalar Yürütmek

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.3 E-Belediye Uygulamalarının Kullanılması İle Tahakkuk Ve Tahsil Oranının Artırılması

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.4 Harcama Birimlerinin, Bütçe Tekliflerini Stratejik Plan Ve Performans Programına Uygun Şekilde Hazırlamaları Ve Yıl İçinde Düzenli Olarak Takip Etmelerinin Sağlanması

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.5 Bütçenin Ve Muhasebenin Etkin Yönetimi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.6 Mali Raporlama Sisteminin Analizi Ve Yönetici Özet Mali Raporlarının Hazırlanması

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.7 İç Kontrol Alt Biriminin Oluşturulması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.2.1.8 Dernek, Birlik, Kurum ve kuruluşlara Pay Göndermek 1.000.000,00 1,20% 0,00 0,00% 1.000.000,00 1,20%

Performans Hedefi 1.3.1

E-Belediyecilik ve Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi

F.1.3.1.1 Web Sitesinin Yenilenmesi Ve Güncellenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.3.1.2 Engellilere Yönelik Arayüzü Oluşturulması 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.1.3.1.3 E-İmza Sisteminin Oluşturulması 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.1.3.1.4 Bilişim Sistemi Arızaları Gidermek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.3.1.5 Yazılım Donanım Alımları Yapmak 340.000,00 0,41% 0,00 0,00% 340.000,00 0,41%

Performans Hedefi 1.4.1

Hukuki Alt Yapıyı Güçlendirmek F.1.4.1.1 Belediyenin Taraf Olduğu Davaların Görülmesini Sağlamak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

Performans Hedefi 1.5.1

Ar-Ge Çalışmalarını Yürütmek F.1.5.1.1 Belediyenin Çalışma Alanı Doğrultusunda Bilim Ve Teknolojinin Gelişmesini Sağlayacak Yeni Bilgileri Elde Etmek Veya Mevcut Bilgilerle Yeni Malzeme, Ürün Ve Hizmet Üretmek, Yapılan İş Ve Hizmetleri Geliştirip, Kolaylaştırıp Hızlandırmak, Yeni Sistem, Süreç Ve Hizmetler Oluşturmak Veya Mevcut Olanları Geliştirmek

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Hedefi 1.6.1 Kullanılabilirliğini Ve Modernizasyonunu Sağlamak

F.1.6.1.2 Belediye Araçlarının Ve Ekipmanlarının Bakım Ve Onarım İşlerini Yapmak 2.000.000,00 2,41% 0,00 0,00% 2.000.000,00 2,41%

Performans Hedefi 1.7.1

Kurumun Gelir Kaynaklarını Arttırmak ve Kamulaştırma Faaliyetlerini Yürütmek

F.1.7.1.1 Beyanların güncellenmesi. 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

F.1.7.1.2 Raiç bedellerinin güncellenmesi 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

F.1.7.1.3 Kamulaştırma faaliyetleri yapmak 660.000,00 0,80% 0,00 0,00% 660.000,00 0,80%

F.1.7.1.4 Gayrimenkulllerimizin kiraya verilmesi. 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

F.1.7.1.5 Belediyeye ait gayrimenküllerin envanterini güncelleştirmek. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.7.1.6 İşgal edilmiş olan gayrimenkullerin tespiti suretiyle, alınacak ecrimisil ve kira bedellerini belirlemek ve ilgili kişiler adına borç olarak tahakkuk ettirmek.

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.1.7.1.7 Belediyeye ait artık parsellerin satış işlemlerini yürütmek . 80.000,00 0,10% 0,00 0,00% 80.000,00 0,10%

Performans Hedefi 1.8.1

Temizlik hizmet araçlarının sayısını arttırmak.

F.1.8.1.1 Araç alımı yapmak 1.000.000,00 1,20% 0,00 0,00% 1.000.000,00 1,20%

Performans Hedefi 1.10.1

Belediyenin Hizmet Üretim Gücünü Arttırmak

F.1.10.1.1 Belediye Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımını Yapmak 200.000,00 0,24% 0,00 0,00% 200.000,00 0,24%

F.1.10.1.2 Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Mal ve Hizmet Alımı Yapmak 4.800.000,00 5,78% 0,00 0,00% 4.800.000,00 5,78%

Performans Hedefi 2.1.1

Kentsel Alt Yapıya Önem Verilmesi Ve Mevcut Durumun Geliştirilmesi

F.2.1.1.1 İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Yol Yapımı (Asfalt,Parke Taşı,Stabilize) 6.300.000,00 7,59% 0,00 0,00% 6.300.000,00 7,59%

F.2.1.1.2 Kaldırım ve Rafüj Yapmak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

F.2.1.1.3 İmar Yolu Düzenlemesi Yapmak 200.000,00 0,24% 0,00 0,00% 200.000,00 0,24%

Performans Hedefi 2.2.1

Planlı Bir Kent Olmak İçin Çalışmalar Yürütmek

F.2.2.1.1 İlçenin Planlamasıyla İlgili Projeler Hazırlamak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.2.2.1.2 İmar Uygulama Çalışmaları Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.2.2.1.3 İklim Değişikliğine Dağlı Afetlerin Önüne Geçmek İçin İmar Çalışmaları Yapmak

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.2.2.1.4 Kentsel Dönüşüm İçin Uygun Alan Tespiti Yapmak ve Kentsel Dönüşümü Uygulamak

300.000,00 0,36% 0,00 0,00% 300.000,00 0,36%

F.2.2.1.5 Yatırım programına göre yerlere kamulaştırma çalışmaları yapmak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

Performans Hedefi 2.5.1

Trafik Sorunlarını Gidermek F.2.5.1.1 Şehir Merkezindeki Trafik Yoğunluğunu Azaltmak İçin Yeni Otopark Yerleri Açmak

15.000,00 0,02% 0,00 0,00% 15.000,00 0,02%

Performans Hedefi 2.6.1

Yeşil Alanların Ve Parkların Sayısını Arttırmak Korumak Güzelleştirmek Ve Kullanımını Yaygınlaştırmak

F.2.6.1.1 Mahalle Dinlenme ve Çocuk Oyun Park projelerini hazırlamak ve uygulamak

200.000,00 0,24% 0,00 0,00% 200.000,00 0,24%

F.2.6.1.2 Çocuk Oyun Park projelerini hazırlamak ve uygulamak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.2.6.1.3 Fidan Dikmek 200.000,00 0,24% 0,00 0,00% 200.000,00 0,24%

F.2.6.1.4 Çiçek Dikmek 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%

F.2.6.1.5 Ağaç Dikmek 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%

F.2.6.1.6 Yeşil Alan ve Parkların Bakım ve Onarımını Yapmak 200.000,00 0,24% 0,00 0,00% 200.000,00 0,24%

Performans Hedefi 2.7.1

Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturmak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak

F.2.7.1.1 Konteynır İlaçlama ve Yıkama Hizmeti Yapmak 435.000,00 0,52% 0,00 0,00% 435.000,00 0,52%

F.2.7.1.2 İlçede temizlik ve çöp toplama hizmetini yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.2.7.1.3 Sıfır Atık Projesi Kapsamında faaliyetler düzenlemek 65.000,00 0,08% 0,00 0,00% 65.000,00 0,08%

Performans Hedefi 2.8.1

İbadethane, Okul,Ulaşım ve Belediye Organizayonlarının Eksikliklerini Gidermek

F.2.8.1.1 İhtiyaçları Tespit Edilen İbadethanelerin, Okulların Bakım Onarım Çalışmalarını Yapmak

500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

F.2.8.1.2 Festival ve organizayonların alt yapı hazırlığını yapmak 1.000.000,00 1,20% 0,00 0,00% 1.000.000,00 1,20%

F.2.8.1.3 Ulaşım ihtiyacı olan dernek, okul, kulüp, cenazelere toplu taşıma aracı temin etmek

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 2.9.1

Kent Mobilyaları Yapıp Halkımızın Kullanımına Sunmak

F.2.9.1.1 Belirlenen caddelerde yolcu durakları yapmak 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%

F.2.9.1.2 Belirlenen Yerlere Bank Yapmak 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.2.9.1.3 Şehrin belirli cadde ve soklarında ışık ve ışık direği dikmek ve tamiri yapmak.

50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

Performans Hedefi 2.10.1

Yenilenebilir Enerjisi Sistemlerinden Faydalanmak İçin Çalışmalar Yapmak

F.2.10.1.1 İlçemizin Muhtelif Yerlerine Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Şarj Noktaları Kurmak

F.2.11.1.1 İlçemiz Asri Mezarlığına Çağın Gereksinimlerine Uygun Modern Bir Gasilhane Yapmak

2.000.000,00 2,41% 0,00 0,00% 2.000.000,00 2,41%

Performans Hedefi 2.12.1

Yapı Denetim Faaliyetlerini Yürütmek F.2.12.1.1 İnşaat ruhsatı düzenlenme verme faaliyetleri, yapı kullanım izin belgesinin verilmesi, asansör işletme ruhsatının verilmesi ve şikâyet dilekçelerini cevaplamak

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.2.12.1.2 Numarataj Çalışması Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.2.12.1.3 Ruhsata aykırı yapıların kontrolünü yapmak ve ruhsatsız yerleri yıkmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.1.1

Toplum ve Çevre Sağlığına Yönelik Çalışmalar Yapmak

F.3.1.1.1 Haşere İlaçlaması Yapımı. 150.000,00 0,18% 0,00 0,00% 150.000,00 0,18%

F.3.1.1.2 Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması 50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

F.3.1.1.3 Evsek Atık Toplama İşinin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.1.1.4 Geri Dönüşüm Toplama İşleminin Yapılması 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.1.1.5 Temizlikle ilgili halkı bilinçlendirmeye yönelik olarak broşür el ilanı dağıtımı, okullarda öğrencilere eğitimler vermek, kişilere temizlik alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik olarak eğitimler vermek

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.2.1

Bafra’nın Kültür ve Turizm

Potansiyelini Ortaya Çıkartarak Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtımına Yönelik Çalışmalar Yapmak

F.3.2.1.1 Kapıkaya Festivali Düzenlemek 600.000,00 0,72% 0,00 0,00% 600.000,00 0,72%

F.3.2.1.2 Selesepet Festivali Düzenlemek 80.000,00 0,10% 0,00 0,00% 80.000,00 0,10%

F.3.2.1.3 Hıdırellez Şenlikleri Düzenlemek 80.000,00 0,10% 0,00 0,00% 80.000,00 0,10%

F.3.2.1.4 Sürmeli Mahallesi Tohum Takası Şenliğini Düzenlemek 80.000,00 0,10% 0,00 0,00% 80.000,00 0,10%

F.3.2.1.5 Kavun Karpuz Festivali Düzenlemek 60.000,00 0,07% 0,00 0,00% 60.000,00 0,07%

F.3.2.1.6 Sünnet Şöleni Düzenlemek 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.2.1.7 Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yapmak 500.000,00 0,60% 0,00 0,00% 500.000,00 0,60%

Hedefi 3.3.1 vermek Kurslar Açmak

F.3.3.1.2 Turnuvalar Düzenlemek 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.3.1.3 Amatör Spor Kulüplerinin İhtiyaçlarını Giderebilmeleri İçin Ayni ve Nakdi Yardımlar Yapmak

275.000,00 0,33% 0,00 0,00% 275.000,00 0,33%

Performans Hedefi 3.4.1

Sosyal Belediyecilik Esaslarına Uygun Olarak Sosyal Yardımlar Yapmak

F.3.4.1.1 Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik Gereği Yardımlar Yapmak

300.000,00 0,36% 0,00 0,00% 300.000,00 0,36%

F.3.4.1.2 İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye ve Giysi Yardımı Yapmak 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.4.1.3 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Ayni ve Nakdi Yardım Yapmak 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.4.1.4 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Aşevinden Yemek Yardımı Yapmak 1.050.000,00 1,27% 0,00 0,00% 1.050.000,00 1,27%

F.3.4.1.5 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak 900.000,00 1,08% 0,00 0,00% 900.000,00 1,08%

F.3.4.1.6 Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti Sunmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.4.1.7 Hasta Medikal Destek Hizmeti vermek 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.4.1.8 Her Yıl Vatandaşlarımıza İletişim ve Sosyal İhtiyaçlara Yönelik Organizasyonlar Düzenlemek

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.4.1.9 Sosyal Market Projesini Uygulamak 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

Performans Hedefi 3.5.1

Engellilerin Hayat Standartlarını Yükseltmek İçin Çalışmalar Yapmak

F.3.5.1.1 Belediyemizin Sorumluluğunda Bulunan Tüm Kaldırım, Ana Arter, Cadde, Sokak ve Parklarda Tüm Engel Gruplarının Erişimini Sağlayacak Şekilde Düzenlemeler Yapmak

100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.5.1.2 Belediyenin Ruhsat verdiği ve Denetleme Yükümlüğü Bulunan Tüm Özel Yada Kamusal Hizmet Binalarında Ruhsat verilmesi Sırasında Yönetmelik Uyarınca Tüm Engel Gruplarını İçerecek Şekilde Erişim Düzenleme Şartını Uygulamak

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.5.1.3 Engelli Koordinasyon Merkezimize Gelen Talepleri Dikkate Alarak Engelli Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını Karşılamak

50.000,00 0,06% 0,00 0,00% 50.000,00 0,06%

Performans Hedefi 3.6.1

Kadına Şiddetle Mücadele Etmek İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

F.3.6.1.1 Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Konulu Konferans Düzenlemek 5.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.000,00 0,01%

F.3.6.1.2 Aile ve Çocuk Gelişimi ile İlgili Eğitim Seminerleri Düzenlemek 5.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.000,00 0,01%

F.3.6.1.3 Şiddete Uğrayan ve Uğrama Tehlikesi Bulunan Kadınlara ve Varsa Çocuklarına Yönelik Ulaşılabilir Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Daha Etkili verilmesi ve Yaygınlaştırılması İle Bu Kişilerin Sosyoekonomik Olarak Güçlenmesini Sağlamak

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.7.1

Belediye İştiraklerinin Etkin ve verimli Kullanılmasını Sağlamak

F.3.7.1.1 Belediyemizin Sosyal tesislerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere hizmet ve malzeme almak

700.000,00 0,84% 0,00 0,00% 700.000,00 0,84%

F.3.7.1.2 Yeni Faaliyet Alanları Oluşturup Geliştirmek. 300.000,00 0,36% 0,00 0,00% 300.000,00 0,36%

Performans Hedefi 3.8.1

Toplumun Sosyal, Kültür ve Sanat Hayatını Geliştirmek, Erişilebilirliğini Arttırmak İçin Sosyal, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yapmak.

F.3.8.1.1 Bafra Belediye Konservatuarında Müzik Aletleri ve Ses Kursları Açarak Kültürel faaliyetleri arttırmak.

10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.8.1.4 Çocuk Tiyatrosu ile Çocuklarımızın Sosyalleşmesini sağlamak. 5.000,00 0,01% 0,00 0,00% 5.000,00 0,01%

Performans Hedefi 3.9.1

Zabıta Denetim Faaliyetlerini Yürütmek

F.3.9.1.1 Gürültü kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.2 İş yerlerinin ruhsat kontrolünü yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.3 Reklam tabelalarının yönetmeliğe uygunluğunu denetlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.4 Canlı Müzik Yapan Yerlerin Denetlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.9.1.5 Yaya kaldırımı işgaline yönelik, işyeri, seyyar satıcı, dilenci, çevre kirliliği ve evsel inşaat atıklarına yönelik denetimler yapmak

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.11.1

Cenaze Hizmetleri Faaliyetlerini Yürütmek

F.3.11.1.1 Cenaze Evlerine Çay Kazanı Kurulup Vatandaşa Cay İkramı Yapılması 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.11.1.2 Cenaze Nakil Aracının Temini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.11.1.3 Cenaze Yakınlarına Mezarlık Ziyaretinde Kullanmak Üzere Servis Otobüsü Temin Edilmesi

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.11.1.4 Cenaze Evlerine Sandalye Masa Kurulması 10.000,00 0,01% 0,00 0,00% 10.000,00 0,01%

F.3.11.1.5 Cenaze Evlerinin Önüne Taziye Çadırı Kurulması 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

Performans Hedefi 3.12.1

Vatandaşlarımızla Daha Etkili İletişim Kurmak ve Belediye Faaliyetlerini Halka Duyurmak

F.3.12.1.1 Billboard ve Tanıtım Çalışmaları Yapmak 400.000,00 0,48% 0,00 0,00% 400.000,00 0,48%

F.3.12.1.2 Kültürel Yayınlar Gerçekleştirmek 100.000,00 0,12% 0,00 0,00% 100.000,00 0,12%

F.3.12.1.3 Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması 90.000,00 0,11% 0,00 0,00% 90.000,00 0,11%

F.3.12.1.4 Halkla İlişkiler ve Çözüm Merkezi Faaliyetleri 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.5 Basın Bilgilendirme Toplantıları Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.6 Sosyal Medya Yönetimi Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.7 Web Sitesi Güncellemesi Yapmak 20.000,00 0,02% 0,00 0,00% 20.000,00 0,02%

F.3.12.1.8 Faaliyet, Festival ve Organizasyonlar yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.12.1.9 Ortak Akıl Buluşmaları Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefi 3.13.1

Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Faaliyetleri Yürütmek.

F.3.13.1.1 Hazırlanan tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek 800.000,00 0,96% 0,00 0,00% 800.000,00 0,96%

F.3.13.1.2 Başkanın halkla görüşme toplantılarını organize etmek 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

F.3.13.1.3 Yeni evlenen çiftlerin ziyareti ve hediye takdimi 85.000,00 0,10% 0,00 0,00% 85.000,00 0,10%

F.3.13.1.4 Temsil, tanıtma ve vatandaşların katılımını artırıcı faaliyetler yapmak 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 35.155.000,00 42,36% 0,00 0,00% 35.155.000,00 42,36%

Genel Yönetim Giderleri 47.845.000,00 57,64% 0,00 0,00% 47.845.000,00 57,64%

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Genel Toplam 83.000.000,00 100,00% 0,00 0,00% 83.000.000,00 100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı BAFRA BELEDİYESİ

Büt çe K ay n ak İh ti ya

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam (TL)

01 Personel Giderleri 0,00 18.738.600,00 0,00 18.738.600,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 3.400.320,00 0,00 3.400.320,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.895.000,00 13.845.715,00 0,00 35.740.715,00

04 Faiz Giderleri 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

05 Cari Transferler 2.300.000,00 1.814.365,00 0,00 4.114.365,00

06 Sermaye Giderleri 10.960.000,00 846.000,00 0,00 11.806.000,00

07 Sermaye Transferleri 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

08 Borç verme 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

09 Yedek Ödenek 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.155.000,00 47.845.000,00 0,00 83.000.000,00

Büt çe şı K ay n ak

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00

Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 35.155.000,00 47.845.000,00 0,00 83.000.000,00

Benzer Belgeler